
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221540407 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97  bez DPH  | 
						13.5.2015 | 15.05.2015 | 14.5.2015 | ||
| 1221540395 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 04/2015 (hlasové služby, internet). | 131,44  vrátane DPH  | 
						7.5.2015 | 15.05.2015 | 14.5.2015 | ||
| 1221540420 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.06.2015-14.07.2015. | 288,18  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 21.5.2015 | 25.05.2015 | 22.5.2015 | |
| 1221540419 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97  bez DPH  | 
						20.5.2015 | 25.05.2015 | 22.5.2015 | ||
| 1221540418 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97  bez DPH  | 
						19.5.2015 | 25.05.2015 | 19.5.2015 | ||
| 1221540417 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | Nedoplatok - zemný plyn za obdobie 01.01.2015 - 30.04.2015. | 759,25  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004. | 18.5.2015 | 25.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1221540406 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2015. | 526,18  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007. | 11.5.2015 | 25.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1221540405 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2015. | 909,06  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.5.2015 | 25.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1221540404 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2015. | 265,63  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.5.2015 | 25.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1221540403 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2015. | 2045,42  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.5.2015 | 25.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1221540402 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Volania pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 04/2015. | 115,63  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.5.2015 | 25.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1221540389 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | Stravné lístky (1 800 ks), vrátane provízie (1,04 %) máj 2015. | 6925,37  vrátane DPH  | 
						Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015 | OV2015015 zo dňa 30.4.2015 | 4.5.2015 | 25.05.2015 | 19.5.2015 | 
| 1221540421 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36437891 | Náklady na vystavenie posudku (4 os.). | 27,88  bez DPH  | 
						27.5.2015 | 29.05.2015 | 28.5.2015 | ||
| 1221540432 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Elektrická energia za obdobie 06/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 1.6.2015 | 04.06.2015 | 5.6.2015 | |
| 1221540431 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Plyn za obdobie 06/2015. | 1467,65  vrátane DPH  | 
						Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 1.6.2015 | 04.06.2015 | 5.6.2015 | |
| 1221540430 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš  | 
						44527276 | Služby informátora na podateľni ÚPSVaR LM za obdobie 05/2015. | 773  bez DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 1.6.2015 | 04.06.2015 | 5.6.2015 | |
| 1221540429 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš  | 
						44527276 | Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 05/2015. | 998  bez DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012. | 1.6.2015 | 04.06.2015 | 5.6.2015 | |
| 1221540428 | Ing. Jozef Murcko Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok  | 
						35053909 | Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP za obdobie 05/2015. | 298,44  bez DPH  | 
						Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014 | 1.6.2015 | 04.06.2015 | 5.6.2015 | |
| 1221540427 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97  bez DPH  | 
						1.6.2015 | 04.06.2015 | 5.6.2015 | ||
| 1221540426 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97  bez DPH  | 
						1.6.2015 | 04.06.2015 | 5.6.2015 | ||
| 1221540425 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97  bez DPH  | 
						1.6.2015 | 04.06.2015 | 5.6.2015 | ||
| 1221540424 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97  bez DPH  | 
						1.6.2015 | 04.06.2015 | 5.6.2015 | ||
| 1221540423 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97  bez DPH  | 
						1.6.2015 | 04.06.2015 | 5.6.2015 | ||
| 1221540422 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97  bez DPH  | 
						1.6.2015 | 04.06.2015 | 5.6.2015 | ||
| 1221540434 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 05/2015. | 6,30  bez DPH  | 
						5.6.2015 | 12.06.2015 | 9.6.2015 | ||
| 1221540438 | MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						45899649 | Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 03-05/2015 (3 os.). | 20,91  bez DPH  | 
						8.6.2015 | 12.06.2015 | 8.6.2015 | ||
| 1221540437 | MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková Ul. 1. Mája 195/30, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36428841 | Náklady na zdravotné výkony vo veciach kompenzácie (1 os.). | 6,97  bez DPH  | 
						8.6.2015 | 12.06.2015 | 8.6.2015 | ||
| 1221540436 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97  bez DPH  | 
						8.6.2015 | 12.06.2015 | 8.6.2015 | ||
| 1221540435 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97  bez DPH  | 
						8.6.2015 | 12.06.2015 | 8.6.2015 | ||
| 1221540448 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97  bez DPH  | 
						15.6.2015 | 18.06.2015 | 16.6.2015 | ||
| 1221540447 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36437891 | Náklady na vystavenie posudku (2 os.). | 13,94  bez DPH  | 
						15.6.2015 | 18.06.2015 | 16.6.2015 | ||
| 1221540446 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36408174 | Odborná prehliadka výťahu. | 105,00  bez DPH  | 
						Zmluva o dielo zo dňa 23.12.2013 | 12.6.2015 | 18.06.2015 | 16.6.2015 | |
| 1221540440 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Poštové služby za mesiac 05/2015. | 1162,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 11.6.2015 | 18.06.2015 | 16.6.2015 | |
| 1221540439 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 05/2015 (hlasové služby, internet). | 131,44  vrátane DPH  | 
						10.6.2015 | 18.06.2015 | 16.6.2015 | ||
| 1221540450 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s. r. o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok  | 
						36713856 | Zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 05/2015 (8 os.) | 55,76  bez DPH  | 
						17.6.2015 | 22.06.2015 | 11.8.2015 | ||
| 1221540459 | XEPAP, spol. s r.o.  Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | Kancelársky materiál . | 732,49  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2015019 zo dňa 10.06.2015 | 22.6.2015 | 25.06.2015 | 11.8.2015 | 
| 122540459 | XEPAP, spol. s r.o.  Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | Kancelársky materiál. | 732,49  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2015019 zo dňa 10.06.2015 | 22.6.2015 | 25.06.2015 | 21.7.2015 | 
| 1221540458 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.07.2015-14.08.2015. | 290,02  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 19.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1221540457 | Ľubomír Zarevúcky – EKOTHERM M. Pišúta 1308/30, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36993301 | Revízia a odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia a revízia bleskozvodov. | 878,40  bez DPH  | 
						Výzva na VOLM1/OE/VOB/2015/19 | OV2015017 zo dňa 28.5.2015 | 18.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | 
| 1221540456 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97  bez DPH  | 
						17.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 |