Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1021540281   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie peňažného poukazu U 9/2015  3,30 
bez DPH
    8.10.2015  13.10.2015  3.12.2015 
1021540280   FRIPET s.r.o.
Štúrova 1513/68, Malacky
47677988  Služby informátora 9/2015  716,93 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    7.10.2015  13.10.2015  2.12.2015 
1021540279   MUDr. Černý Manfréd
Veľké Leváre
30787823  Zdravotné výkony 7-9/2015  55,76 
bez DPH
    7.10.2015  13.10.2015  2.12.2015 
1021540278   MUDr. Slobodová Elena
Malacky
30856604  Zdravotné výkony 7-9/2015  118,49 
bez DPH
    7.10.2015  13.10.2015  2.12.2015 
1021540277   Magna Energia a.s.
Nitrianska 755/18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 9/2015  360,67 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    7.10.2015  13.10.2015  2.12.2015 
1021540276   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky za mobilné telefóny 11ks Nokia 108 black á 1,00EUR, 1ks Nokia 225 white á 21,60EUR  32,60 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb    7.10.2015  13.10.2015  2.12.2015 
1021540275   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - 10/2015 1485 ks  5635,58 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150043  6.10.2015  13.10.2015  2.12.2015 
1021540274   Németh Dezider
Štvrtok na Ostrove 4
11701277  Servis a údržba výťahu - 9/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    5.10.2015  08.10.2015  2.12.2015 
1021540273   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov - september 2015   674,52 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    5.10.2015  08.10.2015  2.12.2015 
1021540272   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - september 2015  1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    5.10.2015  08.10.2015  2.12.2015 
1021540271   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba za plyn 10/2015  1434,59 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    2.10.2015  08.10.2015  1.12.2015 
1021540270   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba za elektrinu 10/2015  1075,68 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    2.10.2015  08.10.2015  1.12.2015 
1021540269   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky za mobily  40,13 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní HPVS    30.9.2015  06.10.2015  1.12.2015 
1021540267   MUDr. Encingerová Eva
Malacky
  Lekárske výkony 1 - 6/2015  167,28 
bez DPH
    24.9.2015  06.10.2015  1.12.2015 
1021540266   MUDr. Osuská Oľga
Studienka
31191576  Zdravotné výkony 6-8/2015  13,94 
bez DPH
    18.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540265   MUDr. Chmelová Božena
Vysoká pri Morave
31864201  Zdravotné výkony 1-8/2015  76,67 
bez DPH
    18.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540264   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení  3393,95 
vrátane DPH
Rámcová zmluva   OV150038  17.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540263   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 10.8. - 6.9.2015  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    16.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540262   RP projekt s.r.o.
Stromová 2299/9, Stupava
47249609  Poskytnutie technickej pomoci (PP na úpravu bytu) 2 ks  300,00 
vrátane DPH
Zmluva o technickej pomoci    16.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540261   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Dodávka vody 23.7.-24.8.2015  382,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    14.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540260   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovanie zamestnancov kredit - september 2015 1418ks  5388,40 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150036  14.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540259   Trend Slovakia s.r.o.
Rumančekova 28, Bratislava
35787414  Dodávka súčiastok a oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 1020  456,84 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby Ústredie PSVR  OV150029  14.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540258   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Nákup tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení   68,29 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV150041  14.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540257   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Nákup tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení  5553,49 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV150037  14.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540256   TEKOS s.r.o.
Partizánska 2, Malacky
34111832  Odvoz a likvidácia vyradeného nábytku  79,26 
vrátane DPH
  OV150040  11.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540255   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštovného peňažného poukazu U - august 2015  3,60 
bez DPH
    10.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540254   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN - august 2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540253   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia - august 2015  683,88 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540252   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSLback up-2048/384k  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540251   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPLSVPN 4096k  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540250   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Volania - august 2015  312,41 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540249   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hlasové služby - pevné linky  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.9.2015  11.09.2015  2.10.2015 
1021540248   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - elektrina - august 2015  369,17 
vrátane DPH
Zmluva na dodávku elektriny    8.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540247   Fripet s.r.o.
Štúrova 1513/68, Malacky
47677988  Služby informátora - august 2015  748,53 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    8.9.2015  11.09.2015  2.10.2015 
1021540246   Majster Papier
Wolkrova 5, bratislava
33768897  Hygienické potreby  164,28 
vrátane DPH
Kúpna zmluva Ústredie PSVR  OV150039  3.9.2015  09.09.2015  2.10.2015 
1021540245   SLAJA s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava
466444223  Kontrola PSN EZS Dominus  301,44 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    3.9.2015  09.09.2015  1.10.2015 
1021540243   Hílek a spol., a.s.
Pezinská 3, Malacky
36239542  Výmena spojky a zotrvačníka na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia  1497,10 
vrátane DPH
  OV150034  3.9.2015  09.09.2015  1.10.2015 
1021540242   Hílek a spol. a.s.
Pezinská 33, Malacky
36239542  Vykonanie pravidelnej garančnej kontroly na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia  183,83 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby  OV150033  3.9.2015  09.09.2015  30.9.2015 
1021540244   MUDr. Noris Miloslav
Malacky
31149561  Lekárske výkony 6-8/2015  41,82 
bez DPH
    2.9.2015  09.09.2015  1.10.2015 
1021540241   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - august 2015  1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.9.2015  09.09.2015  30.9.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť