Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1021540132   Németh Dezider
Horný diel 100/4
00000000  Servis a údržba výťahov - 4/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    4.5.2015  15.05.2015 
1021540342   Fripet s.r.o.
Štúrova 1513/68, Malacky
47677988  Služby informátora - 11/2015  712,98 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    9.12.2015  16.12.2015 
1021540307   Fripet s.r.o.
Štúrova 1513/68, Malacky
47677988  Služby informátora 10/2015  774,20 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    6.11.2015  19.11.2015 
1021540280   FRIPET s.r.o.
Štúrova 1513/68, Malacky
47677988  Služby informátora 9/2015  716,93 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    7.10.2015  13.10.2015 
1021540247   Fripet s.r.o.
Štúrova 1513/68, Malacky
47677988  Služby informátora - august 2015  748,53 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    8.9.2015  11.09.2015 
1021540227   Fripet s.r.o.
Štúrova 1513/68, Malacky
47677988  Služby informátora - júl 2015  815,68 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    11.8.2015  17.08.2015 
1021540193   Fripet s.r.o.
Štúrova 1513/68, Malacky
47677988  Sužby informátora za jún 2015  784,08 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    8.7.2015  14.07.2015 
1021540173   Fripet s.r.o.
Štúrova 1513/68, Malacky
47677988  Služby informátora - máj 2015  683,35 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    11.6.2015  23.06.2015 
1021540349   SWAN plus a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN - 11/2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. služieb     11.12.2015  16.12.2015 
1021540348   SWAN plus a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky služba IP- Telefonia - 11/2015  683,88 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. služieb     11.12.2015  16.12.2015 
1021540347   SWAN plus a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky DSLback up-2048/384k - 11/2015  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. služieb     11.12.2015  16.12.2015 
1021540346   SWAn plus a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky MPLSVPN 4096k  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. služieb    11.12.2015  16.12.2015 
1021540345   SWAN plus a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za volania 11/2015  327,83 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovani telek. služieb    11.12.2015  16.12.2015 
1021540363   RP projekt s.r.o.
Stromová 2299/9, Stupava
47249609  Technická pomoc pre určenie výšky peň. príspevku na úpravu kúpeľne - odborný posudok  150,00 
vrátane DPH
Zmluva o technickej pomoci    29.12.2015  30.12.2015 
1021540262   RP projekt s.r.o.
Stromová 2299/9, Stupava
47249609  Poskytnutie technickej pomoci (PP na úpravu bytu) 2 ks  300,00 
vrátane DPH
Zmluva o technickej pomoci    16.9.2015  24.09.2015 
1021540337   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovanie zamestnancov - november 2015 (13ks)  49,40 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150050  4.12.2015  09.12.2015 
1021540311   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - 11/2015 1338ks á 3,80EUR  5084,40 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150048  9.11.2015  19.11.2015 
1021540296   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - 10/2015 44ks  167,20 
bez DPH
Rámcová dohoda MPSVR SR  OV150044  21.10.2015  28.10.2015 
1021540275   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - 10/2015 1485 ks  5635,58 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150043  6.10.2015  13.10.2015 
1021540260   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovanie zamestnancov kredit - september 2015 1418ks  5388,40 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150036  14.9.2015  24.09.2015 
1021540236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovanie zamestnancov - kredit august 2015 11 ks  41,75 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150035  31.8.2015  09.09.2015 
1021540225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovanie pre zamestnancov - kredit august 2015 1462ks  5555,60 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    10.8.2015  17.08.2015 
1021540208   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovanie pre zamestnancov júl 2015  5605,00 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150027  21.7.2015  13.08.2015 
1021540334   JUMPCAT s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava
46644423  Kontrola PSN  301,44 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.12.2015  09.12.2015 
1021540166   Slaja s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava
46644423  Revízia elektrickej inštalácie v budove  950,40 
vrátane DPH
  OV140082  4.6.2015  08.06.2015 
1021540165   Slaja s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava
46644423  Kontrola EZS Dominus  314,00 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    4.6.2015  08.06.2015 
1021540163   Slaja s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava
46644423  Revízia elektrospotrebičov - 843 ks   2023,20 
vrátane DPH
  OV140082  3.6.2015  08.06.2015 
1021540079   Slaja s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava
46644423  Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu  96,00 
vrátane DPH
  OV140081  5.3.2015  11.03.2015 
1021540078   Slaja s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava
46644423  Kontrola PSN  314,00 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    5.3.2015  11.03.2015 
1021540245   SLAJA s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava
466444223  Kontrola PSN EZS Dominus  301,44 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    3.9.2015  09.09.2015 
1021540352   Čavara Jozef JC-AUTO
Vl. Clementisa 21,Trnava
46568182  Oprava nepojazdného služobného vozidla Š-Fábia  690,00 
bez DPH
  OV150057  14.12.2015  16.12.2015 
1021540297   AV MED s.r.o.
Račianska 44, Bratislava
46374400  Lekárske výkony 10/2015  6,97 
bez DPH
    23.10.2015  28.10.2015 
1021540329   DOPRAVA A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovanie - spoločné priestory budovy - november 2015   1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    1.12.2015  09.12.2015 
1021540328   DOPRAVA A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovanie - kancelárie UPSVR - november 2015  674,52 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie skužby    1.12.2015  09.12.2015 
1021540303   DOPRAVA A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov v budove - október 2015   674,52 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.11.2015  09.11.2015 
1021540302   Doprava a.s.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v budove - október 2015  1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.11.2015  09.11.2015 
1021540273   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov - september 2015   674,52 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    5.10.2015  08.10.2015 
1021540272   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - september 2015  1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    5.10.2015  08.10.2015 
1021540241   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - august 2015  1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.9.2015  09.09.2015 
1021540240   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov - august 2015  674,52 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.9.2015  09.09.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť