Faktúry 2015 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1231540508   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Oprava služobného motorového vozidla  236,83 
vrátane DPH
  Objednávka č. 34-06/2015 z 03.06.2015  10.06.2015  19.06.2015  24.6.2015 
1231540468   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Prezutie a servis služobného motorového vozidla  117,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 20-04/2015 z 17.04.2015  20.05.2015  01.06.2015  5.6.2015 
1231540467   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Prezutie služobných motorových vozidiel  48,99 
vrátane DPH
  Objednávka č. 21-04/2015, 22-04/2015, 23-04/2015 z 22.04.2015  20.05.2015  01.06.2015  5.6.2015 
11440942   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Nákup zimných pneumatík a prezutie zimných pneumatík na služob. motor. vozidlách  352,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 119-12/2014 z 05.12.2014  10.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
1231540656   Euro VKM, s.r.o.
Nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava 1
35893508  Odborné preklady  243,81 
vrátane DPH
  Objednávka č. 43-06/2015 z 24.06.2015, Objednávka č. 52-07/2015 z 09.07.2015  20.07.2015  27.07.2015  29.7.2015 
1231540571   Euro VKM, s.r.o.
Nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava 1
35893508  Odborné preklady  95,61 
vrátane DPH
  Objednávka č. 33-06/2015 z 03.06.2015, Objednávka č. 36-06/2015 z 08.06.2015  19.06.2015  26.06.2015  29.6.2015 
1231540479   Euro VKM, s.r.o.
Nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava 1
35893508  Odborné preklady  54,98 
vrátane DPH
  Objednávka č. 31-05/2015 z 13.05.2015  01.06.2015  03.06.2015  5.6.2015 
1231540407   Euro VKM, s.r.o.
Nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava 1
35893508  Odborné preklady  119,52 
vrátane DPH
  Objednávka č. 11-04/2015 z 02.04.2015, Objednávka č. 12-04/2015 z 02.04.2015, Objednávka č. 24-04/2015 z 22.04.2015  11.05.2015  15.05.2015  27.5.2015 
1231540833   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Profylaktická prehliadka stroja Neopost IJ  292,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012    02.10.2015  12.10.2015  19.10.2015 
1231540586   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  Cartridge do frankovacieho stroja  175,60 
vrátane DPH
  Objednávka č.46-06/2015 z 30.06.2015  02.07.2015  14.07.2015  15.7.2015 
1231540167   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj na rok 2015  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012    12.02.2015  17.02.2015  25.2.2015 
1231540196   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Poistenie za obdobie 1.4.2015-31.3.2016  2044,00 
bez DPH
Poistná zmluva č. 5720007083 z 31.03.2009    04.03.2015  01.04.2015  13.4.2015 
1231540183   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Poistenie za obdobie 24.3.2015-23.3.2016  497,00 
bez DPH
Poistná zmluva č. 5720045709    18.02.2015  11.03.2015  16.3.2015 
1231540745   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  12049,13 
vrátane DPH
  Objednávka č. 61-08/2015 z 12.08.2015  17.08.2015  27.08.2015  28.8.2015 
1231540657   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  13104,14 
vrátane DPH
  Objednávka č. 54-07/2015 z 13.07.2015  23.07.2015  31.07.2015  31.7.2015 
1231541107   GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  12250,26 
vrátane DPH
  Objednávka č. 87-12/2015 z 09.12.2015  16.12.2015  28.12.2015  29.12.2015 
1231541024   GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  11339,46 
vrátane DPH
  Objednávka č. 79-11/2015 z 12.11.2015  27.11.2015  30.11.2015  1.12.2015 
1231540908   GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  12648,74 
vrátane DPH
  Objednávka č. 71-10/2015 z 13.10.2015  22.10.2015  26.10.2015  2.11.2015 
1231540831   GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  11908,71 
vrátane DPH
  Objednávka č. 64-09/2015 z 14.09.2015  25.09.2015  29.09.2015  2.10.2015 
1231540906   GP ambulance, s.r.o. MUDr. Vanková Katarína
Československej armády 3, 036 01 Martin
47209721  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  55,76 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    13.10.2015  21.10.2015  27.10.2015 
1231540588   GP ambulance, s.r.o. MUDr. Vanková Katarína
Československej armády 3, 036 01 Martin
47209721  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  48,79 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    01.07.2015  09.07.2015  13.7.2015 
1231540376   GP ambulance, s.r.o. MUDr. Vanková Katarína
Československej armády 3, 036 01 Martin
47209721  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  20,91 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    02.04.2015  24.04.2015  28.4.2015 
1231540076   GP ambulance, s.r.o. MUDr. Vanková Katarína
Československej armády 3, 036 01 Martin
47209721  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  27,88 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    31.12.2014  22.01.2015  28.1.2015 
11441014   HAJLEX Marián Haľama
Háj 132, 039 01
33226130  Murárske a maliarske práce - odstránenie havarij.stavu  150,00 
bez DPH
  Objednávka č. 126-12/2014 z 05.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
1231541056   Igor Svitek - TOUR KLUB
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  Kalendáre stolové, diáre  447,79 
bez DPH
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z z 27.11.2015    14.12.2015  22.12.2015  22.12.2015 
11441012   Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL
Poluvsie 24, 972 16
17828601  Oprava okna v budove  133,18 
vrátane DPH
  Objednávka č. 109-11/2014 z 25.11.2014  18.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441010   INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič
M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok
30525276  Zabezpečenie prekladov  71,21 
bez DPH
  Objednávka č. 135-12/2014 z 15.12.2014  17.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441025   INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič
M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok
30525276  Zabezpečenie prekladov  8,00 
bez DPH
  Objednávka č. 146-12/2014 z 23.12.2014  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11441024   Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS
Turčianske Kľačany 230, 038 61
43883192  Kancelársky nábytok  563,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 145-12/2014 z 23.12.2014  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
1231540462   JUDr. Jozef Liščák, súdny exekútor
ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica
42012040  Trovy exekúcie  57,70 
vrátane DPH
Uznesenie 20Er/832/2004 právoplatné 30.01.2015    18.05.2015  20.05.2015  27.5.2015 
1231540562   JUDr. Peter Krištofík Mucha
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
35658851  Trovy exekúcie  64,30 
vrátane DPH
Uznesenie okresného súdu EX 825/2007 právoplatné 14.04.2013    12.06.2015  26.06.2015  29.6.2015 
1231540478   JUDr. Peter Krištofík Mucha
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
35658851  Trovy exekúcie  49,84 
vrátane DPH
Uznesenie okresného súdu EX 566/2000 právoplatné 24.10.2014    25.05.2015  28.05.2015  2.6.2015 
11440729   JUDr. Peter Krištofík Mucha
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
35658851  Trovy exekúcie  50,35 
vrátane DPH
Uznesenie okresného súdu Ex 280/2007    19.09.2014  22.12.2014  2.1.2015 
1231541050   Kominárske služby Eliška Horná
Thurzova 16, 036 01 Martin
32669241  Čistenie a kontrola komína dymovodu  89,25 
bez DPH
  Objednávka č. 162-12/2014 z 29.12.2014  08.12.2015  15.12.2015  17.12.2015 
1231540769   Kominárske služby Eliška Horná
Thurzova 16, 036 01 Martin
32669241  Čistenie a kontrola komína dymovodu  89,25 
bez DPH
  Objednávka č. 161-12/2014 z 29.12.2014  10.09.2015  17.09.2015  28.9.2015 
1231540180   KONMED s.r.o.
Hodžova 1, 036 01 Martin
36365718  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  83,64 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    13.02.2015  03.03.2015  6.3.2015 
1231540492   KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
00585441  Havarijné poistenie - 20.05.-31.05.2015  15,31 
bez DPH
Poistná zmluva č. 0513042049 / 6564066280    03.06.2015  11.06.2015  23.6.2015 
1231540566   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  12688,81 
vrátane DPH
  Objednávka č. 37-06/2015 z 08.06.2015  17.06.2015  25.06.2015  26.6.2015 
1231540465   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  73,10 
vrátane DPH
  Objednávka č. 30-05/2015 z 13.05.2015  20.05.2015  11.06.2015  23.6.2015 
1231540464   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  10768,94 
bez DPH
  Objednávka č. 29-05/2015 z 12.05.2015  20.05.2015  26.05.2015  1.6.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť