
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161540310 | TomCars - Auto Led Murániho 13, Nitra | 44431121 | údržba motorového vozidla | 217,90 bez DPH | 77/2015 | 06.10.2015 | 08.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540309 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | telefónne poplatky | 13,90 vrátane DPH | Zmluva č. zo dňa 2.6.2008 | 06.10.2015 | 08.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540308 | RKL NITRA Buranský Peter Ing. Dolnohorská 52, Nitra | 30756171 | odborná technická pomoc | 60,53 vrátane DPH | zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540307 | RKL NITRA Buranský Peter Ing. Dolnohorská 52, Nitra | 30756171 | odborná technická pomoc | 55,02 vrátane DPH | zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540306 | RKL NITRA Buranský Peter Ing. Dolnohorská 52, Nitra | 30756171 | odborná technická pomoc | 44,02 vrátane DPH | zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540305 | RKL NITRA Buranský Peter Ing. Dolnohorská 52, Nitra | 30756171 | odborná technická pomoc | 60,53 vrátane DPH | zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540304 | Q-Zet s.r.o. Remata 32, Ráztočno | 36343188 | upratovacie práce 9/2015 | 2660,00 vrátane DPH | Zmluva č. 651/2013 zo dňa 9.12.2014 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540303 | MIP s.r.o Lúčna 4, Prievidza | 31629784 | všeobecný materiál (tonery) | 810,88 vrátane DPH | 80/2015 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540302 | BMN Security Dunajská 22, Nitra | 36529559 | strážna služba 8/2015 | 1008,00 vrátane DPH | Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 9.11.2015 | |
| 1161540298 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra | 37212931 | materiál na kom. Infraštruktúru LAN | 190,68 vrátane DPH | 78/2015 | 28.9.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540297 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava | 35697270 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 239,17 vrátane DPH | zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014 | 28.09.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540296 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | elektr. stravovacie poukazy 7/2015 | 75,90 vrátane DPH | Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 25.09.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540295 | MICROPRINT Dobšinského 17, Nitra | 11727837 | všeobec. služby (vyhot. pečiatok) | 13,90 bez DPH | 79/2015 | 23.09.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540290 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | elektr. stravovacie poukazy 7/2015 | 16227,42 vrátane DPH | Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 74/2015 | 16.09.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | 
| 1161540293 | TomCars - Auto Led Murániho 13, Nitra | 44431121 | údržba motorového vozidla | 241,00 bez DPH | 73/2015 | 21.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540292 | HAKER spol. s r. o. Párovská 44, Nitra | 31415971 | oprava motor. Krovinorezu | 39,00 vrátane DPH | 75/2015 | 21.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540289 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra | 36550949 | vodné, stočné | 542,74 vrátane DPH | Zmluva č. 1038/05 zo dňa 4.2.2004 | 14.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540288 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica | 36631124 | poštovné služby 8/2015 | 2009,40 bez DPH | Žiadosť o úver poštovného zo dňa 3.8.2005 | 14.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540287 | REVIS - SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, Nitra | 36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 132,24 vrátane DPH | 76/2015 | 11.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540280 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen | 31628605 | všeobecný materiál (kanc. papier) | 1750,48 vrátane DPH | 10.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | ||
| 1161540279 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen | 31628605 | všeobecný materiál (kanc. potreby) | 926,98 vrátane DPH | 62/2015 | 10.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540278 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany | 35743565 | dodávka elektr. energie | 1578,36 vrátane DPH | Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 09.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540294 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Martina Rázusa 23A | 31592503 | zbierka zákonov | 60,00 vrátane DPH | 00119/14 | 22.09.2015 | 22.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540265 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra | 36555720 | všeobec. materiál (údržba budovy) | 242,20 vrátane DPH | 71/2015 | 27.08.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540262 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, Lučenec | 32627211 | všeobecný materiál (kanc. potreby) | 1896,00 vrátane DPH | 65/2015 | 20.08.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540286 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica | 36631124 | spracovanie PPP U 7/2015 | 10,65 bez DPH | Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015 | 11.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540285 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava | 35680202 | telefónne poplatky | 658,79 vrátane DPH | Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540284 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava | 35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1522,73 vrátane DPH | Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540283 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava | 35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1534,56 vrátane DPH | Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540282 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava | 35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH | Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540281 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava | 35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 2943,78 vrátane DPH | Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540277 | Prievozník Ladislav MUDr. Nové Sady 188 | 34038761 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH | Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 08.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540276 | Nitrianska teplárenská spoločnosť Janka Kráľa 122, Nitra | 36550604 | dodávka tepelnej energie | 1932,47 vrátane DPH | Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 08.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540275 | BŠ MEDICAL s.r.o. Továrenská 210, Tlmače | 47231220 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH | Podľa zákona č: 447/2008 Z.z. | 04.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540264 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava | 35697270 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 242,72 vrátane DPH | zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014 | 27.08.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540263 | MUDR. Drahomíra Ikrényiová Párovská 14, Nitra | 34037951 | zdravotné výkony | 118,49 bez DPH | Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 26.08.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540258 | DOCTOR 4U, s.r.o. Janka Kráľa 120 Nitra | 45306044 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH | Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 14.08.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540255 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | elektr. stravovacie poukazy 7/2015 | 16857,39 vrátane DPH | Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 11.08.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540274 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 117,12 vrátane DPH | Zmluva č. zo dňa 2.6.2008 | 07.09.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1161540273 | BONUL, spol. s r.o. Novozámocká 224, Nitra | 36528170 | ochrana majetku 7/2015 | 193,18 vrátane DPH | Zmluva č. 77/2007 zo dňa 31.12.2007 | 07.09.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 |