
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091540454 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie | 2403,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540289 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | Informačné a kopírovacie služby | 2580,00 vrátane DPH |
RZ č.4/2014 | Obj.č. 51A/15 | 10.08.2015 | 14.08.2015 | 16.2.2016 |
1091540142 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | Informačné a kopírovacie služby | 2580,00 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/13 | Obj. č.18A/15 | 10.04.2015 | 20.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540243 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | Informačné a kopírovacie služby | 2640,00 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/13 | Obj. 53/15 | 08.07.2015 | 16.07.2015 | 16.2.2016 |
1091540380 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | Informačné a kopírovacie služby | 2652,00 vrátane DPH |
RZ č.4/2014 | Obj.č. 74/15 | 04.11.2015 | 11.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540440 | Xepap. Spol.s.r.o. jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 2770,14 vrátane DPH |
RD zo dňa 19.9.2012 | - | 15.12.2015 | 17.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540260 | Xepap. Spol.s.r.o. jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 3076,45 vrátane DPH |
RD zo dňa 19.9.2012 | Obj.č. 51/15 | 13.07.2015 | 24.07.2015 | 16.2.2016 |
1091540039 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | Spotreba plynu - vyúčtovanie | 3767,78 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | - | 02.02.2015 | 11.02.2015 | 16.2.2016 |
1091540411 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26 |
35815256 | Plyn 12/15 | 4102,00 vrátane DPH |
ZML. Zo dňa 1.7.2009 | - | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540377 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26 |
35815256 | Plyn 11/15 | 4102,00 vrátane DPH |
ZML. Zo dňa 1.7.2009 | - | 03.11.2015 | 11.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540338 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26 |
35815256 | Plyn 10/15 | 4102,00 vrátane DPH |
ZML. Zo dňa 1.7.2009 | - | 02.10.2015 | 13.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540302 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26 |
35815256 | Plyn 9/15 | 4102,00 vrátane DPH |
ZML. Zo dňa 1.7.2009 | - | 04.09.2015 | 08.09.2015 | 16.2.2016 |
1091540277 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | Plyn 8/2015 | 4102,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | - | 03.08.2015 | 07.08.2015 | 16.2.2016 |
1091540240 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | Plyn 7/15 | 4102,00 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 1.7.2009 | - | 03.07.2015 | 13.07.2015 | 16.2.2016 |
1091540209 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber zem. plynu | 4102,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | - | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 16.2.2016 |
1091540180 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber zem. plynu | 4102,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | - | 06.05.2015 | 14.05.2015 | 16.2.2016 |
1091540139 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | Odber plynu 4/2015 | 4102,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | - | 08.04.2015 | 15.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540088 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | Spotreba plynu - vyúčtovanie | 4102,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | - | 04.03.2015 | 12.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540048 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | Spotreba plynu - vyúčtovanie | 4102,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | - | 05.02.2015 | 16.02.2015 | 16.2.2016 |
1091540030 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26 |
35815256 | Dodávky plynu 1/2015 | 4102,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | - | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 16.2.2016 |
1091540400 | Pergamon,s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 4525,90 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015 | 13.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 | |
1091540334 | Pergamon,s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 7774,60 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015 | Obj.č.70/15 | 29.09.2015 | 27.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540179 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 8964,50 vrátane DPH |
Komis. Z. č. 1/OF/2015 | - | 06.05.2015 | 14.05.2015 | 16.2.2016 |
1091540387 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 9385,04 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 85/15 | 10.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540133 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 9618,56 vrátane DPH |
Komis. Zmluva č. 1/OF/2015 | - | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540089 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 9849,40 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | Obj.č. 9/15 | 04.03.2015 | 06.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540317 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 9885,98 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 64/15 | 14.09.2015 | 30.09.2015 | 16.2.2016 |
1091540427 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 10155,42 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 97/15 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540291 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 10318,61 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 59/15 | 11.08.2015 | 27.08.2015 | 16.2.2016 |
1091540091 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 10388,04 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | - | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540355 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 10652,57 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 75/15 | 13.10.2015 | 28.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540033 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 10695,84 vrátane DPH |
Komis. zmluva č. 1/OF/2015 | obj. č. 3/15 | 23.01.2015 | 20.02.2015 | 16.2.2016 |
1091540210 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 10845,89 vrátane DPH |
Komis. ZML. č. 1/OF/2015 | Obj. č. 42/15 | 03.06.2015 | 17.06.2015 | 16.2.2016 |
1091540273 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 11028,27 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 52/15 | 21.07.2015 | 19.08.2015 | 16.2.2016 |
1091540379 | Orchidea,n.o. Necpalská 32, 971 01 Prievidza |
36119415 | Výchovné skupinové programy | 15825,00 vrátane DPH |
ZML.č.1/OSVaR/2015 z 27.4.2015 | - | 04.11.2015 | 18.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540419 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26 |
35815256 | Plyn preplatok | -4842,79 vrátane DPH |
ZML. Zo dňa 1.7.2009 | - | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540095 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | -243,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 09.03.2015 | ..2000 | 16.2.2016 |
1091540062 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Vyrovnanie poplatkov | -160,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900175472/2004 | - | 10.02.2015 | ..2000 | 16.2.2016 |
1091540404 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie | -101,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 18.11.2015 | ..2000 | 16.2.2016 |
1091540267 | Slov.pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava poštovné PE | -48,28 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 11.12.2012 LČ 98534 | - | 16.07.2015 | ..2000 | 16.2.2016 |