Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371540789   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynovej kotolne 10/2015  1188,0 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/517128    02.11.2015  06.11.2015 
1371540308   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynovej kotolne  1188,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/517128    04.05.2015  12.05.2015 
1371540434   Železiarstvo PREDOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  zhotrovenie kľúčov  248,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/518188    10.06.2015  17.06.2015 
1371540976   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné a stočné  753,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    28.12.2015  30.12.2015 
1371540873   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
00003657  vodné,stočné  754,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    03.12.2015  14.12.2015 
1371540800   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  1316,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    04.11.2015  11.11.2015 
1371540722   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  550,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    06.10.2015  13.10.2015 
1371540706   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  706,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    02.10.2015  08.10.2015 
1371540614   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  505,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    04.09.2015  11.09.2015 
1371540610   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  589,54 
bez DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    31.08.2015  11.09.2015 
1371540603   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  stočné SB  35,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    26.08.2015  28.08.2015 
1371540558   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné PO,SB  1320,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    03.08.2015  13.08.2015 
1371540479   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné PO, SB  1217,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    02  13.07.2015 
1371540490   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  stočné SB   69,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    06.07.2015  13.07.2015 
1371540387   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  1008,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    02.06.2015  08.06.2015 
1371540309   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  947,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    05.05.2015  12.05.2015 
1371540038   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  odber elektrickej energie 12/2014  2603,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 5100615106C    15.01.2015  22.01.2015 
1371540135   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  prenájom nebytových priestorov  3686,20 
bez DPH
Zmluva č.:151/2010/OP    04.03.2015  12.03.2015 
1371540136   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  výkon strážnej služby  360,00 
bez DPH
Zmluva č.:151/2010/OP    04.03.2015  12.03.2015 
1371540134   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
00037870  nájom nebytových priestorov  1917,00 
bez DPH
Zmluva č.:151/2010/OP    04.03.2015  12.03.2015 
1371540065   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  služby 1-2/2015 - elektr.energia, vodné,stočné  4554,00 
bez DPH
Zmluva č.:151/2010/OP    29.01.2015  30.01.2015 
1371540064   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  nájom nebytových priestorov 1-2/2015  7842,63 
bez DPH
Zmluva č.:151/2010/OP    29.01.2015  30.01.2015 
1371540056   SOFTIP, a.s.
Busines Center Aruba, Galvaniho 7/D,821 04 Bratislava
36785512  poskytnutie služieb  42 
vrátane DPH
Zmluva č.:2027015  E-mailova obj.-1/2015/PO  22.01.2015  29.01.2015 
1371540875   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.12.2015  14.12.2015 
1371540874   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  2571,60 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.12.2015  14.12.2015 
1371540799   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  2975,91 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.11.2015  11.11.2015 
1371540738   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dobropis - preplatok odber elektrickej energie  703,45 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    08.10.2015  05.11.2015 
1371540644   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dobropis-preplatok odber elektr.energie  935,88 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.09.2015  06.10.2015 
1371540708   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.10.2015  08.10.2015 
1371540707   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie  2571,60 
bez DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.10.2015  08.10.2015 
1371540608   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie  404,31 
bez DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.09.2015  11.09.2015 
1371540609   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  2571,60 
bez DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.09.2015  11.09.2015 
1371540554   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 8/2015  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.08.2015  13.08.2015 
1371540555   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie PO 8/2015  2571,60 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.08.2015  13.08.2015 
1371540506   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 6/2015-preplatok  821,26 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    08.07.2015  28.07.2015 
1371540426   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie - dobropis  448,07 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    08.06.2015  07.07.2015 
1371540477   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.07.2015  09.07.2015 
1371540478   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie 7/2015  2571,60 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.07.2015  09.07.2015 
1371540356   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatku - dobropis  581,86 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    14.05.2015  08.06.2015 
1371540389   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba energie SB 6/2015  2571,60 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02  08.06.2015 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť