Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301541165 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 8/2015 | 1 663,52 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 07.09.2015 | 18.09.2015 | 23.9.2015 | |
1301541170 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 8/2015 | 33,52 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 17.9.2015 | |
1301541169 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 8/2015 | 41,22 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 17.9.2015 | |
1301541147 | Rojáková Milota Štúrova 708/37, Revúca |
prenájom garáže na 9/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 02/2011 zo dňa 27.02.2011 | 16.09.2015 | 17.9.2015 | |||
1301541146 | Mgr. Mečiarová Janka Šafárikova 324/4, Revúca |
prenájom garáže na 9/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 01/2011 zo dňa 19.01.2011 | 16.09.2015 | 17.9.2015 | |||
1301541145 | Mandalíková Jaroslava Muránska 393/17, Revúca |
prenájom garáže na 9/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.02.2010 | 16.09.2015 | 17.9.2015 | |||
1301541144 | Mandalík Ján Muránska 395/31, Revúca |
prenájom garáže na 9/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.03.2010 | 16.09.2015 | 17.9.2015 | |||
1301541164 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovanie - 8/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 07.09.2015 | 11.09.2015 | 17.9.2015 | |
1301541161 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 8/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 07.09.2015 | 11.09.2015 | 17.9.2015 | |
1301541155 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia na 9/2015 | 96,44 € vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 02.09.2015 | 11.09.2015 | 17.9.2015 | |
1301541154 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia na 9/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.09.2015 | 11.09.2015 | 17.9.2015 | |
1301541153 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia na 9/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.09.2015 | 11.09.2015 | 17.9.2015 | |
1301541142 | MUDr. Sviatková Marta Remeselnícka 315/9, Revúca |
37998129 | zdravotné výkony | 6,97 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 28.08.2015 | 11.09.2015 | 17.9.2015 | |
1301541152 | BEVÍN, s r.o. Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica |
45322210 | preddavky za služby spojeneé s nájmom za 9/2015 | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov | 04.09.2015 | 09.09.2015 | 17.9.2015 | |
1301541055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia za 8/2015 | 409 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 10.08.2015 | 09.09.2015 | 17.9.2015 | |
1301541149 | Kooperatíva, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | poistenie nehnut. - Železničná | 28,55 € bez DPH |
zmluva č. 6560182663 | 24.08.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1301541031 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 7/2015 | 718,93 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 05.08.2015 | 28.08.2015 | 9.9.2015 | |
1301541032 | MUDr. Ivančo Cyril Tomášikova 688, Jelšava |
31980473 | zdravotné výkony | 41,82 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 06.08.2015 | 04.09.2015 | 7.9.2015 | |
1301541060 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 7/2015 | 166,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 07.08.2015 | 03.09.2015 | 7.9.2015 | |
1301541059 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 7/2015 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 07.08.2015 | 03.09.2015 | 7.9.2015 | |
1301541058 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 7/2015 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 07.08.2015 | 03.09.2015 | 7.9.2015 | |
1301541057 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 7/2015 | 23,65 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 07.08.2015 | 03.09.2015 | 7.9.2015 | |
1301541056 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 7/2015 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 07.08.2015 | 03.09.2015 | 7.9.2015 | |
1301541141 | DOKIKA, s r.o. Dobšinského 830/16, Revúca |
36623512 | zdravotné výkony | 6,97 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 07.08.2015 | 02.09.2015 | 7.9.2015 | |
1301541138 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | prenájom nebyt. priestoru za 8/2015 | 28,13 € bez DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov | 20.08.2015 | 27.08.2015 | 7.9.2015 | |
1301541064 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky na 8/2015 | 79,70 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 17.08.2015 | 27.08.2015 | 7.9.2015 | |
1301541052 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky na 8/2015 | 8 409,72 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 11.08.2015 | 27.08.2015 | 7.9.2015 | |
1301541021 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky na 8/2015 | 34,16 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 03.08.2015 | 27.08.2015 | 7.9.2015 | |
1301541049 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | výplatné - úver za 7/2015 | 580,85 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 13.08.2015 | 25.08.2015 | 7.9.2015 | |
1301541054 | AJ-DA, s r.o. MUDr. Jolšvaiová Tomášikova , Revúca |
36703354 | zdravotné výkony | 118,49 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 11.08.2015 | 20.08.2015 | 7.9.2015 | |
1301541039 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 7/2015 | 1 655,51 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 07.08.2015 | 19.08.2015 | 19.8.2015 | |
1301541048 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 7/2015 | 1 479,92 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 05.08.2015 | 18.08.2015 | 19.8.2015 | |
1301541037 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | spracovanie poukazu U v 7/2015 | 4,20 € bez DPH |
07.08.2015 | 18.08.2015 | 19.8.2015 | ||
1301541036 | ADCOMP SK, s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | tonery nové a renovované | 1 524,06 € bez DPH |
37/2015 | 05.08.2015 | 18.08.2015 | 19.8.2015 | |
1301541041 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 7/2015 | 39,65 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 07.08.2015 | 17.08.2015 | 19.8.2015 | |
1301541040 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 7/2015 | 33,86 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 07.08.2015 | 17.08.2015 | 19.8.2015 | |
1301541033 | MUDr. Ferenczová Erika Sládkovičova 1, Tornaľa |
35662921 | zdravotné výkony | 48,79 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 06.08.2015 | 17.08.2015 | 19.8.2015 | |
1301541028 | Rojáková Milota Štúrova 708/37, Revúca |
prenájom garáže na 8/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 02/2011 zo dňa 27.02.2011 | 17.08.2015 | 19.8.2015 | |||
1301541027 | Mgr. Mečiarová Janka Šafárikova 324/4, Revúca |
prenájom garáže na 8/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 01/2011 zo dňa 19.01.2011 | 17.08.2015 | 19.8.2015 | |||
1301541026 | Mandalíková Jaroslava Muránska 393/27, Revúca |
preníjom garáže na 8/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.02.2010 | 17.08.2015 | 19.8.2015 |