
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441540001 | Termokomplex, spol. s r.o., Krompachy Hlavná 42, Krompachy  | 
						31687555 | Teplo za 12/2014 Krompachy | 1080,18  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR | 02.01.2015 | 13.01.2015 | 30.1.2015 | |
| 1441540012 | KAMENCA VOJTECH,Veľký Folkmár Veľký Folkmár 349  | 
						10761985 | Oprava výťahu - ÚPSVaR Gelnica | 198  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č.1KV/04 | 13.01.2015 | 16.01.2015 | 30.1.2015 | |
| 1441540008 | Royal Business Corporation, s.r.o., Košice Slovenskej jednoty 19, Košice  | 
						45391611 | Prenájom rohože 12/2014 | 100,8  vrátane DPH  | 
						Zmluva o servisnej službe zo dňa 7.10.2013 | 12.01.2015 | 16.01.2015 | 30.1.2015 | |
| 1441540004 | KAMENICA VOJTECH,Veľký Folkmár Veľký Folkmár 349  | 
						10761985 | Paušál výťahu za 12/2014 Gelnica | 57,76  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č.1KV/04 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | 30.1.2015 | |
| 1441540011 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Slovak Telekom za 12/2014 - hovory, internet | 169,44  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.1149643003 | 15.01.2015 | 19.01.2015 | 30.1.2015 | |
| 1441540002 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Vyúčtovanie el.energie za 12/2014 SNV | 1689,23  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 09.01.2015 | 19.01.2015 | 30.1.2015 | |
| 1441540016 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Slovak Telekom za 12/2014 - hovory | 103,34  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.1149643003 | 13.01.2015 | 19.01.2015 | 30.1.2015 | |
| 1441540007 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | Mobilné telefóny | 25,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 05.01.2015 | 21.01.2015 | 30.1.2015 | |
| 1441540010 | DS mont, a.s., Žilina Bratislavská 41, Žilina  | 
						31604323 | Oprava kruhových automatických dverí | 1015,08  vrátane DPH  | 
						20140263 | 15.01.2015 | 21.01.2015 | 30.1.2015 | |
| 1441540006 | Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica Partizánska cesta 9, Banská Bystrica  | 
						36631124 | Poštový úver 12/2014 Gelnica, Krompachy | 3047,5  bez DPH  | 
						Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr.okruhu | 09.01.2015 | 21.01.2015 | 30.1.2015 | |
| 1441540014 | Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26  | 
						35815256 | Vyúčtovanie plynu 12/2014 Gelnica | 1567,23  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke plynu č.5100012476/OM4101458422 | 13.01.2015 | 23.01.2015 | 30.1.2015 | |
| 1441540013 | BELS, spol.s r.o., Smižany Hradisko 1254, Smižany  | 
						36203637 | Pranie prádla | 16,36  vrátane DPH  | 
						Celoročná objednávka | 14.01.2015 | 26.01.2015 | 30.1.2015 | |
| 1441540015 | Slovanet, a.s., Bratislava 2 Záhradnícka 151, Bratislava 2  | 
						35765143 | Slovanet internet 12/2014 | 612,2  vrátane DPH  | 
						Zmluva o registrácii a správe domény pod.SK č. SD 3831 | 13.01.2015 | 26.01.2015 | 30.1.2015 | |
| 1441540019 | BONAMED, s.r.o., SNV Jánskeho 18/3325, SNV  | 
						36573442 | Úhrada zdravotných výkonov | 90,61  bez DPH  | 
						07.01.2015 | 20.01.2015 | 30.1.2015 | ||
| 1441540017 | JODAN, s.r.o., Spišský Hrhov Grófska 316/28  | 
						47542683 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97  bez DPH  | 
						22.12.2014 | 28.01.2015 | 30.1.2015 | ||
| 1441540018 | BONAMED, s.r.o., SNV Jánskeho 18/3325, SNV  | 
						36573442 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88  bez DPH  | 
						07.01.2015 | 20.01.2015 | 30.1.2015 | ||
| 1441540020 | MUDr. Nagy Jozef Limbová 34, SNV  | 
						31996639 | Úhrada zdravotných výkonov | 69,7  bez DPH  | 
						13.01.2015 | 20.01.2015 | 30.1.2015 | ||
| 1441540028 | Podtatr.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad  | 
						36500968 | vod.stoč.zráž.10/14-01/15K | 162,23  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody č.545/238/07/P | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
| 144150023 | SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D  | 
						36785512 | Odsun finančných transakcií | 42  vrátane DPH  | 
						1441540001 | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540030 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad  | 
						36500968 | vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 SN | 166,44  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540025 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26  | 
						35815256 | Plyn SNV O53 01/15 | 1042  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
| 144150005 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | SWAN hovory 12/14 | 201,13  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 12.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540031 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad  | 
						36500968 | Vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 SN | 144,08  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540029 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad  | 
						36500968 | vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 G | 221,90  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540024 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26  | 
						35815256 | Plyn GL, SNV O55 01/15 | 1157  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540046 | DATAS s. r. o. Obchodná 81/29, Hrabušice  | 
						35320214 | Oprava kopírovacieho stroja | 349,70  vrátane DPH  | 
						1441540004 | 03.02.2015 | 05.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540021 | LASER servis Lipová 3, Šenkvice  | 
						35755989 | renovácia tonerov | 341,88  vrátane DPH  | 
						Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 | 19.01.2015 | 05.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540045 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, Bratislava  | 
						35683929 | Servis výťahov 01/2015 | 112,25  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. R2428 | 02.02.2015 | 05.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540053 | Živčák Peter-Jadrotech Odorín 166, Odorín  | 
						43809626 | Autobatéria BOSCH na Mazda | 100  vrátane DPH  | 
						1441540008 | 05.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540048 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy  | 
						31687555 | Teplo za 01/15 KR | 1943,86  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 03.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540047 | SOLID CORP, s. r. o. Duklianska 38/14, Spišská Nová Ves  | 
						36183300 | Oprava klimatizácie GL | 117,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb č. 16/2014 | 03.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540033 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad  | 
						36500968 | vod., stoč., zráž. -01/15 G | 295,48  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 27.01.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540050 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | El. en. KR, O55, 02/2015 | 664,17  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 04.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540043 | Správa domov Gelnica, s. r. o. Športová 14, Gelnica  | 
						36721166 | Obsluha kotolne za 1/15 | 240  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 4/2007 | 30.01.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540055 | Kamenca Vojtech Veľký Folkmar  | 
						1020677944 | paušál výťahu 01/2015 | 57,76  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 05.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540049 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | El. en. SNV O53, GL 02/2015 | 2054,64  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 04.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 441540079 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Slovak Telecom 2/14 Hovory | 210,30  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1149643003 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 441540079 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Slovak Telecom 2/14 Hovory | 210,30  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1149643003 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 144150001 | QBE Insurance Štúrova 27, Košice  | 
						36855472 | Úrazové poistenie pober. pohľ. | 125  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 2-370-205244 | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540081 | Tarbaj Cyril Teplička 78 Spišská Nová Ves  | 
						41317386 | maliarske práce | 2006,80  vrátane DPH  | 
						20140280/30.12.2014 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 |