
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441540632 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava  | 
						35954612 | Slovanet internet 08/15 | 791,46  vrátane DPH  | 
						Zmluva o reg. a SD č. 503831 | 14.08.2015 | 17.08.2015 | 8.9.2015 | |
| 1441540611 | VOSPI SK, s. r. o. Duklianska 23, Spišská Nová Ves  | 
						45236267 | Čistiace a upratovacie služby | 3326,40  vrátane DPH  | 
						zmluva o poskytovaní služieb č.11/2014 | 04.08.2015 | 17.08.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540603 | SOLID CORP, s. r. o. Duklianska 38, Spišská Nová Ves  | 
						36183300 | Výmena klimatizačného zariadenia | 1507,20  vrátane DPH  | 
						Zmluva 16/2014 | obj. 1441540074 | 31.07.2015 | 17.08.2015 | 9.9.2015 | 
| 1441540631 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica  | 
						36631124 | Pošt. úver 07/2015 GL+KR | 4558,85  bez DPH  | 
						Úver poštovného- povolenie č.24/78, 79-PP-2004 | 13.08.2015 | 17.08.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540607 | Živčák Peter-Jadrotech Odorín 166, Odorín  | 
						43809626 | Pravidelná prehliadka superB | 112,26  bez DPH  | 
						Servisná zmluva č. 22/2014 | obj. 1441540079 | 03.08.2015 | 17.08.2015 | 9.9.2015 | 
| 1441540598 | LASER servis, spol. s.r.o. Lipová 3, Šenkvice  | 
						35755989 | Renovácia tonerov | 244,80  vrátane DPH  | 
						Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014 | obj. 1441540078 | 13.08.2015 | 17.08.2015 | 9.9.2015 | 
| 1441540593 | Živčák Peter-Jadrotech Odorín 166, Odorín  | 
						43809626 | Oprava káblového zväzku centr. | 75,00  bez DPH  | 
						Servisná zmluva č. 22/2014 | obj. 1441540075/21.7.2015 | 13.08.2015 | 17.08.2015 | 9.9.2015 | 
| 1441540635 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves  | 
						31676596 | Oprava tlačiarní | 86,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540081 | 25.08.2015 | 26.08.2015 | 9.9.2015 | 
| 1441540620 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | SWAN VPN 7/2015 | 3068,21  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 25.08.2015 | 26.08.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540617 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | SWAN IP 7/2015 | 1409,46  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 25.08.2015 | 26.08.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540621 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | SWAN hovory 7/2015 | 300,50  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 25.08.2015 | 26.08.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540634 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves  | 
						31676596 | Oprava tlačiarní | 77,28  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540063 | 25.08.2015 | 26.08.2015 | 9.9.2015 | 
| 1441540618 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | SWAN LAN 7/2015 | 1353,02  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 25.08.2015 | 26.08.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540619 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | SWAN DSL 7/2015 | 398,45  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 25.08.2015 | 26.08.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540606 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | El. energia SNVO53, GL 08/2015 | 2054,64  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540628 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | Stravovacie poukážky za 8/2015 | 17734,04  bez DPH  | 
						RD 6801/2015, Dohoda o pristúpení 64/OF/2015 | 02.09.2015 | 03.09.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540642 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves  | 
						31676596 | Tonery | 288,48  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 7/2014 | obj. 1441540080 | 02.09.2015 | 03.09.2015 | 9.9.2015 | 
| 1441540643 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves  | 
						31676596 | Viazacie káble | 18,96  vrátane DPH  | 
						obj. 1441540082 | 02.09.2015 | 03.09.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540645 | Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok  | 
						43930824 | Vlajka SR a EÚ | 52,32  vrátane DPH  | 
						obj. 1441540089 | 02.09.2015 | 03.09.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540627 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie za 07/15 SNVC | 3107,82  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 03.09.2015 | 04.09.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540637 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska 8, 812 67 Bratislava 1  | 
						30794536 | Orange 08-09/2015 | 699,57  vrátane DPH  | 
						Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 03.09.2015 | 04.09.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540651 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | El. energia KR, O55, 09/2015 | 664,17  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540652 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | El. energia SNVO53, GL 09/2015 | 2054,64  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540653 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Plyn 09/2015 | 1268,73  vrátane DPH  | 
						Zmluva o združ. dod. zem. plynu-maloodber 160/OVS/15 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540654 | VILLA MARKET s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves  | 
						31668461 | Odpadové koše | 60,00  vrátane DPH  | 
						obj. 1441540090 zo dňa 27. 8. 2015 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540656 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy  | 
						31687555 | Teplo za 08/15 | 500,82  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVR | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540657 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad  | 
						36500968 | Vod., stočné, zrážka, 23.7.-24.8.2015 | 597,78  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 67/216/15P | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540658 | LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13, 058 01 Poprad  | 
						31730671 | Kontrola požiarnych vodovodov | 225,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb č. 4/2014 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540623 | MUDr. Slávka Tomašková Slovenská 50, Gelnica  | 
						36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 11.08.2015 | 12.08.2015 | 14.9.2015 | |
| 1441540624 | MUDr. Nagy Jozef Nám. Pajdušáka 35, 053 11 Smižany  | 
						31996639 | Úhrada zdravotných výkonov | 90,61  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 11.08.2015 | 12.08.2015 | 14.9.2015 | |
| 1441540625 | Mruk. amb.s.r.o. Zimná 55, Spišská Nová Ves  | 
						36598356 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 11.08.2015 | 12.08.2015 | 14.9.2015 | |
| 1441540626 | Gasante,s.r.o, Mudr. Gabriela Hubačková Kováčska 3, 052 01 Spišská Nová Ves  | 
						36606464 | Úhrada zdravotných úkonov | 146,37  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 11.08.2015 | 12.08.2015 | 14.9.2015 | |
| 1441540662 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Slovak Telekom 08/2015 Hovor | 169,44  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1149643003 | 09.09.2015 | 11.09.2015 | 5.10.2015 | |
| 1441540659 | Kamenca Vojtech Veľký Folkmar  | 
						10761985 | Paušál výťahu 8/2015 GL | 57,76  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 09.09.2015 | 11.09.2015 | 5.10.2015 | |
| 1441540668 | LASER servis, spol. s.r.o. Lipová 3, Šenkvice  | 
						35755989 | Renovácia tonerov | 334,20  vrátane DPH  | 
						Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014 | Obj. 1441540092 | 09.09.2015 | 11.09.2015 | 5.10.2015 | 
| 1441540669 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Slovak Telekom 8/15 Hovory | 109,01  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1149643003 | 14.09.2015 | 16.09.2015 | 5.10.2015 | |
| 1441540679 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica  | 
						36631124 | Spracovanie PPPU 08/15 | 5,70  bez DPH  | 
						Zmluva | 14.09.2015 | 16.09.2015 | 5.10.2015 | |
| 1441540667 | GEAPED, s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves  | 
						44944365 | Úhrada zdravotných úkonov | 20,91  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 16.09.2015 | 18.09.2015 | 5.10.2015 | |
| 1441540641 | Železničné zdrav. Košice, s.r.o. 137 Masarykova 9, 040 01 Košice  | 
						36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 90,61  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 16.09.2015 | 18.09.2015 | 5.10.2015 | |
| 1441540664 | Agrimonia, s.r.o. Starosaská 1, Spišská Nová Ves  | 
						45462399 | Úhrada zdravotných úkonov | 62,73  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 16.09.2015 | 18.09.2015 | 5.10.2015 |