
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131540524 | TOP SERVIS IT, a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | dobropis k fa.24500232 | -20,32 vrátane DPH |
7/2014/OE | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 18.1.2016 | |
1131540523 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | dobropis k fa.24500241 | -4,80 vrátane DPH |
7/2014/OE | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 18.1.2016 | |
1131540534 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | nástenné kalendáre - 26 ks | 78,00 vrátane DPH |
134/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
1131540522 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 12/2015 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/6-12/RHS | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
1131540521 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
30794536 | tonery | 870,05 vrátane DPH |
Dohoda o prist. k RDč.333/OI/2015 | 130/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 |
1131540520 | Mgr. Vladimír Olašák -ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 12/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
1131540537 | Slovjenská pošta a.s. Partizánska cesta.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 7200,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 8.1.2016 | 31.12.2015 | 18.1.2016 | |
1131540536 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 557,88 vrátane DPH |
21/OIaMIS//2014 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 18.1.2016 |