Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351640327 | Jana Kabátová Čsk,armády 1978/28, 066 01 Humenné |
46553274 | nákup chladničky | 507,00 vrátane DPH |
35/2016 | 02.08.2016 | 08.08.2016 | 9.8.2016 | |
1351640501 | Jaroslav Mihaľko, Polygrafické práce Agátová 21, 071 01 Michalovce |
40936597 | tlač - kontrolný lístok | 36,75 bez DPH |
63/2016 | 01.12.2016 | 13.12.2016 | 20.12.2016 | |
1351640042 | JUDUMED s.r.o. MUDr. Juraj Dušák Nemocničná 41/A, 066 01 Humenné |
36515205 | zdravotné výkony | 125,46 bez DPH |
27.01.2016 | 05.02.2016 | 8.2.2016 | ||
1351640420 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
10.10.2016 | 27.10.2016 | 28.10.2016 | ||
1351640286 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
07.07.2016 | 22.07.2016 | 25.7.2016 | ||
1351640179 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | -6,97 bez DPH |
28.04.2016 | 05.05.2016 | 5.5.2016 | ||
1351640178 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
28.04.2016 | 05.05.2016 | 5.5.2016 | ||
1351640038 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony - dobropis | -6,97 bez DPH |
22.01.2016 | 29.01.2016 | 29.1.2016 | ||
1351640037 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
22.01.2016 | 29.01.2016 | 29.1.2016 | ||
1351640401 | KODAMI, s.r.o. MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
28.09.2016 | 12.10.2016 | 14.10.2016 | ||
1351640356 | KODAMI, s.r.o. MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
19.08.2016 | 12.09.2016 | 12.9.2016 | ||
1351605265 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
01.12.2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | ||
1351640447 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
02.11.2016 | 22.11.2016 | 22.11.2016 | ||
1351640318 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
27.07.2016 | 24.08.2016 | 19.8.2016 | ||
1351640271 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
29.06.2016 | 19.07.2016 | 19.7.2016 | ||
1351640219 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
23.05.2016 | 24.06.2016 | 27.6.2016 | ||
1351640222 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
27.05.2016 | 24.06.2016 | 27.6.2016 | ||
1351640129 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
01.04.2016 | 05.05.2016 | 5.5.2016 | ||
1351640044 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
28.01.2016 | 15.02.2016 | 15.2.2016 | ||
1351640043 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
27.01.2016 | 15.02.2016 | 15.2.2016 | ||
1351640518 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup - koberec gumotextil | 47,70 vrátane DPH |
55/2016 | 08.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | |
1351640021 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | čistiace a hygienické prostriedky | 84,38 vrátane DPH |
1/2016 | 11.01.2016 | 25.01.2016 | 25.1.2016 | |
1351640482 | LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica ul. 1. mája 2045, 066 01 Humenné |
45923469 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
16.11.2016 | 22.11.2016 | 22.11.2016 | ||
1351640311 | LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica ul. 1.mája 2045, 066 01 Humenné |
45923469 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
20.07.2016 | 28.07.2016 | 28.7.2016 | ||
1351640047 | LUKAM, s.r.o. MUDr. Kampová Ľubica ul. 1.mája 2045, 066 01 Humenné |
45923469 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
01.02.2016 | 12.02.2016 | 12.2.2016 | ||
1351640138 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1293,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 14.4.2016 | |
1351640549 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. - dobropis | -197,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 23.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2016 | |
1351640529 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčtovanie | 1221,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 09.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | |
1351640504 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1293,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079 | 02.12.2016 | 13.12.2016 | 20.12.2016 | |
1351640475 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčtovanie | 1275,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 11.11.2016 | 28.11.2016 | 28.11.2016 | |
1351640451 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1293,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 02.11.2016 | 14.11.2016 | 16.11.2016 | |
1351640423 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia - vyúčtovanie | 812,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 10.10.2016 | 31.10.2016 | 2.11.2016 | |
1351640407 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1293,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 03.10.2016 | 13.10.2016 | 17.10.2016 | |
1351640377 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia - vyúčtov. 7/2016 | 797,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 09.09.2016 | 29.09.2016 | 28.9.2016 | |
1351640368 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1293,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 02.09.2016 | 12.09.2016 | 12.9.2016 | |
1351640338 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 714,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 09.08.2016 | 30.08.2016 | 5.9.2016 | |
1351640320 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1293,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 01.08.2016 | 10.08.2016 | 10.8.2016 | |
1351640297 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčtov. 6/2016 | 878,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 11.07.2016 | 28.07.2016 | 28.7.2016 | |
1351640282 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1293,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 04.07.2016 | 19.07.2016 | 19.7.2016 | |
1351640253 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574565 | elektrická energia - vyúčtovanie | 911,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 13.06.2016 | 30.06.2016 | 30.6.2016 |