Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221640148 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR 064 a 065 za 4/2016 | 1704,52 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.05.2016 | 11.05.2016 | 18.5.2016 | |
1221640211 | Anton Gonda Liptovský Ondrej 97, 032 04 Liptovský Ondrej |
41735641 | Výmena podlahovej krytiny | 1835,99 € vrátane DPH |
OV2015024 zo dňa 31.5.2016 | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 2.8.2016 | |
1221640126 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby - nožnice, zošívačky, spony listové, RZC, samolepiace bločky, obálky.... | 1987,4 vrátane DPH |
RD 16658/12-M_ODSMAP zo dňa 17.8.2012 | OV2016014 zo dňa 7.4.2016 | 14.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 |
1221640114 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2016. | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 | |
1221640087 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2016. | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 14.03.2016 | 21.03.2016 | 17.3.2016 | |
1221640055 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2015 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 | |
1221640026 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2015. | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | |
1221640124 | Pergamon, spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne náplne iné ako HP - 30 ks. | 2148,32 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2016012 zo dňa 7.4.2016 | 12.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 |
1221640377 | PRIMA INVEST, s.r.o. Bakossova 60,974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 11/2016 | 2435,22 € bez DPH |
377/OVS2016, č.VOB/45/2016-M_OVO, 17609/2016 | 12.12.2016 | 22.12.2016 | 3.1.2017 | |
1221640302 | PRIMA INVEST, s.r.o. Bakossova 60,974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby - 9/2016 | 2435,22 € bez DPH |
377/OVS2016, č.VOB/45/2016-M_OVO, 17609/2016 | 10.10.2016 | 12.10.2016 | 20.10.2016 | |
1221640350 | PRIMA INVEST, s.r.o. Bakossova 60,974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 10/2016 | 2608,90 € bez DPH |
377/OVS2016, č.VOB/45/2016-M_OVO, 17609/2016 | 14.11.2016 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | |
1221640289 | XEPAP,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 2889,74 € bez DPH |
RD 16658/12-M_ODSMAP zo dňa 17.8.2012 | 26.9.2016 | 29.09.2016 | 3.10.2016 | |
1221640042 | Pergamon, spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodanie náplní do iných ako HP zariadení - 36 ks. | 2904,72 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2016002 zo dňa 11.01.2016 | 03.02.2016 | 05.02.2016 | 8.2.2016 |
1221640123 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne náplne HP - 50 ks. | 3580,50 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35488/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2016013 zo 7.4.2016 | 12.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 |
1221640030 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne náplne do HP zariadení - 62 ks. | 4622,20 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35488/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2016001 zo dňa 11.01.2016 | 19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 |
1221640199 | Pergamon, spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Originálne náplne HP - 70 ks | 5499,50 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35488/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2016027 | 22.06.2016 | 28.06.2016 | 6.7.2016 |
1221640008 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravovacie kupóny na mesiac január 2016-2048 ks. | 7772,16 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2016003 zo dňa 8.1.2016 | 19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 |
1221640080 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravovacie kupóny na mesiac marec 2016 - 2244 ks. | 8527,20 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2016010 zo dňa 03.03.2016 | 07.03.2016 | 16.03.2016 | 11.3.2016 |
1221640065 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky na mesiac február 2016 - 2248 ks. | 8531,16 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2016007 zo dňa 4.2.2016 | 19.02.2016 | 23.02.2016 | 24.2.2016 |