
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640295 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | Spotreba elektriny obdobie 01.08.-31.08.2016 | 199,88 EUR bez DPH | 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 01.08.2016 | 05.08.2016 | 4.8.2016 | |
| 1421640296 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | Elektrina obdobie 01.08-31.08.2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH | 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 01.08.2016 | 05.08.2016 | 4.8.2016 | |
| 1421640297 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 16, 071 01 Michalovce | 30794536 | vodné, stočné obdobie 25.06.-27.07.2016 Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.06.2016 Michalovská 55, Sobrance | 352,14 EUR vrátane DPH | 40-000092875PO2015 | 03.08.2016 | 09.08.2016 | 5.8.2016 | |
| 1421640298 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | PHL obdobie 16.07.-29.07.2016 | 983,59 EUR vrátane DPH | 002863/73120/2004 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 5.8.2016 | |
| 1421640292 | MUDr. Jozef Ján Továrenská 2, 071 01 Michalovce | 31972705 | zdravotné výkony | 48,79 EUR bez DPH | zákon 447/2008 | 29.07.2016 | 09.08.2016 | 8.8.2016 | |
| 1421640299 | MEDISANA s.r.o Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce | 36600440 | zdravotné výkony | 62,73 EUR bez DPH | zákon 447/2008 | 05.08.2016 | 12.08.2016 | 25.8.2016 | |
| 1421640300 | SANRESETs.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce | 45469814 | zdravotné výkony | 69,70 EUR bez DPH | zákon 447/2008 | 05.08.2016 | 12.08.2016 | 25.8.2016 | |
| 1421640300 | SANRESETs.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce | 45469814 | zdravotné výkony | 69,70 EUR bez DPH | zákon 447/2008 | 05.08.2016 | 12.08.2016 | 25.8.2016 | |
| 1421640302 | Sloval Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | Telefónne poplatky 07/2016 | 325,08 EUR vrátane DPH | 9900642356 | 08.08.2016 | 17.08.2016 | 25.8.2016 | |
| 1421640310 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | Telefónne poplatky 07/2016 | 59,42 EUR vrátane DPH | 9902319180 | 10.08.2016 | 17.08.2016 | 25.8.2016 | |
| 1421640311 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | poštový úver 07/2016 | 3 252,34  EUR vrátane DPH | Sumárny zúčtovací výkaz | 10.08.2016 | 17.08.2016 | 25.8.2016 | |
| 1421640312 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | spracovanie poštového poukazu U v mesiaci júl 2016 | 11,10 EUR vrátane DPH | v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 11.08.2016 | 17.08.2016 | 25.8.2016 | |
| 1421640315 | TERMMING a.s Jarošová 1, 831 03 Bratislava | 35972254 | dodávka tepla 07/2016 | 58,18 EUR vrátane DPH | Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 16.08.2016 | 23.08.2016 | 25.8.2016 | |
| 1421640316 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance | 35582391 | Nájom za CPS 08/2016 | 95,21 EUR vrátane DPH | Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.08.2016 | 23.08.2016 | 25.8.2016 | |
| 1421640301 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce | 35505516 | upratovacie služby 07/2016 | 1 743,28 EUR vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z | 05.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
| 1421640305 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 47258314 | MPLS VPN 07/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH | Objednávka služby č. 2011-112 | 10.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
| 1421640306 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 47258314 | DSL back up 07/2016 | 398,45 EUR bez DPH | Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
| 1421640307 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 47258314 | Služba IP- Telefónia 07/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH | Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
| 142164308 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 47258314 | Správa a údržba siete LAN 07/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH | Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
| 1421640309 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 47258314 | Telefónne poplatky 07/2016 | 381,62 EUR vrátane DPH | Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
| 1421640317 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | Spotreba elektriny 07/2016 | 662,23 EUR vrátane DPH | 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 16.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
| 1421640318 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava | 36361127 | Komplexná správa objektov 07/2016 | 3 434,09 EUR vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní služieb | 16.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
| 1421640319 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 30794536 | Služby pozáručného servisu na vyžiadanie | 1 999,87 EUR vrátane DPH | 368/01/2016 | OV160061,OV160066,OV160059,OV160060,OV160067,OV160068 | 17.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | 
| 1421640321 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | PHL obdobie 01.08.-15.08.2016 | 623,70 EUR vrátane DPH | 002863/73120/2004 | 22.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
| 1421640323 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce | 31274871 | trovy exekúcie č.j. 9Er71/2005 | 27,87 EUR vrátane DPH | Ex 238/2005 | 25.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
| 1421640324 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 30794536 | Mesačné poplatky Orange obdobie 20.08.-19.09.2016 | 312,52 EUR vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 25.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
| 1421640304 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 2, 071 01 Michalovce | 31974309 | zdravotné výkony | 55,76 EUR bez DPH | zákon 447/2008 | 09.08.2016 | 09.09.2016 | 12.9.2016 | |
| 1421640313 | MUDr. Maškulík Marián A.Dubčeka 270, 072 22 Strážske | 31983871 | zdravotné výkony | 48,79 EUR bez DPH | zákon 447/2008 | 15.08.2016 | 09.09.2016 | 12.9.2016 | |
| 1421640322 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava | 36361127 | nadpaušalné služby za 07/2016 | 43,06 EUR vrátane DPH | OV160077 | 22.08.2016 | 09.09.2016 | 12.9.2016 | |
| 1421640326 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce | 36173975 | konfigurácia EZS zmena na default kody v objektoch ÚPSVaR | 72,00 EUR vrátane DPH | OV160073 | 31.08.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640327 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 30794536 | Telekomunikačné služby súhrna faktúra | 0,00 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 02.09.2016 | 16.9.2016 | ||
| 1421640328 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | 45960470 | komplexná starostlivosť o vozidla za august 2016 | 214,92 vrátane DPH | 216/OVS/2016 | 02.09.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640329 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | dodávka plynu za obdobie 01.09.-30.09.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH | 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.09.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640330 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2016 | 199,88 EUR vrátane DPH | 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.09.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640331 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | elektrina obdobie 01.09-30.09.2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH | 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.09.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640332 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 28.07.-26.08.2016 Michalovská 55, Sobrance 27.07.-30.08.2016 | 349,85 EUR vrátane DPH | 40-000092875PO2015 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640333 | Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal Špitálska 2, 071 01 Michalovce | 35540940 | fakturácia za inžinierskú činnosť t.j. povolenie na vodnú stavbu SO 02 Prípojka dažďovej kanalizácie v rámci stavby " Výstavba parkoviska a spevnených plôch na pracovisku V. Kapušany | 69,00 EUR bez DPH | Rozhodnutie OU MI- OSZP-2016/009129-3 | 06.09.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640334 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | PHL obdobie 16.08.2016-31.08.2016 | 1 015,73 EUR vrátane DPH | 002863/73120/2004 | 06.09.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640335 | CS MED s.r.o., MUDr. Majorošová Mária Záhradna 459/11, 079 01 Veľké Kapušany | 46517855 | zdravotné výkony | 125,46 EUR bez DPH | zákon 447/2008 | 07.09.2016 | 19.09.2016 | 19.9.2016 | |
| 1421640337 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 03661124 | spracovanie peňažného poukazu U za august 2016 | 12,30 EUR vrátane DPH | v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 08.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 |