
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640515 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | dobropis k faktúre za plyn 12/2016 | 2,74  bez DPH  | 
						160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 28.12.2016 | 30.12.2016 | ||
| 1421640509 | Mgr. Zummerová Marcela  Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce  | 
						31274871 | Trovy exekúcie Ex 1158/2001 Milena Lakatošová | 25,84 EUR  vrátane DPH  | 
						Ex 1158/2001 | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 28.12.2016 | |
| 1421640505 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava  | 
						35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.10.-31.10.2016 | 58,18 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 20.12.2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | |
| 1421640506 | Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal ul. Špitálska č.5, 071 01 Michalovce  | 
						35540940 | projektová dokumentácia | 480,00 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo na zhotenie projektovej dokumentácie č.211/142/2016 | 21.12.2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | |
| 1421640507 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava  | 
						36361127 | Komplexná správa objektov november 2016 | 3 434,09 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb | 21.12.2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | |
| 1421640504 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | PHL obdobie 01.12-15.12.2016 | 983,74 EUR  vrátane DPH  | 
						002863/73120/2004 | 20.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | |
| 1421640497 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava  | 
						35972254 | Dodávka a odber tepla 01.11.-30.11.2016 | 58,18 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | |
| 1421640496 | MUDr. Brnová Ľudmila Masarykova, 071 01 Michalovce  | 
						31976956 | zdravotné výkony | 34,85 EUR  bez DPH  | 
						zákon 447/2008 | 16.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | |
| 1421640492 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Vyčtovanie - elektrická energia V. Kapušany obdobie 01-10/2016 | 268,34  vrátane DPH  | 
						4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 13.12.2016 | 20.12.2016 | ||
| 1421640495 | Regionálna nemocnica, n.o  ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance  | 
						35582391 | Nájom, energie CPS Sobrance 12/2016 | 95,21 EUR  vrátane DPH  | 
						Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.12.2016 | 21.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 1421640494 | Regionálna nemocnica, n.o  ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance  | 
						35582391 | Nájom, enrgie obdobie 12/2016 NP DEI NS Kód ITMS2014+312041A150 | 34,43 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.12.2016 | 21.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 1421640469 | JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad  Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce  | 
						35511991 | úhrada trov exekúcie 19Er/2847/1997-14 Lýdia spol. s.r.o | 19,92 EUR  bez DPH  | 
						Ex1443/97 | 05.12.2016 | 21.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 1421640460 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina vyúčtovanie obdobie 01.01.-31.10.2016 | 206,00 EUR  vrátane DPH  | 
						4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 21.11.2016 | 21.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 1421640471 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Zemný plyn 12/2016 | 1 311,91 EUR  vrátane DPH  | 
						160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640476 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | PHL obdobie 16.11-30.11.2016 | 1 225,85 EUR  vrátane DPH  | 
						002863/73120/2004 | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640475 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce  | 
						35505516 | upratovacie služby 11/2016 | 1 743,28 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541838-Z | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640474 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  | 
						36570460 | vodné, stočné obdobie 28.10-28.11.2016 Saleziánov 1, Michalovce, 28.10. -29.11.2016 Michalovská 55, So | 380,69 EUR  vrátane DPH  | 
						40-000092875PO2015 | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640472 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina 12/2016 | 199,88 EUR  vrátane DPH  | 
						4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640470 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640465 | JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad  Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce  | 
						35511991 | úhrada trov exekúcie CENRO spol. s.r.o, Kyjevská 15, 071 01 Michalovce | 43,20 EUR  vrátane DPH  | 
						Ex526/01 | 29.11.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640462 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava  | 
						36361127 | Komplexná správa budov 10/2016 | 3 434,09 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb | 25.11.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640491 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Spotreba elektrina 11/2016 | 1 207,98 EUR  bez DPH  | 
						4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640490 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Poštové služby 11/2016 | 3 805,10 EUR  vrátane DPH  | 
						Sumárny zúčtovací výkaz | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640489 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | Správa a údržba siete LAN 11/2016 | 1 277,86 EUR  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640488 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | Služba IP- telefonia 11/2016 | 1 301,04 EUR  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640487 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | DSL back up 11/2016 | 398,45  EUR  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640485 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | Telefónne poplatky 11/2016 | 458,84 EUR  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640480 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac november 2016 | 12,15 EUR  vrátane DPH  | 
						v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 08.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640479 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telefónne polatky za 11/2016 | 316,40  vrátane DPH  | 
						9900642356 | 07.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 14214640478 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telefónne polatky za 11/2016 | 56,58 EUR  vrátane DPH  | 
						9902319180 | 07.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640477 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce  | 
						35561653 | Trovy exekúcie Angela Poliaková 4Er/673/2013-15 | 88,01 EUR  vrátane DPH  | 
						Ex7813206430 | 07.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640468 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce  | 
						35561653 | Trovy exekúcie Martin Popik 18Er/173/2010-14 | 85,73 EUR  vrátane DPH  | 
						Ex 82/2010 | 02.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640467 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce  | 
						35561653 | Trovy exekúcie Jaroslava Hocová 15 Er/350/2013-13 | 48,80 EUR  vrátane DPH  | 
						Ex414/2013 | 02.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640466 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce  | 
						35561653 | Trovy exekúcie Marián Salaga | 56,03 EUR  vrátane DPH  | 
						Ex 126/2010 | 02.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640463 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.11.-19.12.2016 obdobie 20.11.2016-19.12.2016 | 297,46 EUR  vrátane DPH  | 
						A10015397 | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 5.12.2016 | |
| 1421640444 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | komplexná starostlivosť o vozový park | 214,92 EUR  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | 11.11.2016 | 02.12.2016 | 5.12.2016 | |
| 1421640456 | JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad  Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce  | 
						35511991 | trovy exekúcie Ex 136 9/96 Cenro spol. s.r.o Michalovce | 22,91 EUR  vrátane DPH  | 
						Ex 1369/96 | 16.11.2016 | 02.12.2016 | 1.12.2016 | |
| 1421640459 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | PHL obdobie 01.11.-15.11.2016 | 1 213,39 EUR  vrátane DPH  | 
						002863/73120/2004 | 21.11.2016 | 25.11.2016 | 28.11.2016 | |
| 1421640452 | MUDr. Dulinová Andrea  Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce  | 
						35539003 | zdravotné výkony 3. Q. 2016 | 62,73 EUR  bez DPH  | 
						zákon 447/2008 | 15.11.2016 | 25.11.2016 | 28.11.2016 | |
| 1421640450 | Regionálna nemocnica, n.o  ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance  | 
						35582391 | Nájom a energie CPS SO november 2016 | 95,21 EUR  vrátane DPH  | 
						Podnájomna zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.11.2016 | 25.11.2016 | 28.11.2016 |