Faktúry 2016 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371640793   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  142,40 
vrátane DPH
  135/2016/PO  14.11.2016  28.11.2016 
1371640797   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  21,60 
vrátane DPH
  123/2016/PO  16.11.2016  28.11.2016 
1371640818   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  revízie komína, hasiacich prístrojov, kotlov a kotolne  1448,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    23.11.2016  28.11.2016 
1371640795   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  155,92 
bez DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    16.11.2016  30.11.2016 
1371640819   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  440,98 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    23.11.2016  30.11.2016 
1371640822   WEAVER s.r.o.
Bardejovská 28, 08006 Ľubotice
44781741  prenájom stavebnej mechanizácie  78,- 
vrátane DPH
  139/2016/PO  28.11.2016  06.12.2016 
1371640791   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu - oprava kopír.strojov, tlačiarní  624,96 
vrátane DPH
  78/2016/Po, 109/2016/PO  14.11.2016  06.12.2016 
1371640830   LIM PO, s.r.o.
Jesenná 1, 080 05 Prešov
36498980  nákup vlajok  28,80 
vrátane DPH
  131/2016/PO  05.12.2016  13.12.2016 
1371640825   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrina  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.12.2016  14.12.2016 
1371640825   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrina  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.12.2016  14.12.2016 
1371640807   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  278,16 
vrátane DPH
  115/2016/PO  16.11.2016  14.12.2016 
1371640827   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber plyn   1408,88 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    02.12.2016  14.12.2016 
1371640828   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber plyn - PO  2199,44 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2016    02.12.2016  14.12.2016 
1371640824   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektriny  97,30 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.12.2016  14.12.2016 
1371640820   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov 10/2016  4569,12 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č. 8588/2016    25.11.2016  14.12.2016 
1371640826   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátorov  98,82 
vrátane DPH
  128/2016/Po  02.12.2016  14.12.2016 
1371640862   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  842,26 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    09.12.2016  15.12.2016 
1371640850   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie - elektrina 11/2016  1173,71 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    12.12.2016  16.12.2016 
1371640834   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne hovory 11/2016  27,84 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.12.2016  16.12.2016 
1371640823   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  101,- 
vrátane DPH
  134/2016/PO  28.11.2016  16.12.2016 
1371640864   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie - plyn 11/2016  482,42 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2016    13.12.2016  16.12.2016 
1371640845   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa siete 11/2016  3966,42 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    09.12.2016  16.12.2016 
1371640846   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba 11/2016  1428,19 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    09.12.2016  16.12.2016 
1371640849   GREEN Wave Recycling s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  mobilná skartácia  1,20 
vrátane DPH
  137/2016/PO  07.12.2016  16.12.2016 
1371640863   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 11/2016  3918,50 
vrátane DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    13.12.2016  16.12.2016 
1371640841   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  109,72 
vrátane DPH
  144/2016/PO  09.12.2016  16.12.2016 
1371640842   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  prenájom IP 11/2016  1642,98 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    09.12.2016  16.12.2016 
1371640861   MP MEDIK, s.r.o.
Na rínku 267/7, 082 12 Kapušany
46604341  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    08.12.2016  16.12.2016 
1371640852   TELOS, s.r.o.
Jenisejska 20, 040 12 Košice
44100108  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    18.11.2016  16.12.2016 
1371640853   CLIENTES, s.r.o.
Prostejovska 39/B, 080 01 Prešov
36493503  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    25.11.2016  16.12.2016 
1371640854   VINMED, s.r.o. MUDr. Vinclerová
Čergovská 22/1, 082 67 Terňa
45935378  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    02.12.2016  16.12.2016 
1371640843   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
00047258  telef. hovory 11/2016  1297,44 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    09.12.2016  16.12.2016 
1371640844   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba 11/2016  531,26 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    09.12.2016  16.12.2016 
1371640829   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  761,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    05.12.2016  16.12.2016 
1371640821   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  363,36 
vrátane DPH
  116/2016/PO  28.11.2016  16.12.2016 
1371640833   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne hovory, internet 11/2016  120,04 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.12.2016  16.12.2016 
1371640857   MUDr. Jacková, s.r.o.
Hollého 14/D, 080 01 Prešov
47980419  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    07.12.2016  16.12.2016 
1371640856   LIBRA-HELP, s.r.o.
Široké 353, 082 37 Široké
36511757  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    05.12.2016  16.12.2016 
1371640859   ROJAK, s.r.o.
Štúrova 4, 083 01 Sabinov
44877617  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    07.12.2016  16.12.2016 
1371640851   TELOS, s.r.o.
Jenisejska 20, 040 12 Košice
00044100  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    18.11.2016  16.12.2016 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť