
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311640080 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | v-C,GJ 010216-290216 | 1084,43  vrátane DPH  | 
						4101/2013 | 10.3.2016 | 24.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640082 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesťa 9, Ban.Bystrica  | 
						36631124 | spracovanie pošt.pouk. U | 17,70  vrátane DPH  | 
						žiadosť | 11.3.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640081 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesťa 9, Ban.Bystrica  | 
						36631124 | poštové služby 2/2016 | 5425,55  vrátane DPH  | 
						6/2004/SPP | 11.3.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640095 | VASIMED s.r.o. Nová 21, Rim.Sobota  | 
						36640905 | lekárske nálezy | 76,67  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 14.3.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640094 | Šuran Peter, MUDr. 131 Malinovského 5, Tisovec  | 
						31928714 | 011215-290215 | 6,97  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 14.3.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640093 | MUDr. Lebeda Ladislav 131 poliklinika Hnúšťa  | 
						35650095 | 010116-290216 | 20,91  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 14.3.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640092 | Czetnerová Marína, MUDr. 131 Hlavné námestie 4, Rim.Sobota  | 
						011215-290215 | 69,70  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 14.3.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | ||
| 1311640091 | Dunaj Peter, MUDr. 131 Sobôtka 120, Rim.Sobota  | 
						35656158 | 1215-0216 | 62,73  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 14.3.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640090 | HEKAMED-MUDr.Kellnerová 131 Dobšinského 1093/34,Rim.Sobota  | 
						47599138 | 011215-290215 | 27,88  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 14.3.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640088 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, Bratislava  | 
						47250542 | preklad z nemeckého jazyka | 14,85  vrátane DPH  | 
						Lc 07/2016 | 14.3.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640087 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | 01022016-29022016 | 1037,66  vrátane DPH  | 
						5673/08-IV/7 | 14.3.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640086 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | 01022016-29022016 | 935,78  vrátane DPH  | 
						5673/08-IV/7 | 14.3.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640085 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | 01022016-29022016 | 1451,16  vrátane DPH  | 
						5673/08-IV/7 | 14.3.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640084 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | 01022016-29022016 | 398,45  vrátane DPH  | 
						5673/08-IV/7 | 14.3.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640083 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | 01022016-29022016 | 3842,12  vrátane DPH  | 
						5673/08-IV/7 | 14.3.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640096 | Stredosl.energetika a.s. 133 Rajčianske 2927/8 Žilina  | 
						36403008 | za nájom podperných podov el.vedení | 162,52  vrátane DPH  | 
						Z-D-2015-000645 | 15.3.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640097 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava  | 
						47079690 | elektronické stravovacie poukazy | 17605,40  vrátane DPH  | 
						rámcová dohoda | 16.3.2016 | 24.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640098 | GAZDA Ing. Herényi 131 Hajnáčka 287  | 
						31646247 | GJ nájomné 3/2016 | 221,93  vrátane DPH  | 
						dod.č.3/25.7.2007 | 18.3.2016 | 24.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640099 | Gasper Ján, Ing. 131 K. Mikszátha 268, R.Sobota  | 
						35678691 | EX 429/2000 GEMERSIRUP | 35,70  vrátane DPH  | 
						uznesenie | 21.3.2016 | 24.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640101 | MUDr, Šafárová Katarína Poštová 11, Tornaľa  | 
						42318246 | 011215-290216 | 6,97  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 23.3.2016 | 31.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640105 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava  | 
						35697270 | 3/2016 | 483,61  vrátane DPH  | 
						dohoda | 24.3.2016 | 31.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640104 | StVPS, a.s. Banská Bystrica  | 
						36644030 | C 181215-180316 | 1053,40  vrátane DPH  | 
						406200909 | 24.3.2016 | 31.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640103 | StVPS, a.s. Banská Bystrica  | 
						36644030 | G 181215-180216 | 255,89  vrátane DPH  | 
						406200909 | 24.3.2016 | 31.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640102 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava  | 
						47079690 | elektronické stravovacie poukazy | 45,60  vrátane DPH  | 
						rámcová dohoda | 24.3.2016 | 31.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1311640106 | Xepap  spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | kancelársky materiál | 17762,22  vrátane DPH  | 
						JG 002/2016 | 30.3.2016 | 06.05.2016 | 1.6.2016 | |
| 1311640107 | DKFB PLUS s.r.o. Kremnická 26, Bratislava  | 
						44626975 | bezpečnostné služby 3/2016 | 1571,26  vrátane DPH  | 
						Z201541907_Z | 01.4.2016 | 11.04.2016 | 2.5.2016 | |
| 1311640112 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | G 010416-310416 | 224,54  vrátane DPH  | 
						4101/2013 | 04.4.2016 | 11.04.2016 | 2.5.2016 | |
| 1311640111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | C,GJ 010416-300416 | 1516,35  vrátane DPH  | 
						4101/2013 | 04.4.2016 | 11.04.2016 | 2.5.2016 | |
| 1311640110 | Slovenský plynárenský priemyse Mlynské nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | 010416-300416 | 3127,00  vrátane DPH  | 
						6300220715 | 04.4.2016 | 11.04.2016 | 2.5.2016 | |
| 1311640109 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava  | 
						31327681 | toner | 2752,02  vrátane DPH  | 
						Lc 08/2016 | 04.4.2016 | 11.04.2016 | 2.5.2016 | |
| 1311640115 | GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131 Včelince 3  | 
						40729664 | upratovacie služby 3/2016 | 1884,00  vrátane DPH  | 
						2014/143064 | 05.4.2016 | 11.04.2016 | 2.5.2016 | |
| 1311640114 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,Bratislava  | 
						00151866 | 4/2016 | 3,98  vrátane DPH  | 
						9609006215 | 05.4.2016 | 11.04.2016 | 2.5.2016 | |
| 1311640113 | Parmo Agentúra 131 Kirejevská 35/40, Rimavská Sobota  | 
						17985919 | nájomné 3/2016 | 1690,28  vrátane DPH  | 
						zml.30.09.2009 | 05.4.2016 | 11.04.2016 | 2.5.2016 | |
| 1311640116 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava  | 
						35763469 | 010316-290316 | 202,62  vrátane DPH  | 
						1207216903 | 07.4.2016 | 15.04.2016 | 2.5.2016 | |
| 1311640118 | Mesto Rim. Sobota 131 Rimavská Sobta  | 
						00319031 | znečistovanie ovzdušia | 36,98  vrátane DPH  | 
						rozhodnutie | 08.4.2016 | 13.05.2016 | 1.6.2016 | |
| 1311640118 | Mesto Rim. Sobota 131 | 
						00319031 | znečistovanie ovzdušia | 36,98  vrátane DPH  | 
						08.4.2016 | 2.5.2016 | |||
| 1311640120 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesťa 9, Ban.Bystrica  | 
						36631124 | spracovanie pošt.pouk. U | 15,74  vrátane DPH  | 
						žiadosť | 08.4.2016 | 15.04.2016 | 2.5.2016 | |
| 1311640119 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160  | 
						36046558 | I.Q.2016-spotr.el.energie | 4964,30  vrátane DPH  | 
						zml.12.9.2005 | 08.4.2016 | 15.04.2016 | 2.5.2016 | |
| 1311640122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | v-C,GJ 010316-310316 | 983,05  vrátane DPH  | 
						4101/2013 | 11.4.2016 | 15.04.2016 | 2.5.2016 | |
| 1311640121 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160  | 
						36046558 | nájomné I.Q.2016 | 1246,37  vrátane DPH  | 
						zml.12.9.2005 | 11.4.2016 | 15.04.2016 | 2.5.2016 |