
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160417 | DOCUGROUP Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, 940 01 |
31440398 | prenájom, archivačné služby | 263,56 bez DPH |
14/2008 | 04.10.2016 | 28.10.2016 | 31.10.2016 | |
20160326 | DOCUGROUP Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, 940 01 |
31440398 | prenájom, archivačné služby | 257,50 bez DPH |
14/2008 | 03.08.2016 | 25.08.2016 | 31.8.2016 | |
20160279 | DOCUGROUP Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, 940 01 |
31440398 | prenájom, archivačné služby | 252,97 bez DPH |
14/2008 | 06.07.2016 | 25.07.2016 | 29.7.2016 | |
20160239 | DOCUGROUP Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, 940 01 |
31440398 | prenájom, archivačné služby, registratúrny box, preprava, uloženie | 1007,92 bez DPH |
14/2008 | 17/2016 | 03.06.2016 | 29.06.2016 | 30.6.2016 |
20160200 | DOCUGROUP Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, 940 01 |
31440398 | prenájom, archivačné služby | 257,58 bez DPH |
14/2008 | 05.05.2016 | 27.05.2016 | 31.5.2016 | |
20160154 | DOCUGROUP Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, 940 01 |
31440398 | prenájom, archivačné služby | 243,42 bez DPH |
14/2008 | 05.04.2016 | 27.04.2016 | 29.4.2016 | |
20160108 | DOCUGROUP Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, 940 01 |
31440398 | prenájom, archivačné služby | 237,23 bez DPH |
14/2008 | 04.03.2016 | 29.03.2016 | 31.3.2016 | |
20160069 | DOCUGROUP Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, 940 01 |
31440398 | prenájom, archivačné služby | 242,00 bez DPH |
14/2008 | 05.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | |
20160001 | DOCUGROUP Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, 940 01 |
31440398 | prenájom, archivačné služby | 237,04 bez DPH |
14/2008 | 04.01.2016 | 28.01.2016 | 1.2.2016 | |
131/2015 | EUROtoner, s.r.o. Lužianky 951 41, Rastislavova 12 |
43892655 | renovácia tonerov | 1960,70 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo 14/2012/OVS, Dodatok č.1 zo dňa 18.12.2013 | 09/12/2015 | Ing. Ján Kovár | riaditeľ | 7.1.2016 |
20160077 | EVROFIN Int. spol. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava, 831 03 |
44563485 | ročný kreditovací poplatok | 144,00 bez DPH |
1/2013/RHS | 10.02.2016 | 18.02.2016 | 29.2.2016 | |
20160062 | EVROFIN Int. spol. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava, 831 03 |
44563485 | Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja | 166,32 bez DPH |
1/2013/RHS | 2/2016 | 03.02.2016 | 12.02.2016 | 29.2.2016 |
20160462 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01 |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlá | 107,46 bez DPH |
216/OVS/2016 | 04.11.2016 | 24.11.2016 | 1.12.2016 | |
20160448 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01 |
45960470 | oprava spúšťača skla | 86,29 bez DPH |
216/OVS/2016 | 63/2016 | 24.10.2016 | 11.11.2016 | 1.12.2016 |
20160420 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01 |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlá | 214,92 bez DPH |
216/OVS/2016 | 05.10.2016 | 28.10.2016 | 31.10.2016 | |
20160402 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01 |
45960470 | výmena stieračov | 28,63 bez DPH |
216/OVS/2016 | 59/2016 | 21.09.2016 | 17.10.2016 | 31.10.2016 |
20160348 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01 |
45960470 | výmena spínača sťahov. okna | 41,08 bez DPH |
216/OVS/2016 | 42/2016 | 16.08.2016 | 18.08.2016 | 31.8.2016 |
20160337 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01 |
45960470 | oprava klimatizácie | 636,00 bez DPH |
216/OVS/2016 | 50/2016 | 11.08.2016 | 25.08.2016 | 31.8.2016 |
20160321 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01 |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlá | 214,92 bez DPH |
216/OVS/2016 | 01.08.2016 | 25.08.2016 | 31.8.2016 | |
20160284 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01 |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlá | 214,92 bez DPH |
216/OVS/2016 | 06.07.2016 | 25.07.2016 | 29.7.2016 | |
20160275 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01 |
45960470 | emisná kontrola | 46,50 bez DPH |
216/OVS/2016 | 38/2016 | 28.06.2016 | 18.07.2016 | 29.7.2016 |
20160273 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01 |
45960470 | oprava bŕzd, zámku dverí, lambda sondy | 476,83 bez DPH |
216/OVS/2016 | 37/2016 | 27.06.2016 | 11.07.2016 | 29.7.2016 |
20160270 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01 |
45960470 | oprava svetiel, žiaroviek, klimatizácie | 83,36 bez DPH |
216/OVS/2016 | 36/2016 | 23.06.2016 | 11.07.2016 | 29.7.2016 |
20160240 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01 |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 343,44 bez DPH |
216/OVS/2016 | 06.06.2016 | 29.06.2016 | 30.6.2016 | |
20160143 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava, 811 08 |
47079690 | stravovacie poukážky | 64,60 bez DPH |
Dohoda o pistúpení k RD č. 91/OF/2016, č. z. 49345/2015 | 21/2016 | 24.03.2016 | 18.04.2016 | 29.4.2016 |
20160132 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava, 811 08 |
47079690 | stravovacie poukážky | 402,80 bez DPH |
Dohoda o pistúpení k RD č. 91/OF/2016, č. z. 49345/2015 | 16/2016 | 15.03.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 |
20160114 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava, 811 08 |
47079690 | stravovacie poukážky | 10282,80 bez DPH |
Dohoda o pistúpení k RD č. 91/OF/2016, č. z. 49345/2015 | 15/2016 | 08.03.2016 | 06.04.2016 | 29.4.2016 |
20160092 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava, 811 08 |
47079690 | stravovacie poukážky | 60,72 bez DPH |
64/OF/2015, RD 6801/2015 | 8/2016 | 19.02.2016 | 16.03.2016 | 31.3.2016 |
20160076 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava, 811 08 |
47079690 | stravovacie poukážky | 10736,06 bez DPH |
64/OF/2015, RD 6801/2015 | 6/2016 | 10.02.2016 | 09.03.2016 | 31.3.2016 |
20160047 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava, 811 08 |
47079690 | stravovacie poukážky | 30,36 bez DPH |
64/OF/2015, RD 6801/2015 | 3/2016 | 26.01.2016 | 23.02.2016 | 29.2.2016 |
20160028 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava, 811 08 |
47079690 | stravovacie poukážky | 9734,18 bez DPH |
64/OF/2015, RD 6801/2015 | 1/2016 | 15.01.2016 | 11.02.2016 | 29.2.2016 |
125/2015 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 10762,62 € bez DPH |
64/OF/2015, zo dňa 8.6.2015 | 12-02-15 | Ing. Ján Kovár | riaditeľ | 7.1.2016 |
20160130 | HEICO, spol. s.r.o. Hollého 1315, Senica, 905 01 |
18046908 | oprava kopírky | 117,60 bez DPH |
18/2016 | 14.03.2016 | 24.03.2016 | 31.3.2016 | |
20160206 | Igor Havlík - Výroba reklamy Čáčov 196, Senica, 905 01 |
37175149 | dodanie a montáž tabuliek "Recepcia" | 75,00 bez DPH |
24/2016 | 09.05.2016 | 17.05.2016 | 31.5.2016 | |
20160147 | Ivan Kepák Lúčky 1529/1, Holíč, 908 51 |
41209702 | príprava kabeláže pre vyvolávací systém | 273,38 bez DPH |
20/2016 | 31.03.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
20160146 | Ivan Kepák Lúčky 1529/1, Holíč, 908 51 |
41209702 | príprava kabeláže pre vyvolávací systém | 313,49 bez DPH |
20/2016 | 31.03.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
133/2015 | Jozef Kollárik JOGIS Jablonňová 1286, 905 01 Senica |
33032181 | elektrospotrebiče | 287,92 € vrátane DPH |
nie | 15/12/2015 | Ing. Ján Kovár | riaditeľ | 7.1.2016 |
20160314 | KAHEPA s.r.o. Šimonoviča 489/13, Myjava, 907 01 |
44036469 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 26.07.2016 | 19.08.2016 | 31.8.2016 | |
20160086 | KAHEPA s.r.o. Sotinská 1588, Senica, 905 01 |
44036469 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 12.02.2016 | 09.03.2016 | 31.3.2016 | |
20160441 | Khawajová s.r.o. Hurbanova 1144/24, Skalica, 909 01 |
47481889 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 17.10.2016 | 04.11.2016 | 1.12.2016 |