Faktúry 2016 (ÚPSVR Trnava)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1640240   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia  35,50 
vrátane DPH
4111/2013    03.06.2016  08.06.2016  27.6.2016 
1640213   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina  480,58 
vrátane DPH
4111/2013    12.05.2016  17.05.2016  31.5.2016 
1640195   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  2,74 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.05.2016  11.05.2016  31.5.2016 
1640194   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina  35,50 
vrátane DPH
4111/2013    04.05.2016  11.05.2016  31.5.2016 
1640193   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina  1065,74 
vrátane DPH
4111/2013    04.05.2016  11.05.2016  31.5.2016 
1640174   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina  644,84 
vrátane DPH
4111/2013    13.04.2016  20.04.2016  28.4.2016 
1640162   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  2,74 
vrátane DPH
160/OVS/2015    06.04.2016  11.04.2016  28.4.2016 
1640161   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina  1065,74 
vrátane DPH
4111/2013    06.04.2016  11.04.2016  28.4.2016 
1640160   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina  35,50 
vrátane DPH
4111/2013    06.04.2016  11.04.2016  28.4.2016 
1640120   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina  802,41 
vrátane DPH
4111/2013    09.03.2016  15.03.2016  24.3.2016 
1640111   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  2,74 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.03.2016  08.03.2016  24.3.2016 
1640110   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina  1065,74 
vrátane DPH
4111/2013    03.03.2016  08.03.2016  24.3.2016 
1640109   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina  35,50 
vrátane DPH
4111/2013    03.03.2016  08.03.2016  24.3.2016 
1640073   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energa  97,14 
vrátane DPH
4111/2013    10.02.2016  17.02.2016  1.3.2016 
1640060   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  2,74 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.02.2016  11.02.2016  1.3.2016 
1640053   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energa  35,50 
vrátane DPH
4111/2013    02.02.2016  09.02.2016  1.3.2016 
1640052   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energa  1065,74 
vrátane DPH
4111/2013    02.02.2016  09.02.2016  1.3.2016 
1640012   Magna energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  za elektrinu  1772,16 
vrátane DPH
4111/2013    08.01.2016  20.01.2016  28.1.2016 
1640013   Magna energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina  36,00 
vrátane DPH
4111/2013    08.01.2016  18.01.2016  28.1.2016 
1640031   Magna energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  5,24 
vrátane DPH
160/OVS/2015    14.01.2016  18.01.2016  28.1.2016 
1640020   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina  158,41 
vrátane DPH
4111/2013    12.01.2016  18.01.2016  28.1.2016 
1640007   Magna energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  2,78 
vrátane DPH
160/OVS/2015    05.01.2016  14.01.2016  28.1.2016 
1640491   Lančarič Ján Mudr.
nám.Beethovena, Dolná Krupá
34027866  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
s asoc.súkrom.lekárov    08.12.2016  22.12.2016  9.1.2017 
1640426   JUDr. Pekár Ľubomír
M.Hodžu 18, Šaľa
34046917  exekučné trovy  109,26 
vrátane DPH
č.exek.2191/2000    26.10.2016  10.11.2016  25.11.2016 
1640102   JUDr. Leváková Zita
Františkánska 2, Trnava
36091707  exekučné trovy  81,70 
bez DPH
č.exek. 1103/2005    26.02.2016  07.03.2016  24.3.2016 
1640125   JUDr. Kučerová Viera
Nám.sv.Michala 9, Hlohovec
37851390  exekučné trovy  39,83 
vrátane DPH
č.exek.721/2012    11.03.2016  22.03.2016  24.3.2016 
1640515   ISS Facility Services
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  upratovanie  4194,74 
vrátane DPH
50/108/2016    20.12.2016  22.12.2016  9.1.2017 
1640217   Ing. Roman Liščák
Nám. Sv.Michala 5, Hlohovec
34028340  exekučné trovy  71,12 
vrátane DPH
č. exek. 338/2001    17.05.2016  03.06.2016  27.6.2016 
1640380   Ing. Liščák Roman
Nám.sv.Michala 5, Hlohovec
34028340  exekučné trovy  32,99 
vrátane DPH
č.exe.68/2002    13.09.2016  30.09.2016  30.9.2016 
1640105   Hrdlovič Peter
Oblúkova 1832/31, Trnava
34616268  čistenie kanalizácie  96,00 
vrátane DPH
  13/2016  29.02.2016  07.03.2016  24.3.2016 
1640420   GP-SAEM
Ľ.Pavetiša 37, Cífer
36869597  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
s asociáciou súkrom.lekárov    17.10.2016  14.11.2016  25.11.2016 
1640283   GP-SAEM
Ľ.Pavetiša 37, Cífer
36869597  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
s asoc.súkrom.lekárov    04.07.2016  27.07.2016  28.7.2016 
1640157   GP-SAEM
Ľ.Pavetiša 37, Cífer
36869597  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
s asoc.súkrom.lekárov    05.04.2016  20.04.2016  28.4.2016 
1640011   GP-SAEM
Ľ.Pavetiša 37, Cífer
36869597  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
s asoc.súkrom.lekárov    08.01.2016  20.01.2016  28.1.2016 
1640507   GO-PAP
Bottova 29, Trnava
33206996  obálky  356,00 
vrátane DPH
  82/2016  15.12.2016  21.12.2016  9.1.2017 
1640178   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné poukážky  68,40 
bez DPH
91/OF/2016    18.04.2016  25.04.2016  28.4.2016 
1640121   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné poukážky  159,60 
bez DPH
64/OF/2015    09.03.2016  15.03.2016  24.3.2016 
1640122   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné poukážky  9845,80 
bez DPH
64/OF/2015    09.03.2016  15.03.2016  24.3.2016 
1640098   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné poukážky  79,70 
bez DPH
64/OF/2015    19.02.2016  07.03.2016  24.3.2016 
1640075   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné poukážky  10087,11 
bez DPH
64/OF/2015    10.02.2016  17.02.2016  1.3.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trnava

Tlačiť