
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017024 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica  | 
						36631124 | dobropis-technologická zľava za zásielky podané DEKVS | 51,02  bez DPH  | 
						Licenčné číslo 71878 | 16.01.2017 | 27.01.2017 | 21.8.2017 | |
| 2016031 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | telekomunik.služby HE 12/2016 | 44,10  vrátane DPH  | 
						Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007 | 16.01.2017 | 23.01.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016030 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | telekomunik.služby RA 12/2016 | 413,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007 | 16.01.2017 | 23.01.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016029 | MUDr. Dolinská Ľubomíra Štúrova 481, 976 46 Valaská  | 
						35663731 | lekársky posudok | 6,97  bez DPH  | 
						16.01.2017 | 23.01.2017 | 21.3.2017 | ||
| 2016028 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | LAN 12/2016 | 375,84  vrátane DPH  | 
						Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007 | 16.01.2017 | 23.01.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016027 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | IP 12/2016 | 492,06  vrátane DPH  | 
						Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007 | 16.01.2017 | 23.01.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016026 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | DSL 12/2016 | 265,63  vrátane DPH  | 
						Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007 | 16.01.2017 | 23.01.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016025 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | MPLS 12/2016 | 1921,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007 | 16.01.2017 | 23.01.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016024 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica  | 
						36631124 | dobropis-technologická zľava za zásielky podané DEKVS | 51,02  bez DPH  | 
						Licenčné číslo 71878 | 16.01.2017 | 27.01.2017 | 21.3.2017 | |
| 2017023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | vyúčt.elektr.energie BN 01.11.-31.12.2016 | -390,34  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 13.01.2017 | 10.02.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | vyúčt.elektr.energie RA 01.12.-31.12.2016 | 199,79  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 13.01.2017 | 23.01.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | vyúčt.plynu 01.08.-31.12.2016 | -4057,59  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 13.01.2017 | 10.02.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | vyúčt.elektr.energie BN 01.11.-31.12.2016 | -390,34  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 13.01.2017 | 10.02.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | vyúčt.elektr.energie RA 01.12.-31.12.2016 | 199,79  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 13.01.2017 | 23.01.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | vyúčt.plynu 01.08.-31.12.2016 | -4057,59  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 13.01.2017 | 10.02.2017 | 21.8.2017 | |
| 2016023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | vyúčt.elektr.energie BN 01.11.-31.12.2016 | -390,34  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 13.01.2017 | 10.02.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | vyúčt.elektr.energie RA 01.12.-31.12.2016 | 199,79  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 13.01.2017 | 23.01.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | vyúčt.plynu 01.08.-31.12.2016 | -4057,59  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 13.01.2017 | 10.02.2017 | 21.3.2017 | |
| 2017014 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen  | 
						46268995 | bezpečnostná služba - 12/2016 | 149,95  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016 | 12.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017013 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica  | 
						31644791 | upratovacie služby - 12/2016 | 1335,20  vrátane DPH  | 
						524/128/2016 z 28.10.2016 | 12.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017014 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen  | 
						46268995 | bezpečnostná služba - 12/2016 | 149,95  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016 | 12.01.2017 | 13.01.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017013 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica  | 
						31644791 | upratovacie služby - 12/2016 | 1335,20  vrátane DPH  | 
						524/128/2016 z 28.10.2016 | 12.01.2017 | 13.01.2017 | 21.8.2017 | |
| 2016014 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen  | 
						46268995 | bezpečnostná služba - 12/2016 | 149,95  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016 | 12.01.2017 | 13.01.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016013 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica  | 
						31644791 | upratovacie služby - 12/2016 | 1335,20  vrátane DPH  | 
						524/128/2016 z 28.10.2016 | 12.01.2017 | 13.01.2017 | 21.3.2017 | |
| 2017016 | MUDr. Belluš Jaroslav OZS, 976 68 Heľpa  | 
						35655178 | lekárske posudky | 27,88  bez DPH  | 
						11.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | ||
| 2017016 | MUDr. Belluš Jaroslav OZS, 976 68 Heľpa  | 
						35655178 | lekárske posudky | 27,88  bez DPH  | 
						11.01.2017 | 13.01.2017 | 21.8.2017 | ||
| 2016016 | MUDr. Belluš Jaroslav OZS, 976 68 Heľpa  | 
						35655178 | lekárske posudky | 27,88  bez DPH  | 
						11.01.2017 | 13.01.2017 | 21.3.2017 | ||
| 2017012 | Mudr. Kubušová Tamara Kraskova 26, 976 66 Polomka  | 
						36647969 | lekárske posudky | 20,91  bez DPH  | 
						10.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | ||
| 2017012 | Mudr. Kubušová Tamara Kraskova 26, 976 66 Polomka  | 
						36647969 | lekárske posudky | 20,91  bez DPH  | 
						10.01.2017 | 13.01.2017 | 21.8.2017 | ||
| 2016012 | Mudr. Kubušová Tamara Kraskova 26, 976 66 Polomka  | 
						36647969 | lekárske posudky | 20,91  bez DPH  | 
						10.01.2017 | 13.01.2017 | 21.3.2017 | ||
| 2017017 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | nákup PHM - 16.-31.12.2016 | 506,67  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017015 | MUDr. Kukula Peter Osloboditeľov 59/699,Záv.n.Hronom  | 
						31929486 | lekárske posudky | 41,82  bez DPH  | 
						09.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | ||
| 2017011 | MUDr. Kilvádyová Božena Novomeského 9, 977 01 Brezno  | 
						36644668 | lekárske posudky | 20,91  bez DPH  | 
						09.01.2017 | 13.01.2000 | 21.9.2017 | ||
| 2017010 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica  | 
						36631124 | spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 12/2016 | 7,80  bez DPH  | 
						Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017009 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2015 | -1899,10  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 09.01.2017 | 10.02.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | vyúčt.elektr.energie BN 01.11.-31.12.2015 | -160,90  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 09.01.2017 | 10.02.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2016 | 183,04  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017006 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | telekomunik.služby 12/2016 | 252,58  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení z r.2004 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017017 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | nákup PHM - 16.-31.12.2016 | 506,67  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017015 | MUDr. Kukula Peter Osloboditeľov 59/699,Záv.n.Hronom  | 
						31929486 | lekárske posudky | 41,82  bez DPH  | 
						09.01.2017 | 13.01.2017 | 21.8.2017 |