Faktúry 2017 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371740004   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plyn  1408,88 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    03.01.2017  10.01.2017  9.2.2017 
1371740003   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrina  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.01.2017  10.01.2017  9.2.2017 
1371740002   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrina  97,30 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.01.2017  10.01.2017  9.2.2017 
1371740005   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plyn  2199,44 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2016    03.01.2017  10.01.2017  9.2.2017 
1371740018   Medicinka, s.r.o.-MUDr. Havrila R.
Na rínku 267/7, 082 12 Kapušany
46363475  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    05.01.2017  12.01.2017  8.2.2017 
1371740019   LORENMEDICAL s.r.o.
Farska 72, 05992 Huncovce
48147796  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    05.01.2017  12.01.2017  8.2.2017 
1371740023   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U 12/2016  18,45 
bez DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    09.01.2017  12.01.2017  8.2.2017 
1371740020   ROJAK, s.r.o.
Štúrova 4, 083 01 Sabinov
44877617  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    05.01.2017  12.01.2017  8.2.2017 
1371740024   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  495,36 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    09.01.2017  13.01.2017  8.2.2017 
1371740026   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne hovory 12/2016  27,84 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     09.01.2017  13.01.2017  8.2.2017 
1371740028   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 12/2016  1052,81 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.01.2017  17.01.2017  8.2.2017 
1371740027   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 12/2016  35,88 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.01.2017  17.01.2017  8.2.2017 
1371740030   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 12/2016  1357,16 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2016    11.01.2017  17.01.2017  8.2.2017 
1371740033   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  657,53 
vrátane DPH
  147/2016/PO  13.01.2017  24.01.2017  8.2.2017 
1371740061   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  207,05 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    23.01.2017  26.01.2017  8.2.2017 
1371740060   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné hovory, internet  490,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     20.01.2017  26.01.2017  8.2.2017 
1371740057   Mudr. Petrášková Oľga
Reimanova 4, 080 01 Prešov
35511036  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    20.01.2017  26.01.2017  8.2.2017 
1371740054   Pado MD, s.r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov
35911891  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    20.01.2017  26.01.2017  8.2.2017 
1371740055   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    20.01.2017  26.01.2017  8.2.2017 
1371740056   MP MEDIK, s.r.o.
Na rínku 267/7, 082 12 Kapušany
46604341  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    20.01.2017  26.01.2017  8.2.2017 
1371740056   MP MEDIK, s.r.o.
Na rínku 267/7, 082 12 Kapušany
46604341  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    20.01.2017  26.01.2017  8.2.2017 
1371740025   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. hovory, internet 12/2016  144,01 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     09.01.2017  19.01.2017  8.2.2017 
1371740045   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba 12/2016  1428,19 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    17.01.2017  20.01.2017  8.2.2017 
1371740034   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie služby 12/2016  1194,59 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    13.01.2017  20.01.2017  8.2.2017 
1371740044   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  prenájom IP 12/2016  1642,98 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    17.01.2017  20.01.2017  8.2.2017 
1371740036   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 12/2016  5168,25 
bez DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    13.01.2017  20.01.2017  8.2.2017 
1371740035   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie služby 12/2016  106,54 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    13.01.2017  20.01.2017  8.2.2017 
1371740048   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telef. hovory 12/2016  139,12 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    17.01.2017  20.01.2017  8.2.2017 
1371740031   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie služby 12/2016  101,83 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    13.01.2017  20.01.2017  8.2.2017 
1371740042   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa siete 12/2016  3966,42 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    17.01.2017  20.01.2017  8.2.2017 
1371740047   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telef. hovory 12/2016  374,15 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    17.01.2017  20.01.2017  8.2.2017 
137170043   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba 12/2016  531,26 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    17.01.2017  20.01.2017  8.2.2017 
1371740029   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  1058,22 
vrátane DPH
  146/2016  11.01.2017  23.01.2017  8.2.2017 
<< < | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť