
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331740207 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | servis SMV, evid. č. ZV 221 AM | 262,46  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016, dod. č. 3 | 36/2017 | 29.05.2017 | 02.06.2017 | 6.10.2017 | 
| 1331740191 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | servis SMV, evid. č. ZV 676 BD | 302,64  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016, dod. č. 3 | 29/2017 | 15.05.2017 | 18.05.2017 | 29.5.2017 | 
| 1331740187 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | servis SMV, evid. č. ZV 611 BP | 364,8  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016, dod. č. 3 | 30/2017 | 15.05.2017 | 18.05.2017 | 29.5.2017 | 
| 1331740186 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | servis SMV, evid. č. ZV 221 AM | 21,6  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016, dod. č. 3 | 33/2017 | 12.05.2017 | 18.05.2017 | 29.5.2017 | 
| 1331740179 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | údržba vozidiel - 4/2017 | 107,46  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016, dod. č. 3 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 29.5.2017 | |
| 1331740161 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | servis SMV, evid. č. ZV 611 BP | 287,44  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016, dod. č. 3 | 20/2017 | 12.04.2017 | 24.04.2017 | 29.5.2017 | 
| 1331740153 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | servis SMV, evid. č. ZV 295 AX | 81,13  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016, dod. č. 3 | 25/2017 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 24.4.2017 | 
| 1331740152 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | servis SMV, evid. č. ZV 676 BD | 927,42  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016, dod. č. 3 | 26/2017 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 24.4.2017 | 
| 1331740141 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | údržba vozidiel 03/2017 | 107,46  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016, dod. č. 3 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 24.4.2017 | |
| 1331740121 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | servis SMV, evid. č. ZV 611BP | 26,46  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016, dod. č. 3 | 07/2017 | 15.03.2017 | 17.03.2017 | 24.4.2017 | 
| 1331740092 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | údržba vozidiel 02/2017 | 107,46  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016, dod. č. 3 | 02.03.2017 | 10.03.2017 | 24.4.2017 | |
| 1331740087 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | servis SMV, evid. č. ZV 611 BP | 486,34  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016, dod. č. 3 | 16/2017 | 27.02.2017 | 03.03.2017 | 13.3.2017 | 
| 1331740074 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | servis SMV, evid. č. ZV 676 BD | 1722  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016, dod. č. 3 | 09/2017 | 10.02.2017 | 22.02.2017 | 13.3.2017 | 
| 1331740073 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | servis SMV, evid. č. ZV 676 BD | 228,52  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016, dod. č. 3 | 08/2017 | 10.02.2017 | 17.02.2017 | 13.3.2017 | 
| 1331740072 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | servis SMV, evid. č. ZV 295 AX | 1258,87  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016, dod. č. 3 | 06/2017 | 13.02.2017 | 22.02.2017 | 13.3.2017 | 
| 1331740057 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | údržba vozidiel 01/2017 | 107,46  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016, dod. č. 3 | 03.02.2017 | 08.02.2017 | 13.3.2017 | |
| 1331740055 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | servis SMV, evid. č. ZV 295 AX | 302,11  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016, dod. č. 3 | 05/2017 | 01.02.2017 | 03.02.2017 | 13.3.2017 | 
| 1331740048 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | STK na SMV, evid. č. ZV 221 AM | 56,4  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016, dod. č. 3 | 03/2017 | 25.01.2017 | 01.02.2017 | 13.3.2017 | 
| 1331740047 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | STK, EK na SMV, evid. č. ZV 295 AX | 110,4  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016, dod. č. 3 | 02/2017 | 25.01.2017 | 01.02.2017 | 13.3.2017 | 
| 1331740005 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | údržba vozidiel 12/2016 | 107,46  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016, dod. č. 3 | 02.01.2017 | 09.01.2017 | 13.3.2017 | |
| 1331740416 | XEPAP spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | Kancelársky materiál | 3266,94  vrátane DPH  | 
						230/OVS/2017 | 69/2017 | 03.11.2017 | 10.11.2017 | 30.11.2017 | 
| 1331740412 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | vyúčtovanie el. energie za 01.10.-14.10.2017 | 427,45  vrátane DPH  | 
						24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 30.10.2017 | 08.11.2017 | 10.11.2017 | |
| 1331740398 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | vyúčtovanie el. energie za 09/2017 | 427,45  vrátane DPH  | 
						24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 10.11.2017 | |
| 1331740339 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | vyúčtovanie el. energia za 08/2017 | 302,53  vrátane DPH  | 
						24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 11.09.2017 | 20.09.2017 | 6.10.2017 | |
| 1331740329 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | zálohová platba el. energia za 09/2017 | 963,4299999999999  vrátane DPH  | 
						24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 04.09.2017 | 11.09.2017 | 6.10.2017 | |
| 1331740316 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | spotreba el. energie 07/2017 | 290,46  vrátane DPH  | 
						24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 11.08.2017 | 17.08.2017 | 6.10.2017 | |
| 1331740298 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | zálohová platba el. energia za 08/2017 | 963,4299999999999  vrátane DPH  | 
						24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 6.10.2017 | |
| 1331740280 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | spotreba el. energie 06/2017 | 334,48  vrátane DPH  | 
						24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 13.07.2017 | 20.07.2017 | 6.10.2017 | |
| 1331740259 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | zálohová platba el. energia za 07/2017 | 963,4299999999999  vrátane DPH  | 
						24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 6.10.2017 | |
| 1331740242 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | spotreba el. energie 05/2017 | 499,78  vrátane DPH  | 
						24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 19.06.2017 | 23.06.2017 | 6.10.2017 | |
| 1331740215 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | zálohová platba el. energia za 06/2017 | 963,4299999999999  vrátane DPH  | 
						24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 02.06.2017 | 06.05.2017 | 6.10.2017 | |
| 1331740185 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | vyúčtovanie el. energia za 04/2017 | 519,88  vrátane DPH  | 
						24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 11.05.2017 | 18.05.2017 | 29.5.2017 | |
| 1331740178 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | el. energia za 05/2017 | 963,4299999999999  vrátane DPH  | 
						24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 29.5.2017 | |
| 1331740150 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | vyúčtovanie el. energia za 03/2017 | 607,38  vrátane DPH  | 
						24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 24.4.2017 | |
| 1331740138 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | zálohová platba el. energia za 04/2017 | 963,43  vrátane DPH  | 
						24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 24.4.2017 | |
| 1331740111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | spotreba el. energia za 02/2017 | 699,42  vrátane DPH  | 
						24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 10.03.2017 | 16.03.2017 | 24.4.2017 | |
| 1331740105 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | zálohová platba el. energia za 03/2017 | 963,43  vrátane DPH  | 
						24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 08.03.2017 | 16.03.2017 | 24.4.2017 | |
| 1331740071 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | spotreba el. energia za 01/2017 | 665,34  vrátane DPH  | 
						24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 13.3.2017 | |
| 1331740066 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | el. energia za 02/2017 | 928,91  vrátane DPH  | 
						24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 09.02.2017 | 13.02.2017 | 13.3.2017 | |
| 1331740034 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | spotreba el. energia za 12/2016 | 616,2  vrátane DPH  | 
						24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 16.01.2017 | 17.01.2017 | 13.3.2017 |