Faktúry 2017 (ÚPSVR Zvolen)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1331740014   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica
31644791  upratovacie služby 12/2016  4024,22 
vrátane DPH
377/OVS/2016 (509/133/2016)    09.01.2017  12.01.2017  13.3.2017 
1331740487   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  113,05 
vrátane DPH
368/OI/2016  73/2017  13.12.2017  15.12.2017  2.1.2018 
1331740445   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  707,8200000000001 
vrátane DPH
368/OI/2016  68/72/74/2017  16.11.2017  30.11.2017  30.11.2017 
1331740394   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  108 
vrátane DPH
368/OI/2016    13.10.2017  18.10.2017  10.11.2017 
1331740355   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  352,38 
vrátane DPH
368/OI/2016  54/57/2017  18.09.2017  27.09.2017  6.10.2017 
1331740321   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  1610,74 
vrátane DPH
368/OI/2016    14.08.2017  17.08.2017  6.10.2017 
1331740283   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  722,59 
vrátane DPH
368/OI/2016  39/2017  17.07.2017  19.07.2017  6.10.2017 
1331740236   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  831,6 
vrátane DPH
368/OI/2016  24/2017  12.06.2017  19.06.2017  6.10.2017 
1331740200   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  643,92 
vrátane DPH
368/OI/2016  22/27/28/31/32/2017  16.05.2017  24.05.2017  6.10.2017 
1331740169   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  1290,88 
vrátane DPH
368/OI/2016  10/11/21/23/2017  18.04.2017  24.04.2017  29.5.2017 
1331740112   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  2017,51 
vrátane DPH
368/OI/2016  12/13/14/15/2017  13.03.2017  17.03.2017  24.4.2017 
1331740021   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  789,53 
vrátane DPH
368/OI/2016  72/2016  11.01.2017  17.01.2017  13.3.2017 
1331740257   Márius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, Trenčín
34115901  Prenájom nádoby na komunál. Odpad 2. Q. 2017  38,81 
vrátane DPH
3/2015/OE/ZV (172/133/2015)    03.07.2017  10.07.2017  6.10.2017 
1331740137   Márius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, Trenčín
34115901  Prenájom nádoby na komunál. Odpad 1. Q. 2017  38,81 
vrátane DPH
3/2015/OE/ZV (172/133/2015)    03.04.2017  06.04.2017  24.4.2017 
1331740004   Márius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, Trenčín
34115901  Prenájom nádoby na komunál. Odpad 3. Q. 2016  38,81 
vrátane DPH
3/2015/OE/ZV (172/133/2015)    02.01.2017  09.01.2017  13.3.2017 
1331740468   VEL Security a.s.
Hlavná 9, Vráble
36529559  bezpeč. služby 11/2017  4423,68 
vrátane DPH
243/133/2017    08.12.2017  13.12.2017  2.1.2018 
1331740429   VEL Security a.s.
Hlavná 9, Vráble
36529559  bezpeč. Služby 10/2017  4866,06 
vrátane DPH
243/133/2017    10.11.2017  16.11.2017  30.11.2017 
1331740393   VEL Security a.s.
Hlavná 9, Vráble
36529559  bezpeč. služby 09/2017  4202,49 
vrátane DPH
243/133/2017    12.10.2017  18.10.2017  10.11.2017 
1331740351   VEL Security a.s.
Hlavná 9, Vráble
36529559  bezpeč. služby 08/2017  4866,06 
vrátane DPH
243/133/2017    18.09.2017  27.09.2017  6.10.2017 
1331740317   VEL Security a.s.
Hlavná 9, Vráble
36529559  bezpeč. Služby 07/2017  4423,68 
vrátane DPH
243/133/2017    10.08.2017  17.08.2017  6.10.2017 
1331740185   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energia za 04/2017  519,88 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    11.05.2017  18.05.2017  29.5.2017 
1331740178   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 05/2017  963,4299999999999 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    03.05.2017  12.05.2017  29.5.2017 
1331740150   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energia za 03/2017  607,38 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    10.04.2017  12.04.2017  24.4.2017 
1331740138   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  zálohová platba el. energia za 04/2017  963,43 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    03.04.2017  06.04.2017  24.4.2017 
1331740111   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba el. energia za 02/2017  699,42 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    10.03.2017  16.03.2017  24.4.2017 
1331740105   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  zálohová platba el. energia za 03/2017  963,43 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    08.03.2017  16.03.2017  24.4.2017 
1331740071   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba el. energia za 01/2017  665,34 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    13.02.2017  17.02.2017  13.3.2017 
1331740066   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 02/2017  928,91 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    09.02.2017  13.02.2017  13.3.2017 
1331740034   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba el. energia za 12/2016  616,2 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    16.01.2017  17.01.2017  13.3.2017 
1331740006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 01/2017  1053,48 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    03.01.2017  09.01.2017  13.3.2017 
1331740412   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energie za 01.10.-14.10.2017  427,45 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV (4114/2013)    30.10.2017  08.11.2017  10.11.2017 
1331740398   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energie za 09/2017  427,45 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV (4114/2013)    16.10.2017  18.10.2017  10.11.2017 
1331740339   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energia za 08/2017  302,53 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV (4114/2013)    11.09.2017  20.09.2017  6.10.2017 
1331740329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  zálohová platba el. energia za 09/2017  963,4299999999999 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV (4114/2013)    04.09.2017  11.09.2017  6.10.2017 
1331740316   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba el. energie 07/2017  290,46 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV (4114/2013)    11.08.2017  17.08.2017  6.10.2017 
1331740298   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  zálohová platba el. energia za 08/2017  963,4299999999999 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV (4114/2013)    02.08.2017  09.08.2017  6.10.2017 
1331740280   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba el. energie 06/2017  334,48 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV (4114/2013)    13.07.2017  20.07.2017  6.10.2017 
1331740259   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  zálohová platba el. energia za 07/2017  963,4299999999999 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV (4114/2013)    04.07.2017  10.07.2017  6.10.2017 
1331740242   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba el. energie 05/2017  499,78 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV (4114/2013)    19.06.2017  23.06.2017  6.10.2017 
1331740215   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  zálohová platba el. energia za 06/2017  963,4299999999999 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV (4114/2013)    02.06.2017  06.05.2017  6.10.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť