
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421840057 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k DEKVS 01/2018 za 12/2017 | 74,40 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 15.02.2018 | 22.2.2018 | ||
1421840103 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 02/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 75,70 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 | |
1421840393 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony III.Q.2018 | 76,67 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 04.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840378 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k zľave 08/2018 | 76,62 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 17.09.2018 | 25.9.2018 | ||
1421840207 | ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony 03/2018 | 76,67 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 17.05.2018 | 24.05.2018 | 23.5.2018 | |
1421840180 | MUDr. Zitrický František Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45436592 | zdravotný výkon I. Q.2018 | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 04.05.2018 | 14.05.2018 | 11.5.2018 | |
1421840031 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 2, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony 2. polrok 2017 | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 02.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421840493 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 11/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
1421840446 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 14.11.2018 | |
1421840402 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840356 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 08/2018 | 78,60 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.09.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
1421840320 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 07/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | 15.8.2018 | |
1421840277 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 06/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
1421840227 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
1421840134 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, |
35763469 | Telefónne poplatky 03/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840087 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 02/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3.2018 | |
1421840038 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telefónne poplatky 01/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421740527 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2017 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 05.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421840516 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis DEKVS 11/2018 | 79,18 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 | ||
1421840244 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 79,61 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.06.2018 | 25.06.2018 | 25.6.2018 | |
1421840187 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 04/2018 Zelená 299/63, Veľké Kapušany | 79,06 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 11.05.2018 | 17.05.2018 | 15.5.2018 | |
1421840419 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 09/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 80,66 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840515 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájomné za užívanie nebytových priestorov 12/2018 | 81,28 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytotových priestrov č. 2/2018/OE | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840456 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | nájom za nebytové priestory 11/2018 | 81,28 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 19.11.2018 | |
1421840421 | Mesto Veľké Kapušany L.N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za užívanie nebytových priestorov 10/2018 | 81,28 EUR bez DPH |
Zmluva o nájme nebytovch priestorov č. 2/2018/OE | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840382 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom 09/2018 | 81,28 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 2/2018/OE | 25.09.2018 | 27.09.2018 | 27.9.2018 | |
1421840149 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2018 Zelená 63, Veľké Kapušany | 81,90 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840184 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 04/2018 | 82,73 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.05.2018 | 17.05.2018 | 15.5.2018 | |
1421840053 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny 01/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 82,15 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840056 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis za 1/2018 | 83,54 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 15.02.2018 | 22.2.2018 | ||
1421840025 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony IV.Q.2017 | 83,64 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 30.01.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421740551 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba elektriny obdobie 01.12.-31.12.2017 Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 83,60 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 15.01.2018 | 18.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421840384 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | trovy exekúcie Lucia Červeňáková | 84,03 EUR vrátane DPH |
Ex651/2013 | 28.09.2018 | 03.10.2018 | 2.10.2018 | |
1421840400 | Technické a zahradnícke služby Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | prevoz spisov do archívu | 87,46 EUR vrátane DPH |
OV180084 | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840405 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | samolepiace štítky 2000 ks | 88,80 EUR vrátane DPH |
OV180089 | 10.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840519 | Ing. Dušan Grigeľ Zemplínska 2527/6, 071 01 Michalovce |
32682760 | oprava informačnej tabule | 90,00 EUR vrátane DPH |
OV180105 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 | |
1421840294 | MUDr. Aszalyová Kveta Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony I. polrok 2018 | 90,61 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 16.07.2018 | 19.07.2018 | 19.7.2018 | |
1421840006 | MUDr. Aszalyová Kveta Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony | 90,61 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 19.01.2018 | 25.01.2018 | 25.1.2018 | |
1421840467 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 10/2018 Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 91,88 EUR vrátane DPH |
1121-ZSE/2017 1121-ZSE2018E | 14.11.2018 | 22.11.2018 | 20.11.2018 | |
1421840428 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | trovy exekúcie Ex721/2013 | 91,18 EUR vrátane DPH |
Ex 721/2013 | 18.10.2018 | 02.11.2018 | 5.11.2018 |