Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161840426 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | dobitie kreditu (frankovací stroj) vyúčtovanie preddavku | 37500,00 bez DPH |
Evidenčný list | 31.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840425 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 6-12/2018 | 7,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 28.12.2018 | 04.01.2019 | 8.1.2019 | |
1161840424 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 341,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840423 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra |
37212931 | premietacie plátno | 249,55 vrátane DPH |
83/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840422 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra |
37212931 | videoprojektor ACER P1350W | 488,51 vrátane DPH |
80/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840421 | FAST PLUS, spol. s r. o. Na pántoch 18, Bratislava |
35712783 | varné kanvice | 199,00 vrátane DPH |
87/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840420 | cataREAL, s.r.o. J. Ťatliaka 1784, Dolný Kubín |
36432288 | hygienický materiál | 84,46 vrátane DPH |
31/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840419 | cataREAL, s.r.o. J. Ťatliaka 1784, Dolný Kubín |
36432288 | deratizácia | 156,49 vrátane DPH |
82/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840418 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 2019 | 18272,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840417 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 2019 | 19415,52 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840416 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 2019 | 4781,38 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840415 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 2019 | 35325,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840414 | Lenka Pašáková LENERA Hlavná 304/92, Nitra |
45285730 | vyhotovenie kľúčov | 38,70 vrátane DPH |
84/2018 | 13.12.2018 | 21.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840413 | MUZIKUS, s.r.o. Kopčianska 21, Bratislava |
36658502 | ozvučovacia technika | 457,83 vrátane DPH |
79/2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840412 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1354,81 vrátane DPH |
74/2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840411 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 2951,87 vrátane DPH |
70/2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840410 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštovné DOBROPIS 11/2018 | 62,70 vrátane DPH |
14.12.2018 | 27.12.2018 | 8.1.2019 | ||
1161840409 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba motor. vozidla | 177,61 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840408 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 11/2018 | 5097,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 46/2009 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840407 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 11/2018 | 1522,73 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840406 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 11/2018 | 1617,96 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840405 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 11/2018 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840404 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 11/2018 | 2943,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840403 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 11/2018 | 1062,19 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840402 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektr. energie 11/2018 | 2372,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 1121VP_ZSE/2018E 21 | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840401 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštovné služby 11/2018 | 1605,14 vrátane DPH |
Žiadosť o úver poštovného | 12.12.2018 | 19.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840400 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | špeciálne služby 11/2018 | 3956,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840399 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 11/2018 | 744,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840398 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | všeobecný materiál (žiarovky) | 493,50 vrátane DPH |
78/2018 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840397 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | interiérové rohože | 498,00 vrátane DPH |
75/2018 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840396 | DOCTOR 4U, s.r.o. J. Kráľa 120, Nitra |
45306044 | zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 10.12.2018 | 04.01.2019 | 8.1.2019 | |
1161840395 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 206/116/2017 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840394 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, ostatné náklady | 938,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840393 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 11/2018 | 9,45 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840392 | cataREAL, s.r.o. J. Ťatliaka 1784, Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby 11/2018 | 4508,73 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 182/116/2018 | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840391 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224, Nitra |
36528170 | ochrana majetku 11/2018 | 193,18 bez DPH |
Zmluva č. 29/2007/SRP | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840390 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba motor. vozidiel 11/2018 | 103,87 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840389 | Ing. Arch. Peter Mizia Neutra - architektonický ateliér Farská 1, Nitra |
32762151 | Rekonštrukcia budovy (zabezpečenie staveb. povolenia) | 4800,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 237/116/2018 | 06.12.2018 | 28.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840388 | Ing. Arch. Peter Mizia Neutra - architektonický ateliér Farská 1, Nitra |
32762151 | Rekonštrukcia budovy (vypracovanie dokumentácie) | 42780,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 237/116/2018 | 06.12.2018 | 28.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840387 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 11/2018 | 13,90 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 06.12.2018 | 07.12.2018 | 8.1.2019 |