Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/143870 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, 81109 Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie | 20492 € bez DPH bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 18/18/54O/100 | 04.10.2018 | 26.10.2018 | 26.2.2019 |
2018/123974 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, 81109 Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie | 21364 € bez DPH bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 18/18/54O/72 | 06.09.2018 | 02.10.2018 | 26.2.2019 |
2018/108438 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, 81109 Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie | 19511 € bez DPH bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 18/18/54O/42 | 06.08.2018 | 30.08.2018 | 26.2.2019 |
2018/96757 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, 81109 Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie | 21418,5 € bez DPH bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 18/18/54O/1 | 09.07.2018 | 31.07.2018 | 26.2.2019 |
1181840294 | Stredná odborná škola techniky a služieb Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany |
00351989 | občerstvenie- burza informácii a prezentácia SOŠ | 459,40 vrátane DPH |
13.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840293 | Ida Gabrišová - KANCEL Partizánska 405/27, 956 17 Solčany |
43734731 | vizitkový papier A4 | 86,40 vrátane DPH |
13.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840292 | Ida Gabrišová - KANCEL Partizánska 405/27, 956 17 Solčany |
43734731 | JAR 900 ml | 91,20 vrátane DPH |
13.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840291 | Ida Gabrišová - KANCEL Partizánska 405/27, 956 17 Solčany |
43734731 | dezinfekčný prostriedok INCIDIN | 495,00 vrátane DPH |
13.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840290 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 30.11.2018 | 463,04 vrátane DPH |
13.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840289 | ANMI s.r.o. M.Benku 2430/10, 955 03 Topoľčany |
36784851 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
13.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840288 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné U-poukaz 11/2018 | 4,35 vrátane DPH |
13.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840287 | JUDr. Zuzana Kubešová Streďanská 4055, 955 01 Topoľčany |
36100030 | podanie návrhov na vykonanie exekúcie | 142,80 vrátane DPH |
13.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840286 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratov. služby 11/2018 | 1562,57 vrátane DPH |
13.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840285 | FINAL - CD Bratislava spol.s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | kompl. starost. o vozidlá 11/2018 | 83,58 vrátane DPH |
13.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840284 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 13,90 vrátane DPH |
13.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840282 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 12/2018 | 981,89 vrátane DPH |
13.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840281 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia 12/2018 | 1367,27 vrátane DPH |
13.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840280 | MIRLEK s.r.o. Jazmínova 389, 955 01 Tovarníky |
47580020 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
13.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840278 | FINAL - CD Bratislava spol.s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL-269KU | 21,60 vrátane DPH |
13.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840277 | FINAL - CD Bratislava spol.s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL-074KU | 21,60 vrátane DPH |
13.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840276 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava |
50171500 | preklad do nemčiny | 30,00 vrátane DPH |
13.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840283 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobitie kreditu frankovací stroj - vyúčt. | 3000,00 bez DPH |
13.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840279 | Štulrajterová Tatiana JUDr. Strakovo 732/6, 956 52 Čierny Balog |
47156406 | mediácia | 1250,00 bez DPH |
14.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840308 | Elektro Krajčík Sv. Cyrila a Metoda 18, 955 01 Topoľčany |
33986193 | konvektor HYUNDAI CON | 89,97 vrátane DPH |
19.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840307 | Elektro Krajčík Sv. Cyrila a Metoda 18, 955 01 Topoľčany |
33986193 | ventilátory ECG FS 40 stojanový | 87,60 vrátane DPH |
19.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840306 | Elektro Krajčík Sv. Cyrila a Metoda 18, 955 01 Topoľčany |
33986193 | žiarovky | 99,23 vrátane DPH |
19.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840305 | Elektro Krajčík Sv. Cyrila a Metoda 18, 955 01 Topoľčany |
33986193 | predlžovacie káble | 99,90 vrátane DPH |
19.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840303 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | údržba siete LAN 11/2018 | 526,18 vrátane DPH |
19.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840302 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP telefónia 11/2018 | 792,30 vrátane DPH |
19.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840301 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL popl. 11/2018 | 132,82 vrátane DPH |
19.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840300 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | prepojenie siete 11/2018 | 1022,71 vrátane DPH |
19.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840299 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | tel. popl. 11/2018-hovorové | 544,32 vrátane DPH |
19.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840298 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | kompl. správa -zml. o poskyt. sl. objektov 11/2018 | 2661,38 vrátane DPH |
19.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840297 | MUDr. Divinec Dušan P.O.Hviezdoslava , 955 01 Topoľčany |
47666676 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
19.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840296 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | tekuté mydlo | 46,56 vrátane DPH |
19.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840295 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1374,84 vrátane DPH |
19.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840320 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1632,00 vrátane DPH |
28.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840319 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | všeobecný materiál-toal.papier, pap.útierky | 504,96 vrátane DPH |
28.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840318 | Pravda Róbert M.Benku 2341/1, 955 03 Topoľčany |
34670360 | FAB vlžka, ROTO vložka | 92,00 vrátane DPH |
28.12.2018 | 22.1.2019 | |||
1181840317 | Pravda Róbert M.Benku 2341/1, 955 03 Topoľčany |
34670360 | plavákové ventily do WC | 90,00 vrátane DPH |
28.12.2018 | 22.1.2019 |