
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 349/2008 | 114,77 vrátane DPH |
233/1995 | 24.05.2018 | 30.05.2018 | 7.6.2018 | |
165/2018 | JUDr. Varga Štefan Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 170/2016 | 54,96 vrátane DPH |
233/1995 | 02.05.2018 | 04.05.2018 | 5.6.2018 | |
156/2018 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 490/2013 | 46 vrátane DPH |
233/1995 | 19.04.2018 | 24.04.2018 | 3.5.2018 | |
155/2018 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 46/2012 | 92,75 vrátane DPH |
233/1995 | 19.04.2018 | 24.04.2018 | 3.5.2018 | |
153/2018 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 277/2013 | 55,78 vrátane DPH |
233/1995 | 16.04.2018 | 20.04.2018 | 3.5.2018 | |
79/2018 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 47/2012 | 60,17 vrátane DPH |
233/1995 | 26.02.2018 | 07.03.2018 | 17.4.2018 | |
78/2018 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 433/2013 | 58,67 vrátane DPH |
233/1995 | 24.02.2018 | 07.03.2018 | 17.4.2018 | |
19/2018 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 38/2013 | 99,58 vrátane DPH |
235/1995 | 12.01.2018 | 23.01.2018 | 7.2.2018 | |
15/2018 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 18001 | 19,80 vrátane DPH |
233/1995 | 10.01.2018 | 23.01.2018 | 7.2.2018 | |
128/2018 | Miroslav Havrilčák OČ Kysta Kysta |
35479612 | dodávka a montáž drevenej steny v budove JZ Trebišov | 498 vrátane DPH |
145140024 | 22.03.2018 | 28.03.2018 | 17.4.2018 | |
405/2018 | Štaudnerová Helana Trebišov Trebišov |
35476001 | vypracovanie odborného vyjadrenie k stavbe - kanalizačná prípojka DP Kráľ. Chlmec | 99 vrátane DPH |
1451840075 | 03.10.2018 | 08.10.2018 | 12.11.2018 | |
81/2018 | Milan Hadbavny- HAGAS Gelnica |
34602712 | oprava, údržba a revízia plyn. kotolne ÚPSVaR Trebišov | 18432 vrátane DPH |
1/2018 | 28.02.2018 | 23.05.2018 | 5.6.2018 | |
193/2018 | Jozef Fedorčák FEAD Trebišov Trebišov |
34277579 | deratizácia č 06/2018 | 225,50 vrátane DPH |
1451840033 | 10.05.2018 | 14.05.2018 | 7.6.2018 | |
548/2018 | A: Mentová NOVOGAS Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
33159483 | oprava radiátora DP Kr.Chlmec | 30 vrátane DPH |
1451840081 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
547/2018 | A. Mentová NOVOGAS Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
33159483 | oprava v objekte DP Kr.Chlmec | 65 vrátane DPH |
1451840112 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
520/2018 | Tibor Szerdahelyi TIWEL Streda nad Bodrogom Streda nad Bodrogom |
33148074 | vypracovanie dokumentácie podľa obj. | 720 vrátane DPH |
1451640114 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
244/2018 | Tibor Szerdahelyi Strena nad Bodrogom Streda nad Bodrogom |
33148074 | odstránenie nedostatkov podľa dodacieho listu č. 022050 | 381,61 vrátane DPH |
1451840047 | 06.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
534/2018 | Igor Štec Michalovce Michalovce |
32672292 | kontrola PHP | 33,55 vrátane DPH |
1451840109 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 4.1.2019 | |
71/2018 | MUDr.Švagrovská Mária Trebišov Trebišov |
31984347 | zdravotné výkony za rok 20117 | 139,40 vrátane DPH |
447/2008 | 05.02.2018 | 26.02.2018 | 16.3.2018 | |
214/2018 | EGO SLOVAKIA sro V.Kamenec V.Kamenec |
31725325 | demontáž s montáž kuch. linky ÚPSVaR Trebišov | 99 vrátane DPH |
40/21018 | 17.05.2018 | 21.05.2018 | 7.6.2018 | |
276/2018 | SECOMP sro Trebišov Trebišov |
31697879 | dodávky tovaru podľa obj.1451840059 | 72,58 vrátane DPH |
1451840059 | 23.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
449/2018 | STAVOSERVIS sro Plechotice Plechotice |
31682987 | vypracovanie staveného rozpočtu | 24 vrátane DPH |
1451840092 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
542/2018 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
31672345 | Kanvica Sencor SWK 30 ks , mikrovlná rúra Daewoo KOR 7G87 5 ks | 722 vrátane DPH |
1451840118 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
408/2018 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
31672345 | predlžovací kábel 25 ks | 212 vrátane DPH |
1451840082 | 03.10.2018 | 08.10.2018 | 12.11.2018 | |
403/2018 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
31672345 | Kanvica Sencor SWk 6 ks | 89,40 vrátane DPH |
1451410080 | 01.10.2018 | 03.10.2018 | 12.11.2018 | |
269/2018 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
31672345 | ventilátor Sencor 6 ks | 95,40 vrátane DPH |
1451840056 | 12.06.2018 | 19.06.2018 | 4.7.2018 | |
537/2018 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | dodanie tovaru podľa obj. | 2783,98 vrátane DPH |
108/2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 4.1.2019 | |
535/2018 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | dodanie tovaru podľa obj. | 1277,69 vrátane DPH |
110/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 4.1.2019 | |
268/2018 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál podľa obj. 58/2018 | 3344,76 vrátane DPH |
58/2018 | 16.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
516/2018 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
03162345 | chladnička BEKO 240 - 2 ks | 498 vrátane DPH |
1451840113 | 07.12.2018 | 12.12.2018 | 4.1.2019 | |
550/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania za 12/2018 | 405,98 vrátane DPH |
5611862400 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
518/2018 | SLOVNAFT a.s. Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie - vyúčtovanie -11/2018 | 1064,88 vrátane DPH |
425611862400 | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 4.1.2019 | |
495/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania za 10/2018 | 494,95 vrátane DPH |
56116862400 | 21.11.2018 | 28.11.2018 | 17.12.2018 | |
472/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel | 931,11 vrátane DPH |
5611862400 | 07.11.2018 | 14.11.2018 | 17.12.2018 | |
447/2018 | SLOVNAFT as. Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania | 525,14 vrátane DPH |
5611862400 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
397/2018 | SLOVANFT s.a. Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania za 08/2018 | 420,62 vrátane DPH |
6611862400 | 25.09.2018 | 26.09.2018 | 9.10.2018 | |
373/2018 | SLOVANFT s.a. Bratislava Bratislava |
31322832 | vyučtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel | 851,05 vrátane DPH |
5611862400 | 07.09.2018 | 19.09.2018 | 9.10.2018 | |
357/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania do vozidiel | 343,47 vrátane DPH |
5611862400 | 21.08.2018 | 24.08.2018 | 3.9.2018 | |
334/2018 | Slovnaft as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania do vozidiel | 926,76 vrátane DPH |
425611862400 | 08.08.2018 | 18.08.2018 | 3.9.2018 | |
314/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania | 282,79 vrátane DPH |
561162400 | 20.07.2018 | 26.07.2018 | 7.8.2018 |