Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
485/2018   FINAL_CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík BL-982RU  81,60 
vrátane DPH
  97/2018  21.11.2018  25.11.2018  17.12.2018 
484/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  telefonovanie za 10/2018  947,63 
vrátane DPH
1002924    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
483/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  správa a údržba sietí LAN - 10/2018  1353,02 
vrátane DPH
46-LAN    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
482/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  IP telefonia za 10/2018  1376,10 
vrátane DPH
46-IPT    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
481/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back 10/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
480/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  VPN za 10/2018  5638,69 
vrátane DPH
46VPN    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
48/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom V0  4,35 
bez DPH
9001091942    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
479/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  dodávka energií za 10/2018  318,38 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
478/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  dodávka energií za 10/2018  245,21 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
477/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.bystrica
36597007  dodávka energií za 10/2018  442,16 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017 E 36    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
476/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny DP Streda nad B.  23,80 
vrátane DPH
2191104478    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
475/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.bystrica
36597007  dodávka energie za 10/2018  -39,29 
bez DPH
1121VP_ZSE/2017 36    15.11.2018    17.12.2018 
473/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B. Bystrica
36631124  poštové služby za 10/2018  3195,74 
vrátane DPH
37/2004RPC MI    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
472/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel  931,11 
vrátane DPH
5611862400    07.11.2018  14.11.2018  17.12.2018 
471/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  servisná prehliadka a oprava Fiat PANDA TV-993CB  341,10 
vrátane DPH
  95/2018  08.11.2018  14.11.2018  17.12.2018 
470/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  servisné služby - starostlivosť o vozidlá 10/2018  131,34 
vrátane DPH
216/OV/2016    08.11.2018  14.11.2018  17.12.2018 
47/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 01/2018  256,43 
vrátane DPH
1207216938    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
469/2018   ATALIAN SK sro Bratislava
Bratislava
44390823  upratovacie práce pre ÚPSVaR Trebišov za 10/2018  3076,39 
vrátane DPH
217/145/2018    08.11.2018  14.11.2018  17.12.2018 
468/2018   ALLIANZ Slovenská poisťovňa as, Bratislava
Bratislava
00151700  nájomné za 11/2018  2270,47 
vrátane DPH
8039010617    08.11.2018  14.11.2018  17.12.2018 
467/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné za 11/2018  626,77 
vrátane DPH
01-04/2017    08.11.2018  14.11.2018  17.12.2018 
466/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  3,60 
bez DPH
9001164522    08.11.2018  14.11.2018  17.12.2018 
465/2018   K-PRINT sro Trebišov
Trebišov
36202908  obrus papierový 16 ks  46,40 
vrátane DPH
  83/2018  08.11.2018  14.11.2018  17.12.2018 
464/2018   Železničné zdravotníctvo KOšice sro Košice
Košice
36582433  zdravotné výkony   27,88 
vrátane DPH
447/2008    31.10.2018  09.11.2018  17.12.2018 
463/2018   ARUD sro Trebišov
Trebišov
36605638  zdravotné výkony 01.07 - 30.09.2018  62,73 
vrátane DPH
447/2008    29.10.2018  09.11.2018  17.12.2018 
462/2018   SLOVAK TELEKOM as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok BIZNIS PARNER  255,23 
vrátane DPH
120721693842    07.11.2018  09.11.2018  17.12.2018 
461/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií za 11/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    07.11.2018  09.11.2018  17.12.2018 
460/2018   Ladislav Jakub CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd - DP ÚPSVaR Kr.Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  07.11.2018  09.11.2018  17.12.2018 
46/2018   SLOVAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania za 01/2018  1311,62 
vrátane DPH
425611862400    08.02.2018  14.02.2018  16.3.2018 
459/2018   BAU-INVEST Trebišov sro Trebišov
Trebišov
36591335  oprava vnútorných omietok a náterov soklov ÚPSVaR Trebišov, J. Záborského 8 075 01 Trebišov   900 
vrátane DPH
  1451840094  07.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
458/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 18013  19,80 
vrátane DPH
233/1995    02.11.2018  07.11.2018  17.12.2018 
457/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 18014  19,80 
vrátane DPH
233/1995    02.11.2018  07.11.2018  17.12.2018 
456/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 18015  19,80 
vrátane DPH
233/1995    02.11.2018  07.11.2018  17.12.2018 
455/2018   JUDr. Stacho Chladný Zvolen
Zvolen
42009766  trovy exekúcie č. 4853/08  45,35 
vrátane DPH
233/1995    02.11.2018  07.11.2018  17.12.2018 
454/2018   Ing. Juraj Danko Trebišov
Trebišov
41504925  vypracovanie rozpočtu na opravu WC pre imobilné osoby - budova ÚPSVaR Trebišov, M.R.Štefánika 73/23, 075 01  50 
vrátane DPH
  1451840048  02.11.2018  07.11.2018  17.12.2018 
453/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávky energií za 15.10.2017 - 14.10.2018  197,21 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E_36    02.11.2018  07.11.2018  17.12.2018 
452/2018   Ministersvo kultúry SR Bratislava
Bratislava
00165182  vyúčtovanie ubytovania 03.- 05.10.2018 - 4 osoby  80 
vrátane DPH
    23.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
451/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  oprava EZS výmena čidla Paradox  115,36 
vrátane DPH
  1451640061  23.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
450/2018   Mestský podnik služieb sro Čierna and Tisou
Čierna nad Tisou
36787108  výmena stropného svetla DP ÚP Čierna nad Tisou   50 
vrátane DPH
  1451840084  22.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
45/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 02/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    06.02.2018  14.02.2018  16.3.2018 
449/2018   STAVOSERVIS sro Plechotice
Plechotice
31682987  vypracovanie staveného rozpočtu   24 
vrátane DPH
  1451840092  23.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť