
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271/2018 | STRABAG PaFS aro Bratislava Bratislava  | 
						36361127 | komplexná správa budov za 05/2018 | 3173,40  vrátane DPH  | 
						13.06.2018 | 19.06.2018 | 4.7.2018 | ||
| 270/2018 | Ig. Igor Škrobánek Teplička nad Váhom Teplička nad Váhom  | 
						14255791 | meranie spotreby vozidla TV-993CB | 270  vrátane DPH  | 
						1451840049 | 13.06.2018 | 19.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 269/2018 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov  | 
						31672345 | ventilátor Sencor 6 ks | 95,40  vrátane DPH  | 
						1451840056 | 12.06.2018 | 19.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 268/2018 | XEPAP sro Zvolen Zvolen  | 
						31628605 | kancelársky materiál podľa obj. 58/2018 | 3344,76  vrátane DPH  | 
						58/2018 | 16.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 267/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov  | 
						35512822 | trovy exekúcie č. 02/2018 | 50,10  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 11.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 266/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava  | 
						47258314 | volania za 05/2018 | 887,93  vrátane DPH  | 
						1002924 | 12.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 265/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava  | 
						47258314 | správa LAN za 05/2018 | 1353,02  vrátane DPH  | 
						46_LAN | 12.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 264/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava  | 
						47258314 | služba IP tel. za 05/2018 | 1376,10  vrátane DPH  | 
						46_IPT | 12.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 263/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava  | 
						47258314 | DSL back 05/2018 | 796,90  vrátane DPH  | 
						46_DSL | 12.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 262/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava  | 
						47258314 | VPN za 05/2018 | 5638,69  vrátane DPH  | 
						46VPN | 11.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 261/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica  | 
						36597007 | dodávky energií za 05/2018 | -123,43  bez DPH  | 
						1121VP_ZSE/2017E 36 | 12.06.2018 | 4.7.2018 | ||
| 260/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica  | 
						36597007 | dodávky energií za 05/2018 | 234,44  vrátane DPH  | 
						1121VP_ZSe/2017E 36 | 12.06.2018 | 22.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 259/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica  | 
						36597007 | dodávky energií za 05/2018 | 212,99  vrátane DPH  | 
						1121Vp_ZSE/2017E 36 | 12.06.2018 | 22.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 258/2018 | BCF sro Banská Bystrica B. Bystrica  | 
						36597007 | dodávky energií za 05/2018 | 395,29  vrátane DPH  | 
						1121vp_zse/2017 36 | 11.06.2018 | 22.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 257/2018 | FINAL-CD Bratislava sro PArtizánske Partizánske  | 
						45960470 | oprava vozidla Škoda Octávia TV-444AZ | 998,41  vrátane DPH  | 
						54/2018 | 11.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 256/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske  | 
						45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík Škoda Octávia TV-445BF | 81,60  vrátane DPH  | 
						55/2018 | 11.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 255/2018 | Slovenská pošta as B. Bystrica Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštové služby za 05/2018 | 2764,90  vrátane DPH  | 
						37/20104RPC_MI | 11.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 254/2018 | FAL sro Michaľany Michaľany  | 
						44122969 | zdravotné výkony za 01-04 / 2018 | 111,52  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 07.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 253/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov  | 
						35512822 | trovy exekúcie č. 66/2015 | 95,26  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 07.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 252/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava  | 
						31322832 | vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel | 1418,09  vrátane DPH  | 
						425611862400 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 251/2018 | Mesto Čierna nad tisou Čierna nad Tisou  | 
						00331465 | nájomné za 06/2018 | 626,77  vrátane DPH  | 
						01_04/2017 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 250/2018 | SLovesnká pošta as B. Bystrica B. Bystrica  | 
						36631124 | dodané služby so znakom DPH V0 | 5,85  vrátane DPH  | 
						9001124401 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 249/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov  | 
						35512822 | trovy exekúcie č. 189/2011 | 169,57  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 07.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 248/2018 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava  | 
						35763469 | biznis partner 05/2018 | 255,59  vrátane DPH  | 
						120721693942 | 07.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 247/2018 | Želez. zdravot. Košice sro Košice Košice  | 
						36582433 | zdravotné výkony | 6,97  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 01.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 246/2018 | VAVROMED sro Trebišov Trebišov  | 
						46206213 | zdravotné výkony za 02/2018 | 27,88  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 31.05.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 245/2018 | LOCUSMED sro Trebišov Trebišov  | 
						44248911 | zdravotné výkony za 01.01.2016 do 31.03.2018 8 * 6,97 | 55,76  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 31.05.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 244/2018 | Tibor Szerdahelyi Strena nad Bodrogom Streda nad Bodrogom  | 
						33148074 | odstránenie nedostatkov podľa dodacieho listu č. 022050 | 381,61  vrátane DPH  | 
						1451840047 | 06.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 243/2018 | Ladislav JAKUB Csacsa Vojany Vojany  | 
						40938191 | vývoz odpadových vôd DP KCH | 201,60  vrátane DPH  | 
						1451840009 | 06.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 242/2018 | ATALIAN SK sro Bratislava Bratislava  | 
						44390823 | upratovacie služby 2031,60 | 2031,60  vrátane DPH  | 
						550/15/2016 | 06.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 241/2018 | FINAL _CD Bratislava sro Partizánske Partizánske  | 
						45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlá za 05/2018 | 131,34  vrátane DPH  | 
						215/OVS/2016 | 04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 240/2018 | BCF sro B. Bystrica Banská Bystrica  | 
						36597007 | opakované plnenie za dodávky energií DP SNB | 6,28  vrátane DPH  | 
						04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | ||
| 239/2018 | BCF sro B. Bystrica Banská Bystrica  | 
						36597007 | opakované plnenie za dodávky energií 06/2018 MRS TV | 807,70  vrátane DPH  | 
						04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | ||
| 238/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany  | 
						35743565 | faktúra plyn - za 06/2018 | 1229,43  vrátane DPH  | 
						160/OVS/2015 | 04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 237/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou  | 
						00331465 | vyúčtovanie - 01.01. - 14.03.2018 vodné , stočné | -49,75  vrátane DPH  | 
						01.06.2018 | 4.7.2018 | |||
| 236/2018 | ARUD sro Trebišov Trebišov  | 
						36605638 | zdravotné výkony za I.Q 2018 | 6,97  vrátane DPH  | 
						417/2008 | 30.05.2018 | 05.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 232/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov  | 
						35512822 | trovy exekúcie č. 409/2010 | 49,96  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 231/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov  | 
						35512822 | trovy exekúcie č. 395/2010 | 51,79  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 230/2018 | BAU-INVEST Trebišov sro Trebišov Trebišov  | 
						36591335 | oprava atiky na garáži MRS TV | 99  vrátane DPH  | 
						1451840027 | 31.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 229/2018 | BAU-INVEST Trebišov sro Trebšov Trebišov  | 
						36591335 | vykonané práce podľa súpisu prác 1451840022 | 1199,88  vrátane DPH  | 
						1451840022 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 |