
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné za 06/2018 | 1134,40 vrátane DPH |
171/2004 | 21.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 215/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 05/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 17.05.2018 | 21.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 154/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 04/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 19.04.2018 | 24.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 124/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za 03/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 19.03.2018 | 28.03.2018 | 17.4.2018 | |
| 69/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 02/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 19.02.2018 | 26.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 37/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné za nebytové priestory za 01/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 29.01.2018 | 05.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 509/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Piešťany |
35743565 | úhrada za 12/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/ovs/2015 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 461/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 11/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/ovs/2015 | 07.11.2018 | 09.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 406/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | zálohová platba za 10/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.10.2018 | 06.10.2018 | 12.11.2018 | |
| 367/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 09/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 05.09.2018 | 19.09.2018 | 9.10.2018 | |
| 325/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
03574365 | dodávky energií za 08/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.08.2018 | 08.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 287/2018 | MAgna Energia as Piešťany Piešťany |
35743585 | obdobie za 07/2017 | 1229,43 vrátane DPH |
160/ovs/2015 | 04.07.2018 | 11.07.2018 | 7.8.2018 | |
| 238/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | faktúra plyn - za 06/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 170/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.05.2018 | 04.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 88/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743665 | faktúra za obdobie 03/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/ovs/2015 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | 17.4.2018 | |
| 45/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 02/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 06.02.2018 | 14.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 27/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | ročné vyúčtovanie plynu | 5390 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 3/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | poplatok za 01/2018 | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.01.2018 | 15.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 139/2018 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 04/2018 | 1229,43 bez DPH |
160/OVS 2015 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 59/2018 | BCF sro Banská Bystrica B. Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávok energií za 01/2018 | 317,86 vrátane DPH |
1211VP_ZSE/2017 E36 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 91/2018 | Slovák Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | služba Biznis Partner k 28.02.2018 | 255,80 vrátane DPH |
12072193842 | 02.03.2018 | 12.03.2018 | 17.4.2018 | |
| 248/2018 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner 05/2018 | 255,59 vrátane DPH |
120721693942 | 07.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 514/2018 | Slovak Telekom as. Bratislava Bratislava |
35763459 | Biznis Partner za 11/2018 | 254,94 vrátane DPH |
120721693842 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 462/2018 | SLOVAK TELEKOM as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok BIZNIS PARNER | 255,23 vrátane DPH |
120721693842 | 07.11.2018 | 09.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 419/2018 | Slovak Telekom as Bratsilava Bratislava |
35752469 | poplatok biznis partner 09/2018 | 254,94 vrátane DPH |
120721693842 | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 332/2018 | SLovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok BIZNIS PArtner | 255,70 vrátane DPH |
120721693842 | 06.08.2018 | 10.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 298/2018 | Slovák Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner | 255,83 vrátane DPH |
120721693842 | 12.07.2018 | 17.07.2018 | 7.8.2018 | |
| 188/2018 | Slovak Telekom as. Bratislava Bratislava |
35763488 | Biznis partner | 258,04 vrátane DPH |
120721693842 | 07.05.2018 | 12.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 112/2018 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis partner za 03/2018 | 257,05 vrátane DPH |
120721693842 | 09.04.2018 | 13.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 371/2018 | Slovák Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 08/2018 | 255,44 vrátane DPH |
1207216938-42 | 07.09.2018 | 19.09.2018 | 9.10.2018 | |
| 47/2018 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 01/2018 | 256,43 vrátane DPH |
1207216938 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 429/2018 | BCF s.r.o. B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za elektrinu 09/2018 | 420,16 vrátane DPH |
1121VP/ZSE/2017E_36 | 12.10.2018 | 19.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 536/2018 | BCF sro Banská Bystrica B. Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 11/2018 | 827,32 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E36 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 523/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 11/2018 | 379,60 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E36 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 522/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 11/2018 | 287,06 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E36 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 521/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie 11/2018 | 487,80 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E36 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 479/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávka energií za 10/2018 | 318,38 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 478/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávka energií za 10/2018 | 245,21 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 431/2018 | BCF s.r.o. B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za elektrinu 09/2018 | 262,18 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 12.10.2018 | 19.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 342/2018 | BCF sro Bratislava Bratislava |
36597007 | vyúčtovania za 07/2018 | -140,17 bez DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.08.2018 | 3.9.2018 |