Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
277/2018   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájomné za 06/2018  1134,40 
vrátane DPH
171/2004    21.06.2018  27.06.2018  4.7.2018 
215/2018   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za nebytové priestory za 05/2018  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    17.05.2018  21.05.2018  7.6.2018 
154/2018   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za nebytové priestory za 04/2018  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    19.04.2018  24.04.2018  3.5.2018 
124/2018   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za 03/2018  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    19.03.2018  28.03.2018  17.4.2018 
69/2018   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za nebytové priestory za 02/2018  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    19.02.2018  26.02.2018  16.3.2018 
37/2018   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájomné za nebytové priestory za 01/2018  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    29.01.2018  05.02.2018  16.3.2018 
509/2018   MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
Piešťany
35743565  úhrada za 12/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
461/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií za 11/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    07.11.2018  09.11.2018  17.12.2018 
406/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  zálohová platba za 10/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.10.2018  06.10.2018  12.11.2018 
367/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 09/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    05.09.2018  19.09.2018  9.10.2018 
325/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
03574365  dodávky energií za 08/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.08.2018  08.08.2018  3.9.2018 
287/2018   MAgna Energia as Piešťany
Piešťany
35743585  obdobie za 07/2017  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    04.07.2018  11.07.2018  7.8.2018 
238/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra plyn - za 06/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.06.2018  15.06.2018  4.7.2018 
170/2018   MAGNA ENERGIA a.s Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií   1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.05.2018  04.05.2018  5.6.2018 
88/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743665  faktúra za obdobie 03/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    02.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
45/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 02/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    06.02.2018  14.02.2018  16.3.2018 
27/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  ročné vyúčtovanie plynu   5390 
vrátane DPH
160/OVS/2015    15.01.2018  26.01.2018  7.2.2018 
3/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  poplatok za 01/2018  1030,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.01.2018  15.01.2018  7.2.2018 
139/2018   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 04/2018  1229,43 
bez DPH
160/OVS 2015    03.04.2018  06.04.2018  3.5.2018 
59/2018   BCF sro Banská Bystrica
B. Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 01/2018  317,86 
vrátane DPH
1211VP_ZSE/2017 E36    12.02.2018  21.02.2018  16.3.2018 
91/2018   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  služba Biznis Partner k 28.02.2018  255,80 
vrátane DPH
12072193842    02.03.2018  12.03.2018  17.4.2018 
248/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner 05/2018  255,59 
vrátane DPH
120721693942    07.06.2018  15.06.2018  4.7.2018 
514/2018   Slovak Telekom as. Bratislava
Bratislava
35763459  Biznis Partner za 11/2018  254,94 
vrátane DPH
120721693842    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
462/2018   SLOVAK TELEKOM as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok BIZNIS PARNER  255,23 
vrátane DPH
120721693842    07.11.2018  09.11.2018  17.12.2018 
419/2018   Slovak Telekom as Bratsilava
Bratislava
35752469  poplatok biznis partner 09/2018  254,94 
vrátane DPH
120721693842    10.10.2018  12.10.2018  13.11.2018 
332/2018   SLovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok BIZNIS PArtner   255,70 
vrátane DPH
120721693842    06.08.2018  10.08.2018  3.9.2018 
298/2018   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner   255,83 
vrátane DPH
120721693842    12.07.2018  17.07.2018  7.8.2018 
188/2018   Slovak Telekom as. Bratislava
Bratislava
35763488  Biznis partner   258,04 
vrátane DPH
120721693842    07.05.2018  12.05.2018  5.6.2018 
112/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  Biznis partner za 03/2018  257,05 
vrátane DPH
120721693842    09.04.2018  13.04.2018  3.5.2018 
371/2018   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 08/2018  255,44 
vrátane DPH
1207216938-42    07.09.2018  19.09.2018  9.10.2018 
47/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 01/2018  256,43 
vrátane DPH
1207216938    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
429/2018   BCF s.r.o. B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za elektrinu 09/2018  420,16 
vrátane DPH
1121VP/ZSE/2017E_36    12.10.2018  19.10.2018  13.11.2018 
536/2018   BCF sro Banská Bystrica
B. Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 11/2018  827,32 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E36    17.12.2018  20.12.2018  4.1.2019 
523/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 11/2018  379,60 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E36    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
522/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 11/2018  287,06 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E36    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
521/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie 11/2018  487,80 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E36    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
479/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  dodávka energií za 10/2018  318,38 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
478/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  dodávka energií za 10/2018  245,21 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
431/2018   BCF s.r.o. B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za elektrinu 09/2018  262,18 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    12.10.2018  19.10.2018  13.11.2018 
342/2018   BCF sro Bratislava
Bratislava
36597007  vyúčtovania za 07/2018  -140,17 
bez DPH
1121VP_ZSE/2017E36    15.08.2018    3.9.2018 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť