
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo záznamu: 2019/66529 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ | 1478,40 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017 | Objednávka č. 19/26/54O/40 | 10.05.2019 | 20.06.2019 | 24.6.2019 |
Číslo záznamu: 2019/53121 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ | 3696,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017 | Objednávka č. 19/26/54O/40 | 09.04.2019 | 17.05.2019 | 29.5.2019 |
Číslo záznamu: 2019/53125 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamesestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ | 2310,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017 | Objednávka č. 19/26/54O/120 | 09.04.2019 | 17.05.2019 | 29.5.2019 |
Číslo záznamu: 2019/51218 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ | 2217,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017 | Objednávka č. 18/26/54O/295 | 04.04.2019 | 17.05.2019 | 29.5.2019 |
Číslo záznamu: 2019/38036 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ | 1663,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017 | Objednávka č. 19/26/54O/40 | 07.03.2019 | 18.04.2019 | 23.4.2019 |
Číslo záznamu: 2019/37995 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ | 3973,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017 | Objednávka č. 18/26/54O/295 | 07.03.2019 | 18.04.2019 | 23.4.2019 |
Číslo záznamu: 2019/1572 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ | 2864,40 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017 | Objednávka č. 18/26/54O/256 | 04.01.2019 | 22.01.2019 | 6.3.2019 |
1261940443 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 95,38 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 12.12.2019 | 18.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940442 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,88 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 12.12.2019 | 18.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940389 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,88 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 08.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
1261940385 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 95,38 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
1261940346 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,88 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 09.10.2019 | 16.10.2019 | 11.11.2019 | |
1261940345 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 95,38 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 09.10.2019 | 16.10.2019 | 11.11.2019 | |
1261940317 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,88 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 10.09.2019 | 16.09.2019 | 25.9.2019 | |
1261940312 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 95,38 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 25.9.2019 | |
1261940288 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,88 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 13.08.2019 | 16.08.2019 | 28.8.2019 | |
1261940279 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 95,45 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 28.8.2019 | |
1261940243 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 95,38 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 08.07.2019 | 12.07.2019 | 24.7.2019 | |
1261940242 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,88 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 08.07.2019 | 12.07.2019 | 24.7.2019 | |
1261940211 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,88 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 07.06.2019 | 12.06.2019 | 26.6.2019 | |
1261940208 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 95,38 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 05.06.2019 | 12.06.2019 | 26.6.2019 | |
1261940187 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,88 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 10.05.2019 | 16.05.2019 | 30.5.2019 | |
1261940183 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 95,38 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 09.05.2019 | 16.05.2019 | 30.5.2019 | |
1261940173 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Upomienka, úrok z omeškania - vrátenie | -5,45 bez DPH |
ZoP+BP60 | 25.04.2019 | 30.5.2019 | ||
1261940143 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,88 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 24.4.2019 | |
1261940142 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 95,84 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 24.4.2019 | |
1261940099 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,88 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 06.03.2019 | 11.03.2019 | 26.3.2019 | |
1261940098 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 101,48 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 06.03.2019 | 11.03.2019 | 26.3.2019 | |
1261940013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky | 17,88 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 08.01.2019 | 16.01.2019 | 22.2.2019 | |
1261940011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 95,40 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 07.01.2019 | 16.01.2019 | 22.2.2019 | |
1261940426 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2040,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 18.12.2019 | |
1261940415 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Montáž PLM | 132,44 vrátane DPH |
Objednávka č. 081/2019 | 22.11.2019 | 28.11.2019 | 18.12.2019 | |
1261940381 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2040,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 10.12.2019 | |
1261940230 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Demontáž plynomera | 301,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | Objednávka č. 050/2019 | 20.06.2019 | 26.06.2019 | 24.7.2019 |
1261940212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2040,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 07.06.2019 | 12.06.2019 | 26.6.2019 | |
1261940179 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2040,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 07.05.2019 | 14.05.2019 | 30.5.2019 | |
1261940136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1513,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 04.04.2019 | 12.04.2019 | 24.4.2019 | |
1261940100 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1513,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 07.03.2019 | 12.03.2019 | 26.3.2019 | |
1261940066 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1513,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 160/OVS/2015 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 27.2.2019 | |
1261940036 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie dodávky plynu | 3710,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 17.01.2019 | 22.01.2019 | 27.2.2019 |