
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041940117 | JUDr.Viera Kučerová-súdny exekútor 90 851 Holíč,nám sv.Martina 9 |
37851390 | trovy exekúcie | 43,00 vrátane DPH |
EX 1700/2008/Čk:4Er/576/2008-21 | 05.04.2019 | 16.04.2019 | 10.5.2019 | |
1041940187 | JUDr.Viera Kučerová-súdny exekútor 90 851 Holíč,nám sv.Martina 9 |
37851390 | trovy exekúcie | 43,40 vrátane DPH |
EX 1699/2008 | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
1041940231 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 82,15 vrátane DPH |
EX 143/2002 | 12.07.2019 | 24.07.2019 | 6.8.2019 | |
1041940231 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 82,15 vrátane DPH |
EX 143/2002 | 12.07.2019 | 24.07.2019 | 30.7.2019 | |
1041940200 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | trovy exekúcie | 78,17 vrátane DPH |
EX 13Er/2810/2002-12 | 13.06.2019 | 26.06.2019 | 9.7.2019 | |
1041940232 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 42,31 vrátane DPH |
EX 068/2004 | 12.07.2019 | 24.07.2019 | 6.8.2019 | |
1041940232 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 42,31 vrátane DPH |
EX 068/2004 | 12.07.2019 | 24.07.2019 | 30.7.2019 | |
1041940343 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 45,67 vrátane DPH |
EX 677/13 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940403 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 51,83 vrátane DPH |
EX 258/13 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940351 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 52,67 vrátane DPH |
EX 126/11 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940414 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 51,42 vrátane DPH |
EX 077/04-54 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940413 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940410 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940409 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940408 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940407 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940406 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940405 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940404 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940402 | Ekostav-AB, s.r.o. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 40 |
36729965 | DS-okenné kľúčky (15ks ) | 45,00 vrátane DPH |
46/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940396 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | tekuté mydlo ( 5l / 20ks ) | 46,56 vrátane DPH |
35/OE/2019 | 13.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940381 | Csiba Pavol , szčo 946 17 Sokolce,Hlavná 43 |
46899936 | VM-výmena obehového čerpadla | 182,00 vrátane DPH |
43/OE/2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940378 | TEN Slovavia s.r.o. 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49 |
36245011 | Kerio Control-predĺženie licencie | 97,20 vrátane DPH |
44/OE/2019 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940376 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-údržba sl.OMV/STK+EK | 142,20 vrátane DPH |
42/OE/2019 | 28.11.2019 | 06.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940365 | Németh Ján - XXL Transport 930 14 Mad č.83 |
40896021 | preprava utečencov / Medzilaborce 28.10.2019 | 550,00 vrátane DPH |
1/OSVaR/2019 | 20.11.2019 | 27.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940358 | ObÚ Vrakúň 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
00305821 | preprava utečencov / Medzilaborce 28.10.2019 | 550,00 vrátane DPH |
2/OSVaR/2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940359 | Csiba Pavol , szčo 946 17 Sokolce,Hlavná 43 |
46899936 | VM-oprava plynového kotla | 418,00 vrátane DPH |
38/OE/2019 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940350 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-oprava a údržba sl.OMV | 432,23 vrátane DPH |
39/OE/2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940349 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-oprava a údržba sl.OMV | 436,79 vrátane DPH |
40/OE/2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940325 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-fr.stroj/servisné práce | 461,17 vrátane DPH |
37/OE/2019 | 23.10.2019 | 28.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940321 | Bíró Zoltán - GM System 929 01 D.Streda,B.Kondého 5138/30 |
37488431 | DS-oprava,montáž posuvnej brány | 624,00 vrátane DPH |
36/OE/2019 | 18.10.2019 | 28.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940308 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 1084,20 vrátane DPH |
31,34/OE/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940307 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-oprava a údržba sl.OMV | 621,66 vrátane DPH |
32,33/OE/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940271 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KU-oprava a údržba sl.OMV | 176,59 vrátane DPH |
28/OE/2019 | 03.09.2019 | 11.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940267 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-údržba sl.OMV | 1104,84 vrátane DPH |
25/OE/2019 | 23.08.2019 | 05.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940263 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
27/OE/2019 | 14.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940224 | Datalan, a.s. 851 01 Bratislava,Krasovského 14 |
35810734 | oprava a údržba VT ( OKI a HP tlačiareň ) | 1016,00 vrátane DPH |
21,23/OE/2019 | 11.07.2019 | 29.07.2019 | 6.8.2019 | |
1041940236 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-servis a údržba sl.OMV | 299,18 vrátane DPH |
26/OE/2019 | 19.07.2019 | 26.07.2019 | 6.8.2019 | |
1041940213 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-servis a oprava sl.OMV | 1720,00 vrátane DPH |
24/OE/2019 | 04.07.2019 | 17.07.2019 | 6.8.2019 | |
1041940224 | Datalan, a.s. 851 01 Bratislava,Krasovského 14 |
35810734 | oprava a údržba VT ( OKI a HP tlačiareň ) | 1016,00 vrátane DPH |
21,23/OE/2019 | 11.07.2019 | 29.07.2019 | 30.7.2019 |