
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421940218 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2019 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 463,92 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940217 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2019 Michalovská 55, Sobrance | 337,15 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940216 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2019 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 990,49 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940215 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2019 Zelená 63/119 V. Kapušany | 241,42 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940214 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 096 US | 193,36 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940213 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 05/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-5-01-057 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940212 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 05/2019 | 634,13 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940209 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 07.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940208 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 05/2019 | 87,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 | |
1421940207 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2019 | 208,50 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 | |
1421940206 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP za 05/2019 | 7,95 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 | |
1421940205 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie Saleziánov 1, Michalovce 27.04.-29.05.2019 Michalovská 55, Sobrance 25.04.-30.05.2019 | 322,74 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 | |
1421940204 | BCF.s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 06/2019 P.O.H. 66/118, Veľké Kapušany | 72,37 EUR vrátane DPH |
1121-ZSE/2017 1121-ZSE2018E | 05.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 | |
1421940203 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 05.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 | |
1421940193 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | trovy exekúcie 6Er/54/2011/ k Ex 51/11 | 151,31 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 24.05.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 | |
1421940190 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcia 8Er/87/2012 k Ex 945/12 | 86,01 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 22.05.2019 | 13.05.2019 | 12.6.2019 | |
1421940189 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie 16Er61/2013 k Ex 233/13 | 131,21 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 22.05.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 | |
1421940199 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | nájom za nebytové priestory 06/2019 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 01/2018/OE | 03.06.2019 | 07.06.2019 | 7.6.2019 | |
1421940198 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 05/2019 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 29.05.2019 | 07.06.2019 | 7.6.2019 | |
1421940197 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie 19 Er/153/20009 k Ex 400/09 | 126,60 EUR vrátane DPH |
233/1995 Z.z. | 29.05.2019 | 07.06.2019 | 7.6.2019 | |
1421940196 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie č.16/ 37/2010 k Ex 91/10 | 160,96 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 29.05.2019 | 07.06.2019 | 7.6.2019 | |
1421940195 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | trovy exekúcie 19Er/416//2014/ k Ex 1679/14 | 114,65 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 29.05.2019 | 07.06.2019 | 7.6.2019 | |
1421940188 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL 01.-15.05.2019 | 523,20 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.05.2019 | 29.05.2019 | 29.5.2019 | |
1421940186 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
355385893 | trovy exekúcie Ex 328/2009-Z | 45,05 EUR vrátane DPH |
Ex 328/2009-Z | 17.05.2019 | 29.05.2019 | 29.5.2019 | |
1421940185 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie 05/2019 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.05.2019 | 27.05.2019 | 24.5.2019 | |
1421940182 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/2019 | 3 565,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 14.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 | |
1421940181 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom na nebytové priestory 05/2019 | 81,28 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 13.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 | |
1421940180 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 04/2019 Zelená 63/299, V. Kapušany | 238,52 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 13.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 | |
1421940179 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 04/2019 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 997, 06 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 13.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 | |
1421940178 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 04/2019 Michalovská 55, Sobrance | 317,74 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 13.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 | |
1421940177 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 04/2019 Saleziánov 1, Michalovce D | 421,85 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 13.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 | |
1421940176 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina . 04/2019 Zelená 63/299, V. Kapušany | 73,88 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 13.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 | |
1421940175 | TERMMING a.s 35972254 |
35972254 | Dodávka tepla 04/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057 | 10.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 | |
1421940162 | JUDr. Michal Kruppa Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 172/2015 | 85,73 vrátane DPH |
Ex 172/2015 | 30.04.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940170 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 04/2019 | 182,87 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940171 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 04/2019 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940174 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunkačne poplatky 04/2019 | 682,90 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940173 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2019 | 2586,84 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940172 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za 04/2019 | 9,15 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940169 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park 04/2019 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 07.05.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 |