Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421940253   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 06/2019  93,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
1421940252   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U v mesiaci jún 2019  7,50 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
1421940256   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 01-06/2019 POH 66/118 V. Kapušany  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    10.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
1421940263   BUKÓ- firma, s.r.o
Hababuda 17, 079 01 Veľké Kapušany
46760474  oprava vjazdu na parkovisko Zelená 63/299, V. Kapušany  2 613,06 EUR 
vrátane DPH
  OV190034  11.07.2019  22.07.2019  19.7.2019 
1421940257   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734  servis tlačiarne HP Color Jet 6030,servis snímača Motorola MC 55A  963,70 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV190035, OV190040  11.07.2019  17.07.2019  15.7.2019 
1421940265   JUDr. Michal Kruppa
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekútora Ex 48//2014  55,49 EUR 
vrátane DPH
Ex 48/2014    11.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
1421940264   JUDr. Michal Kruppa
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekútora Ex 647/2013  63,63 EUR 
vrátane DPH
Ex 647/2013    11.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
1421940262   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 06/2019 Zelená 63/299., V. Kapušany  194,95 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    11.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
1421940261   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 06/2019 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A,B,C  896,17 EUR 
bez DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    11.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
1421940260   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 06/2019  282,52 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    11.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
1421940259   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 06/2019 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D  469,51 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    11.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
1421940258   BCF .s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 06/2019 Zelená 63/299 V: Kapušany  73,42 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    11.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
1421940270   Technické služby
Gorkého 55, Sobrance
35513861  Prenájom kontajnera obdobie 01.01.-30.06.2019  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    12.07.2019  22.07.2019  19.7.2019 
1421940269   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 06/2019  660,53 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.07.2019  22.07.2019  19.7.2019 
1421940268   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné služby 06/2019  2 415,56 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.07.2019  22.07.2019  19.7.2019 
1421940266   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 06/2019  3565,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    12.07.2019  22.07.2019  19.7.2019 
1421940267   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis k zľave DEKVS 06/2019  56,62 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    12.07.2019    16.7.2019 
1421940275   Mesto Veľké Kapušany
L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
00332038  Nájom za nebytové priestory 07/2019  115,12 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE    15.07.2019  06.08.2019  5.8.2019 
1421940273   MUDr. Knocik Viliam
Mierova 84, 072 22 Strážske
31971270  zdravotné výkony II.Q.2019  20,91 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    15.07.2019  06.08.2019  5.8.2019 
1421940276   HADEK
071 01 Lesné 63
34565566  opravu žalúzii vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63  493,37 EUR 
vrátane DPH
  OV190042  15.07.2019  31.07.2019  31.7.2019 
2019/317853   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  554,40 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/384  18.07.2019  06.09.2019  4.10.2019 
2019/271057   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  554,40 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/385  18.07.2019  05.08.2019  3.9.2019 
1421940279   MUDr. Aszalyová Kveta
Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce
47589264  zdravotné výkony I. polrok 2019   76,67 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    18.07.2019  06.08.2019  5.8.2019 
1421940280   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom, energie CPS 07/2019  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    18.07.2019  05.08.2019  2.8.2019 
2019/246263   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. Programu BK pre DN UoZ  554,40 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/382  18.07.2019  29.07.2019  1.8.2019 
2019/246239   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  554,40 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/560  18.07.2019  26.07.2019  1.8.2019 
2019/240186   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  fakturácia za realizáciu vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 16.05.-13.06.2019  21 037,00  
vrátane DPH
247/OAOTP/2017  19/42/54O/380  18.07.2019  25.07.2019  31.7.2019 
1421940276   HADEK
071 01 Lesné 63
34565566  siete proti hmyzu na okná Saleziánov 1, Michalovce  90,00. EUR 
vrátane DPH
  OV190042  18.07.2019  31.07.2019  31.7.2019 
2019/229971   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  fakturácia za realizáciu vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 16.05.-13.06.2019  20383,00  
vrátane DPH
247/OAOTP/2017  19/42/54O/381  22.07.2019  25.07.2019  31.7.2019 
1421940281   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.07.-15.07.15.07.2019  645,31 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    23.07.2019  31.07.2019  31.7.2019 
1421940282   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nájom za nebytové priestory - vyúčtovanie r. 2018  190,98 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2018/OE    24.07.2019  05.09.2019  4.9.2019 
2019/255763   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  Inkluzívne vzdelávanie od 14.06.-15.07.2019  22 127,00 EUR 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/42/54O/536  24.07.2019  13.08.2019  3.9.2019 
2019/258972   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  realizáciu programu Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 14.06-15.07.2019  17 494,50 EUR 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/42/540/536  24.07.2019  13.08.2019  3.9.2019 
1421940283   MUDr. Prunyiová Tatiana
Štefániková 2, 071 01 Michalovce
31974309  zdravotné výkony I. polrok 2019  27,88 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    24.07.2019  06.08.2019  5.8.2019 
1421940286   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce
45449465  zdravotné výkony  55,76 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    31.07.2019  06.08.2019  5.8.2019 
1421940285   JUDr. Michal Kruppa
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ex 351/2012  40, 53 EUR 
vrátane DPH
Ex 351/2012    31.07.2019  06.08.2019  5.8.2019 
1421940287   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  mobilná skartácia  1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017  OV190045  01.08.2019  06.08.2019  5.8.2019 
1421940288   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 07/2019  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    02.08.2019  06.08.2019  5.8.2019 
1421940292   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Michalovce, Saleziánov 1, 28.06.-29.07.2019, Michalovská 55, Sobrance 29.06.-30.07.2019   379,64 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    05.08.2019  15.08.2019  15.8.2019 
1421940291   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn 08/2019  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    05.08.2019  13.08.2019  9.8.2019 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť