Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/113578 | Newport Group, a.s. Bratislava Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu - Pripravený na prácu - Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe od 18.12.2019 do 15.3.2019 | 8652,00 bez DPH |
194554O48 | 26.03.2019 | 05.04.2019 | 13.5.2019 | |
2019/91650 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.02.2019-28.02.2019 | 4250,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/49 | 06.03.2019 | 23.04.2019 | 14.5.2019 |
2019/120330 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 01.02.2019-28.02.2019 | 4527,6 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/50 | 07.03.2019 | 23.04.2019 | 14.5.2019 |
2019/111128 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 06.02.2019-28.02.2019 | 4620 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/82 | 07.03.2019 | 23.04.2019 | 14.5.2019 |
2019/114405 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 06.02.2019-28.02.2019 | 4435,2 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/65 | 07.03.2019 | 23.04.2019 | 14.5.2019 |
2019/145549 | Newport Group, a.s. Bratislava Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu - Priravený na prácu - Inkluzívne vzdelávanie od 13.3.2019 do 10.4.2019 | 22236,00 bez DPH |
194554O179 | 25.04.2019 | 20.05.2019 | 23.5.2019 | |
2019/145539 | Newport Group, a.s. Bratislava Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu - Priravený na prácu - Inkluzívne vzdelávanie od 13.3.2019 do 10.4.2019 | 19456,50 bez DPH |
194554O178 | 25.04.2019 | 20.05.2019 | 23.5.2019 | |
1451940242 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Lojziová | 79,42 vrátane DPH |
233/1995 | 02.5.2019 | 06.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940243 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 67,13 vrátane DPH |
145194004 | 02.5.2019 | 06.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940244 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 198,05 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 02.5.2019 | 06.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940245 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie BL-830KV | 81,60 vrátane DPH |
20/2018 | 02.5.2019 | 06.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940246 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie BL-223KU | 81,60 vrátane DPH |
19/2018 | 02.5.2019 | 06.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940247 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie TV-280BN. | 81,60 vrátane DPH |
18/2018 | 02.5.2019 | 06.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940248 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie TV-067AT | 81,60 vrátane DPH |
21/2018 | 02.5.2019 | 06.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940249 | Nemocnica Košice-Šaca a.s. 144 Košice |
36168165 | zdr. výk. ZPS | 6,97 vrátane DPH |
447/2005 | 02.5.2019 | 06.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940250 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Goroľová G. | 56,76 vrátane DPH |
233/1995 | 02.5.2019 | 10.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940251 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Boeščad | 59,94 vrátane DPH |
233/1995 | 02.5.2019 | 10.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940252 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Chimaľ M. | 40,99 vrátane DPH |
233/1995 | 02.5.2019 | 10.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940253 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Fečko J. | 48,91 vrátane DPH |
233/1995 | 02.5.2019 | 10.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940254 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 vrátane DPH |
145184004 | 03.5.2019 | 10.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940255 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna and Tisou |
00331465 | vyúčt. z nájmu st. budova | 347,51 vrátane DPH |
88 | 03.5.2019 | 10.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940256 | Chladný Stacho JUDr. 133 Zvolen |
42009766 | trovy exe. za Mlatičeková | 39,83 vrátane DPH |
233/1998 | 03.5.2019 | 10.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940257 | MED s.r.o. - MUDr. Parihuz 145 Trebišov |
44680392 | zdrav výkony ZPS | 41,82 vrátane DPH |
447/2005 | 03.5.2019 | 10.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940258 | Marián Maščuk Ing. Banská Štiavnica |
14304571 | oprava podlahy | 99,00 vrátane DPH |
1451940027 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940259 | Slovenský červený kríž, ÚzS TV Trebišov |
00416274 | kurz prvej pomoci | 150,00 vrátane DPH |
16/2019 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940260 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 1646,42 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940261 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 05/19 | 2270,47 vrátane DPH |
8039010617 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940262 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl., internet | 255,73 vrátane DPH |
120721693842 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940263 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna and Tisou |
00331465 | nájomné 05/19 | 626,77 vrátane DPH |
01-04/2017 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940264 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 840,59 vrátane DPH |
5611862400 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940265 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. poš. pouk. | 2,70 vrátane DPH |
90001214169 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940266 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 65,94 vrátane DPH |
145194004 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940267 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 vrátane DPH |
145194004 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940268 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | uprat. sl. | 3691,67 vrátane DPH |
217/145/2018 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940269 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | kompl. st. o MV | 113,03 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940270 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie BL-982RU | 81,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940271 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie BL-087KU | 81,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940272 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie TV-993CB | 111,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940273 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie BL-092KU | 81,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940274 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energ. SNB | 23,80 vrátane DPH |
SNB | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 |