Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
|
1401940470 |
Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 11/2019 - DOBROPIS |
56,78
vrátane DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
3.1.2020 |
1401940438 |
BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
Dodávka elektriny - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - za obdobie: 15.10.2018 - 14.10.2019 - Vyúčtovanie |
74,29
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1121VP_ZSE/2017E, č. zmluvy 344/OVS/2017, zo dňa 11.10.2017 |
|
18.11.2019 |
|
17.12.2019 |
1401940437 |
BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
Dodávka elektriny - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za obdobie: 15.10.2018 - 14.10.2019 - Vyúčtovanie |
21,90
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1121VP_ZSE/2017E, č. zmluvy 344/OVS/2017, zo dňa 11.10.2017 |
|
18.11.2019 |
|
17.12.2019 |
1401940427 |
Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 10/2019 - DOBROPIS |
64,74
vrátane DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
9.12.2019 |
1401940391 |
Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 09/2019 - DOBROPIS |
51,56
vrátane DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
11.11.2019 |
1401940333 |
Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 08/2019 - DOBROPIS |
59,66
vrátane DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
30.9.2019 |
1401940312 |
Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 07/2019 - DOBROPIS |
66,02
vrátane DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
17.9.2019 |
1401940280 |
Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 06/2019 - DOBROPIS |
57,70
vrátane DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
12.8.2019 |
1401940236 |
Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 05/2019 - DOBROPIS |
64,00
vrátane DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
8.7.2019 |
1401940189 |
Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 04/2019 - DOBROPIS |
61,12
vrátane DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
31.5.2019 |
1401940154 |
AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
nájomné - 4/2019 - Dobropis k FA č. 1900251 |
1,84
vrátane DPH |
Dodatok č.4 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016 |
|
16.04.2019 |
|
7.5.2019 |
1401940144 |
Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 03/2019 - DOBROPIS |
61,56
vrátane DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
6.5.2019 |
1401940109 |
Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 02/2019 - DOBROPIS |
62,12
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
14.03.2019 |
|
10.4.2019 |
1401940067 |
Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 01/2019 - DOBROPIS |
79,5
vrátane DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
8.3.2019 |
1401940006 |
AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
nájomné - 1/2019 |
490,8
vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP |
|
04.01.2019 |
08.01.2019 |
5.2.2019 |
1401940005 |
AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
nájomné - 1/2019 |
93,57
vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.149/140/2018 NP PODPN |
|
04.01.2019 |
08.01.2019 |
5.2.2019 |
1401940004 |
AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
nájomné -1/2019 |
12605,44
vrátane DPH |
Dodatok č.3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016 |
|
04.01.2019 |
08.01.2019 |
5.2.2019 |
1401940003 |
AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
Dodávka médií a služieb za obdobie - 12/2018 |
223,2
vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP |
|
04.01.2019 |
08.01.2019 |
5.2.2019 |
1401940002 |
AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
Dodávka médií a služieb za obdobie - 12/2018 |
42,5
vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.149/140/2018 NP PODPN |
|
04.01.2019 |
08.01.2019 |
5.2.2019 |
1401940001 |
AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
Dodávka médií a služieb za obdobie - 12/2018 |
6652,00
vrátane DPH |
Dodatok č.3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016 |
|
04.01.2019 |
08.01.2019 |
5.2.2019 |
1401940007 |
ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
Poplatok za internet - 12/2018 |
29,63
vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
5.2.2019 |
1401940008 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 |
PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 1/2019 |
219,06
vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 |
|
11.01.2019 |
14.01.2019 |
5.2.2019 |
1401940013 |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie |
246,28
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 |
|
14.01.2019 |
15.01.2019 |
14.2.2019 |
1401940012 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete |
28,61
vrátane DPH |
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007 |
|
14.01.2019 |
15.01.2019 |
14.2.2019 |
1401940013 |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie |
246,28
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 |
|
14.01.2019 |
15.01.2019 |
14.2.2019 |
1401940012 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete |
28,61
vrátane DPH |
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007 |
|
14.01.2019 |
15.01.2019 |
14.2.2019 |
1401940011 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Úver poštovného - 12/2018 |
86,90
vrátane DPH |
Žiadosť o úver poštovného - Povolenie zo dňa 13.1.2004:1. Povolenie č. 3/2004-pošta Hanušovce n. T. |
|
14.01.2019 |
15.01.2019 |
5.2.2019 |
1401940010 |
Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci -12/2018 |
0,75
vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 |
|
14.01.2019 |
15.01.2019 |
5.2.2019 |
1401940024 |
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
Telekomunikačné poplatky |
265,63
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 |
|
15.01.2019 |
17.01.2019 |
14.2.2019 |
1401940023 |
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
Telekomunikačné poplatky |
826,85
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 |
|
15.01.2019 |
17.01.2019 |
14.2.2019 |
1401940022 |
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
Telekomunikačné poplatky |
967,44
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 |
|
15.01.2019 |
17.01.2019 |
14.2.2019 |
1401940021 |
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
Telekomunikačné poplatky |
1921,00
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 |
|
15.01.2019 |
17.01.2019 |
14.2.2019 |
1401940020 |
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
Telekomunikačné poplatky |
85,79
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 |
|
15.01.2019 |
17.01.2019 |
14.2.2019 |
1401940017 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 |
Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: december 2018 |
609,1
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR zo dňa 9.3.2016 |
|
15.01.2019 |
17.01.2019 |
14.2.2019 |
1401940016 |
ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 |
Upratovanie - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - obdobie 11/2018 |
71,87
vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 218/140/2018 zo dňa 18.5.2018 |
|
15.01.2019 |
17.01.2019 |
14.2.2019 |
1401940015 |
ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 |
Upratovanie - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - obdobie 12/2018 |
169,57
vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 218/140/2018 zo dňa 18.5.2018 |
|
15.01.2019 |
17.01.2019 |
14.2.2019 |
1401940014 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 |
Komplexná starostlivosť o vozidlo - 12/2018 |
83,58
vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 |
|
14.01.2019 |
17.01.2019 |
14.2.2019 |
1401940014 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 |
Komplexná starostlivosť o vozidlo - 12/2018 |
83,58
vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 |
|
14.01.2019 |
17.01.2019 |
14.2.2019 |
1401940019 |
MUDr. Jolana ZEHEROVÁ Sedliská 166, 094 09 Sedliská |
35506831 |
Zdravotné výkony |
90,61
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
15.01.2019 |
18.01.2019 |
14.2.2019 |