Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042001397 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie" | 13516,00 vrátane DPH |
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA | 19/04/54O/400 | 20.02.2020 | 28.02.2020 | 9.3.2020 |
1042000656 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie" | 12644,00 vrátane DPH |
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA | 19/04/54O/349 | 16.01.2020 | 11.02.2020 | 10.3.2020 |
1042002475 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie" | 10191,50 bez DPH |
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA | 20/04/54O/8 | 23.03.2020 | 07.04.2020 | 13.5.2020 |
1042040366 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
44/OE/2020 | 03.11.2020 | 16.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040323 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
39/OE/2020 | 01.10.2020 | 13.10.2020 | 20.11.2020 | |
1042040295 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
35/OE/2020 | 03.09.2020 | 08.09.2020 | 6.10.2020 | |
1042040262 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
31/OE/2020 | 04.08.2020 | 12.08.2020 | 7.9.2020 | |
1042040223 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
27/OE/2020 | 01.07.2020 | 08.07.2020 | 6.8.2020 | |
1042040194 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
22/OE/2020 | 01.06.2020 | 10.06.2020 | 13.7.2020 | |
1042040163 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
18/OE/2020 | 04.05.2020 | 07.05.2020 | 15.6.2020 | |
1042040129 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
8/OE/2020 | 01.04.2020 | 07.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040027 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie plynu 01.01-30.04.2019 | 4861,25 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042001653 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 3931,20 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/348 | 13.01.2020 | 09.03.2020 | 6.4.2020 |
1042006296 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP | 3837,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 20/04/54O/9 | 07.08.2020 | 05.10.2020 | 20.11.2020 |
1042040368 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | frankovací stroj IS-440 SK | 3720,00 vrátane DPH |
47/OE/2020 | 04.11.2020 | 19.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040383 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 10.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 12.11.2020 | 25.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040324 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 09.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 05.10.2020 | 13.10.2020 | 20.11.2020 | |
1042040298 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 08.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 04.09.2020 | 17.09.2020 | 6.10.2020 | |
1042040264 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 07.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 04.08.2020 | 12.08.2020 | 7.9.2020 | |
1042040224 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 06.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 02.07.2020 | 08.07.2020 | 6.8.2020 | |
1042040201 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 05.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 04.06.2020 | 10.06.2020 | 13.7.2020 | |
1042040165 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 04.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 05.05.2020 | 15.05.2020 | 15.6.2020 | |
1042040151 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 03.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040085 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 02.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 06.03.2020 | 12.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040057 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 01.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 9.3.2020 | |
1042040015 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 12.2019 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042001654 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 3182,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/348 | 07.02.2020 | 09.03.2020 | 6.4.2020 |
1042000338 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 3182,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/296 | 04.12.2020 | 17.01.2020 | 7.2.2020 |
1042040388 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040336 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.10.2020 | 14.10.2020 | 20.11.2020 | |
1042040313 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 6.10.2020 | |
1042040281 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 7.9.2020 | |
1042040234 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 6.8.2020 | |
1042040213 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.06.2020 | 17.06.2020 | 13.7.2020 | |
1042040172 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 15.6.2020 | |
1042040144 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040107 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.03.2020 | 17.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040060 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 9.3.2020 | |
1042040125 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/antb.mydlá,gel | 2615,00 vrátane DPH |
14/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040248 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2475,00 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 14.07.2020 | 17.07.2020 | 6.8.2020 |