Faktúry 2020 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1022040362   JUDr. Ing. Hrebík Štefan
Duklianskych hrdinov 6, Malacky
31148531  Trovy exekúcie  42,00 
vrátane DPH
    18.11.2020  20.11.2020 
1022040379   JUDr. Ing. Hrebík Štefan - EX. úrad
Duklianskych hrdinov 6, Malacky
31148531  Trovy exekúcie  42,00 
vrátane DPH
    2.12.2020  04.12.2020 
1022040378   JUDr. Ing. Hrebík Štefan - EX. úrad
Duklianskych hrdinov 6, Malacky
31148531  Trovy exekúcie  42,00 
vrátane DPH
    2.12.2020  04.12.2020 
1022040370   JUDr. Ing. Hrebík Štefan - Ex. úrad
Duklianskych hrdinov 6, Malacky
31148531  Trovy exekúcie  42,00 
vrátane DPH
    30.11.2020  04.12.2020 
1022040062   JUDr. Štefan Hrebík - Ex.úrad
Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky
31148531  Trovy exekúcie   42,00 
vrátane DPH
Zákon č. 233/2019 Z.z.    9.3.2020  12.03.2020 
1022040224   JUMPCAT s.r.o.
Fazuľová 2, Bratislava
46644423  Technická prehliadka a vypracovanie servisnej správy na drobné nefunkčné elektrospotrebiče   54,00 
vrátane DPH
  OV20060  21.7.2020  24.07.2020 
1022040147   KOPLM, s.r.o.
Studienka 371
51337606  Oceľový stojan pre dávkovač na dezinfekciu 1 ks, dávkovač Aquarius 1ks  116,40 
vrátane DPH
  OV20038  25.5.2020  27.05.2020 
1022040294   Lamitec, s.r.o.
Pestovateľská 16147/9, Bratislava
35710691  Stolová kartotéka 4ks, plastové indexové kartičky 4sady  69,60 
vrátane DPH
  OV20082  21.9.2020  23.09.2020 
1022040334   LEDart s.r.o.
Vajnorská 127E, Bratislava
50020552  LED stolná lampa 7 ks  119,93 
vrátane DPH
  OV20096  2.11.2020  2.11.2020 hotovosť 
1022040187   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 18.5.-14.6.2020  30,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    25.6.2020  01.07.2020 
1022040392   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 2.11.-29.11.2020  30,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    9.12.2020  10.12.2020 
1022040356   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 5.10. - 31.10.2020  26,59 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    11.11.2020  16.11.2020 
1022040325   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 7.9. - 4.10.2020  30,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    13.10.2020  16.10.2020 
1022040291   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 10.8.-6.9.2020  30,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    17.9.2020  23.09.2020 
1022040256   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 13.7.-9.8.2020  30,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    19.8.2020  26.08.2020 
1022040225   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 15.6.-12.7.2020  30,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    22.7.2020  24.07.2020 
1022040150   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servisný prenájom rohoží 20.4.-17.5.2020  30,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    27.5.2020  05.06.2020 
1022040118   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 23.3.-19.4.2020  30,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    29.4.2020  05.05.2020 
1022040082   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 24.2.-22.3.2020  30,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    1.4.2020  03.04.2020 
1022040056   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 27.1.-23.2.2020  30,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    4.3.2020  06.03.2020 
1022040035   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 30.12.2019-26.1.2020  30,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    6.2.2020  11.02.2020 
1022040016   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 1.12.-29.12.2019  28,03 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    14.1.2020  21.01.2020 
1022040001   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 1/2020  1680,34 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.1.2020  13.01.2020 
1022040380   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba 12/2020  1806,17 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    2.12.2020  08.12.2020 
1022040337   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha 11/2020  1806,17 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    3.11.2020  09.11.2020 
1022040264   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha 9/2020  1806,17 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    3.9.2020  07.09.2020 
1022040198   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha 7/2020  1806,17 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    6.7.2020  08.07.2020 
1022040155   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba - 6/2020  1806,17 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.6.2020  05.06.2020 
1022040120   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - plyn - 5/2020  1806,17 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    5.5.2020  12.05.2020 
1022040083   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - plyn - 4/2020  1806,17 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu    2.4.2020  08.04.2020 
1022040055   Magna Energia a.s.
Nitrianska 555/18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha 3/2020  1806,17 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    3.3.2020  15.03.2020 
1022040030   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 2/2020  1806,17 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    3.2.2020  06.02.2020 
1022040019   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu 1.1.-30.4.2019  4203,06 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    20.1.2020  28.01.2020 
1022040306   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 10/2020  1806,17 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.10.2020  06.10.2020 
1022040230   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba 8/2020  1806,17 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    4.8.2020  06.08.2020 
1022040221   MEDICA plus s.r.o.
Plavecký Mikuláš 294
36661899  Zdravotné výkony 1-6/2020  90,61 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdravotných výkonov    16.7.2020  24.07.2020 
1022040024   MEDICA plus s.r.o.
Plavecký Mikuláš 294
36661899  Zdravotné výkony 7-12/2019  20,91 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdravotých výkonov    23.1.2020  28.01.2020 
1022040007   MUDr. Božena Chmelová
Vysoká pri Morave
31864201  Zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov    9.1.2020  14.01.2020 
1022040322   MUDr. Černý Manfréd
Veľké Leváre
30787823  Zdravotné výkony 7-9/2020  76,67 
bez DPH
    12.10.2020  26.10.2020 
1022040214   MUDr. Černý Manfréd
Veľké Leváre
30787823  Zdravotné výkony 4-6/2020  97,58 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdravotných výkonov    9.7.2020  14.07.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť