
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022040063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2020 | 69,36  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 9.3.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
| 1022040062 | JUDr. Štefan Hrebík - Ex.úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky  | 
						31148531 | Trovy exekúcie | 42,00  vrátane DPH  | 
						Zákon č. 233/2019 Z.z. | 9.3.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
| 1022040061 | Final - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 2/2020 - 5ks | 59,70  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva | 6.3.2020 | 10.03.2020 | 1.4.2020 | |
| 1022040060 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica  | 
						36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 2/2020 | 2,56  bez DPH  | 
						Žiadosť o poskytnutie služby PP | 5.3.2020 | 06.03.2020 | 1.4.2020 | |
| 1022040059 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava  | 
						31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 250,25  vrátane DPH  | 
						Zmluva o používaní Slovnaft karty | 4.3.2020 | 06.03.2020 | 1.4.2020 | |
| 1022040058 | AMG Security, s.r.o. Lieskovská cesta 6, Zvolen  | 
						46268995 | Služby informátora 2/2020 | 1398,96  vrátane DPH  | 
						Zmluva na poskytnutie služieb | 4.3.2020 | 06.03.2020 | 1.4.2020 | |
| 1022040057 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2955/2, Bratislava  | 
						50429558 | Upratovanie 2/2020 | 1565,30  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytobaní služieb | 4.3.2020 | 06.03.2020 | 1.4.2020 | |
| 1022040056 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava  | 
						35742364 | Prenájom a servis rohoží 27.1.-23.2.2020 | 30,55  vrátane DPH  | 
						Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 4.3.2020 | 06.03.2020 | 1.4.2020 | |
| 1022040055 | Magna Energia a.s. Nitrianska 555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Plyn - záloha 3/2020 | 1806,17  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva | 3.3.2020 | 15.03.2020 | 1.4.2020 | |
| 1022040054 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava  | 
						35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2020 | 344,96  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody | 27.2.2020 | 09.03.2020 | 1.4.2020 | |
| 1022040051 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava  | 
						31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel 2/2020 | 37,95  vrátane DPH  | 
						Zmluva o použivaní Slovnaft karty | 19.2.2020 | 26.02.2020 | 1.4.2020 | |
| 1022040047 | Final - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 1/2020 5ks | 59,70  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva | 14.2.2020 | 19.02.2020 | 1.4.2020 | |
| 1022040045 | Strabag Property+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava  | 
						36361127 | Komplexná správa budovy 1/2020 | 2010,89  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva | 12.2.2020 | 19.02.2020 | 1.4.2020 | |
| 1022040044 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava  | 
						47258314 | Poplatky za volania - 1/2020 | 447,05  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva | 10.2.2020 | 14.02.2020 | 18.2.2020 | |
| 1022040043 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava  | 
						47258314 | Poplatky Správa a údržba siete LAN- 1/2020 | 526,18  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva | 10.2.2020 | 14.02.2020 | 18.2.2020 | |
| 1022040041 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava  | 
						47258314 | Poplatky DSLback up-2048/384k - 1/2020 | 132,82  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva | 10.2.2020 | 14.02.2020 | 18.2.2020 | |
| 1022040042 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava  | 
						47258314 | Poplatky Služba IP-Telefonia - 1/2020 | 683,88  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva | 10.2.2020 | 14.02.2020 | 18.2.2020 | |
| 1022040040 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava  | 
						47258314 | Poplatky MPLSVPN 4096k - 1/2020 | 1022,71  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva | 10.2.2020 | 14.02.2020 | 18.2.2020 | |
| 1022040039 | Dapur s.r.o. Záhorácka 5477/15A, Malacky  | 
						35965321 | Zdravotné výkony 1 -12/2019 | 271,83  bez DPH  | 
						Dohoda o poskytovaní a úhrade zdravotných výkonov | 7.2.2020 | 14.02.2020 | 18.2.2020 | |
| 1022040038 | Praktik Malacky s.r.o. Malé námestie 18, Malacky  | 
						47816431 | Zdravotné výkony 1/2019 - 1/2020 | 223,04  bez DPH  | 
						Dohoda o poskytovaní a úhrade zdravotných výkonov | 7.2.2020 | 14.02.2020 | 18.2.2020 | |
| 1022040037 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica  | 
						36631124 | Spracovanie poštového poukazu U - 1/2020 | 2,40  bez DPH  | 
						Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 7.2.2020 | 14.02.2020 | 18.2.2020 | |
| 1022040036 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina  | 
						51865467 | Elektrina - 1/2020 | 2170,01  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda | 6.2.2020 | 11.02.2020 | 18.2.2020 | |
| 1022040035 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava  | 
						35742364 | Prenájom a servis rohoží 30.12.2019-26.1.2020 | 30,55  vrátane DPH  | 
						Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.2.2020 | 11.02.2020 | 18.2.2020 | |
| 1022040034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2020 | 63,79  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 6.2.2020 | 11.02.2020 | 18.2.2020 | |
| 1022040033 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2955/2, Bratislava  | 
						50429558 | Upratovanie 1/2020 | 1565,3  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb | 6.2.2020 | 11.02.2020 | 18.2.2020 | |
| 1022040032 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava  | 
						31322832 | Pohonné hmoty do služobných motorových vozidiel | 461,14  vrátane DPH  | 
						Zmluva o používaní Slovnaft karty | 5.2.2020 | 11.02.2020 | 18.2.2020 | |
| 1022040031 | AMG Security s.r.o. Lieskovská 6, Zvolen  | 
						46268995 | Služby informátora 1/2020 | 1459,26  vrátane DPH  | 
						Zmluva na poskytnutie služby | 5.2.2020 | 11.02.2020 | 18.2.2020 | |
| 1022040030 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Plyn - záloha - 2/2020 | 1806,17  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda | 3.2.2020 | 06.02.2020 | 13.2.2020 | |
| 1022040029 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava  | 
						35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.12.-23.1.2020 | 231,29  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 29.1.2020 | 04.02.2020 | 13.2.2020 | |
| 1022040026 | MUDr. Encingerová Eva Legionárska 5265, Malacky  | 
						30849829 | Zdravotné výkony 7-12/2019 | 97,58  bez DPH  | 
						Dohoda o poskytovaní a úhrade zdravotných výkonov | 23.1.2020 | 28.01.2020 | 12.2.2020 | |
| 1022040025 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok  | 
						36284793 | Zdravotné výkony 10-12/2019 | 69,70  bez DPH  | 
						Dohoda o poskytovaní a úhrade zdravotných výkonov | 23.1.2020 | 28.01.2020 | 12.2.2020 | |
| 1022040024 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294  | 
						36661899 | Zdravotné výkony 7-12/2019 | 20,91  bez DPH  | 
						Dohoda o poskytovaní a úhrade zdravotých výkonov | 23.1.2020 | 28.01.2020 | 12.2.2020 | |
| 1022040023 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina  | 
						51865467 | Elektrina 12/2019 | 2007,90  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva | 23.1.2020 | 28.01.2020 | 12.2.2020 | |
| 1022040022 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava  | 
						31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 351,22  vrátane DPH  | 
						Zmluva o používaní Slovnaft karty | 21.1.2020 | 28.01.2020 | 12.2.2020 | |
| 1022040019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Vyúčtovanie plynu 1.1.-30.4.2019 | 4203,06  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva | 20.1.2020 | 28.01.2020 | 12.2.2020 | |
| 1022040016 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava  | 
						35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.12.-29.12.2019 | 28,03  vrátane DPH  | 
						Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 14.1.2020 | 21.01.2020 | 23.1.2020 | |
| 1022040015 | Strabag Property +FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava  | 
						36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR 12/2019 | 1958,02  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva | 14.1.2020 | 21.01.2020 | 23.1.2020 | |
| 1022040014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica  | 
						36631124 | Úver poštovného 12/2019 | 277,40  bez DPH  | 
						Žiadosť o úver poštovného | 16.1.2020 | 21.01.2020 | 23.1.2020 | |
| 1022040013 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 12/2019 5ks | 59,70  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva | 13.1.2020 | 21.01.2020 | 23.1.2020 | |
| 1022040011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2020 | 63,79  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 10.1.2020 | 14.01.2020 | 23.1.2020 |