Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422040015 | TS Medic s.r.o J. Murgaša 21, 071 01 Michalovce |
47588667 | zdravotné výkony | 160,31 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 23.01.2020 | 03.02.2020 | 30.1.2020 | |
1421940503 | MUDr. Prunyi s.r.o Štefániková 14, 071 01 Michalovce |
46439889 | zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
1421940493 | MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36600733 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
1421940492 | CS MED s.r.o., MUDr. Majorošová Mária Záhradna 459/11, 079 01 Veľké Kapušany |
46517855 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 10.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
1421940481 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 02.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
1421940484 | MUDr. Tarciová Zlatica 072 43 Veľké Revištia 93 |
31976450 | zdravotné výkony | 83,64 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 07.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
1421940487 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 2, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony | 20,91 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
1422140157 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánksa 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | vyúčtovanie energie CPS za obdobie 01.01.- 31.12.2020 | - 1 025,50 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 063/2009/S/MaS | 30.04.2021 | 20.05.2021 | 21.5.2021 | |
1422040592 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektrickej energie - nedoplatok P.O.H 66/118, V. Kapušany obdobie 01.01.2020-14.10.2020 | 18,38 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 29.10.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1422040372 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks umiestnených v budove ÚPSVaR Michalovce, Saleziánov 1, a 1 ks umiestnený Zelená 63/299 V. Kapušany | 2,40 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV200032 | 15.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 |
1421940500 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks (240 L ) umiestnených v budove ÚPSVaR Michalovce, ul. Saleziánov 1 | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190082 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 |
1422040042 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom na skartovanie | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040569 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne v budove ÚPSVaR vo V. Kapušanoch, ul. Zelená 63 | 400,00 EUR vrátane DPH |
OV200061 | 14.10.2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | |
1422040659 | TIPLUX s.r.o Cesta pod Hradovou 32, 040 01 Košice |
36568562 | výmena svietidiel 10 ks A 301, B 301 | 1 188,00 EUR vrátane DPH |
OV200092 | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 18.12.2020 | |
1422040590 | MOTOFIT - Ján Sabo Kapušianska 2, 071 01 Michalovce |
33888132 | výmena pružiny tlmenia SMV VW Passat 1,9 TDI MI 199 CD | 156,80 EUR vrátane DPH |
OV200077 | 28.10.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1422040511 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 073 01 Sobrance |
43870686 | výmena oleja, filtrov a príprava na STK služobného motorového vozidla MI 476 CB | 209,50 EUR vrátane DPH |
OV200055 | 07.09.2020 | 14.09.2020 | 10.9.2020 | |
1422040657 | HADEK 071 01 Lesné 63,071 01 Michalovce |
34565566 | Výmena horizontálnych žalúzii 8 ks, vertikálne žalúzie 4 ks , 23 ks siete na okna | 829,02 EUR vrátane DPH |
OV200090 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
1422040005 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | výmena čerpadla v pavilóne B, Saleziánov 1, Michalovce | 460,00 EUR vrátane DPH |
OV200004 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 22.1.2020 | |
1422040629 | Rudáš Peter P. I. Čajkovského 1096/8, 071 01 Michalovce |
10712976 | výmena a dodávka žiarivkových LED svetidiel, Saleziánov 1, Michalovce | 1 126,58 EUR vrátane DPH |
30.11.2020 | 04.12.2020 | 4.12.2020 | ||
1422040465 | JAVA NÁBYTOk s.r.o Priemyselná č.1, 071 01 Michalovce |
44182325 | vyhotovenie a montáž bezpečnostných prekážok Zelená 63/299, V. Kapušany | 3 130,00 EUR vrátane DPH |
OV200045 | 23.07.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
1422040549 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36576460 | vodné, stočné obdobie 27.06.-30.09.2020 Saleziánov 1, Michalovce | 1 042,87 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
1422040425 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 26.03.-26.06.2020 | 938,50 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040548 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 21.03.-29.09.2020 Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 312,94 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
1422040130 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 20.12.2019-25.03.2020 | 1 034,60 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 01.04.2020 | 09.04.2020 | 8.4.2020 | |
1422040428 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 20.12.-29.06.2020 Michalovská 55, Sobrance | 468,40 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040131 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.11.2019-20.03.2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 214,26 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 09.04.2020 | 8.4.2020 | ||
1421940478 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.11.- 19.12.2019 | 571,60 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 30.12.2019 | 10.01.2020 | 8.1.2020 | |
1421940486 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné P.O. H 66/118 Veľké Kapušany | 20,70 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
1422040609 | MANUTAN Slovakia, s.r.o., Obchodná 2, 811 06 Bratislava |
35885815 | vlaky EU a SR 4 ks | 119,52 vrátane DPH |
OV200084 | 10.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
1422040002 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | užívanie nebytových priestorov za 1/2020 | 115,12 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestov č.2/2018/OE | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
1422040336 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 4/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 28.04.2020 | 04.05.2020 | 29.4.2020 | |
1421940496 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 12/2019 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
1422040630 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 11/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 01.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1422040593 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 10/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 30.10.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1422040055 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 1/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 12.02.2020 | 20.02.2020 | 18.2.2020 | |
1422040541 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 09/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 01.10.2020 | 07.10.2020 | 6.10.2020 | |
1422040505 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 08/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 03.09.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
1422040472 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 07/2020 | 4 740,84 EUR bez DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 6.8.2020 | |
1422040422 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 06/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 01.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040385 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 05/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 01.06.2020 | 08.06.2020 | 5.6.2020 |