Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302040075 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 1/2020 | 742,26 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 10.02.2020 | 06.03.2020 | 19.3.2020 | |
1302040074 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 1/2020 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 10.02.2020 | 06.03.2020 | 19.3.2020 | |
1302040073 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 1/2020 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 10.02.2020 | 06.03.2020 | 19.3.2020 | |
1302040027 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 12/2019 | 221,30 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 13.01.2020 | 06.02.2020 | 18.2.2020 | |
1302040695 | Šoltýs Ivan Svätého Quirina 1535/23,Revúca |
32958706 | oprava kancelárskych priestorov v AB úradu | 6 907,61 € vrátane DPH |
83/2020 | 25.11.2020 | 27.11.2020 | 27.11.2020 | |
1302040584 | Šoltýs Ivan Svätého Quirina 23, Revúca |
32958706 | zádverie v AB úradu - prízemie | 3 695,59 € vrátane DPH |
48/2020 | 17.09.2020 | 01.10.2020 | 9.10.2020 | |
1302040548 | TITAN-Tatraplast, s r.o. Bystrická cesta 5644, Ružomberok |
36440124 | ochranná prepážka | 222 € vrátane DPH |
57/2020 | 21.08.2020 | 18.09.2020 | 23.9.2020 | |
1302040588 | Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31320414 | portrét prezidentky SR | 36 € vrátane DPH |
62/2020 | 24.09.2020 | 21.10.2020 | 25.10.2020 | |
200800293 | TUALMED, s r.o. Ul.8.Mája 492/11, Svidník |
51963388 | ochranná kombinéza | 364,90 € vrátane DPH |
31/2020 | 08.04.2020 | 09.04.2020 | 20.4.2020 | |
1302040643 | UNIZDRAV PREŠOV, s r.o. Frant.nám. 3/A, Prešov |
36515388 | dizenf. gél na ruky | 107,96 € vrátane DPH |
72/2020 | 20.10.2020 | 27.10.2020 | 27.10.2020 | |
1302040546 | UNIZDRAV PREŠOV, s r.o. Frant.nám. 3/A, Prešov |
36515388 | Stoja s bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie + gél | 100,89 € vrátane DPH |
56/2020 | 19.08.2020 | 26.08.2020 | 28.8.2020 | |
1302040646 | VIKMED, s r.o. Litovelská 635/25, Revúca |
47822805 | zdravotné výkony | 69, 70 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 20.10.2020 | 06.11.2020 | 25.11.2020 | |
1302040504 | VIKMED, s r.o. Litovelská 635/25, Revúca |
47822805 | zdravotné výkony | 48,79 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 23.07.2020 | 14.08.2020 | 17.8.2020 | |
1302040389 | VIKMED, s r.o. Litovelská 635/25, Revúca |
00004782 | zdravotné výkony | 97,58 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 13.05.2020 | 05.06.2020 | 10.6.2020 | |
1302040024 | VIKMED, s r.o. Litovelská 635/25, Revúca |
47822805 | zdravotné výkony | 111,52 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 13.01.2020 | 31.01.2020 | 6.2.2020 | |
132040642 | Vladimír Lukáč L222 Hl.nám.17, Kežmarok |
40128041 | stojan na odpadové vrecia | 66,66 € vrátane DPH |
13.10.2020 | 23.10.2020 | 25.10.2020 | ||
1302040724 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 11/2020 | 446,89 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ z 09.02.2015 | 07.12.2020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | |
1302040671 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 10/2020 | 401,54 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ z 09.02.2015 | 09.11.2020 | 23.11.2020 | 25.11.2020 | |
1302040613 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 9/2020 | 365,30 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ z 09.02.2015 | 06.10.2020 | 19.10.2020 | 25.10.2020 | |
1302040564 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 8/2020 | 385,57 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ z 09.02.2015 | 08.09.2020 | 21.09.2020 | 23.9.2020 | |
1302040527 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 7/2020 | 469,20 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ z 09.02.2015 | 06.08.2020 | 21.08.2020 | 25.8.2020 | |
1302040544 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | doplatok DPH k fak. č. 2500112085 za 5/2020 | 83,06 € bez DPH |
19.08.2020 | 25.8.2020 | |||
1302040481 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 6/2020 | 475,52 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ | 07.07.2020 | 20.07.2020 | 7.8.2020 | |
1302040431 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 5/2020 | 415,32 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ | 05.06.2020 | 22.06.2020 | 23.6.2020 | |
1302040378 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 4/2020 | 524,22 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ | 07.05.2020 | 22.05.2020 | 22.5.2020 | |
1302040305 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody za 3/2020 | 400,27 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ | 06.04.2020 | 20.04.2020 | 24.4.2020 | |
1302040157 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 2/2020 | 356,20 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ | 05.03.2020 | 20.03.2020 | 20.3.2020 | |
1302040064 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 1/2020 | 318,41 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ | 06.02.2020 | 21.02.2020 | 25.2.2020 | |
1302040026 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné za 12/2019 | 322,94 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ | 13.01.2020 | 27.01.2020 | 6.2.2020 |