Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442040600 | DEEXIN s.r.o. Saleziánska 8, 010 01 Žilina |
53135385 | polymerová dezinfekcia | 159,30 vrátane DPH |
obj. č.1442040155 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | |
1442040599 | Džubák Ján Tatranská 393, 053 11 Smižany |
10756817 | výmena tlmičov | 352,49 vrátane DPH |
obj. č.1442040135 | 23.12.2020 | 28.12.2020 | 28.12.2020 | |
1442040597 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS | 338,26 vrátane DPH |
obj.č.1442040127 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040583 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | kompl. správa obj.11/20 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEY/2020/15797 | 14.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040571 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | vyúčt.plyn 11/20 | 871,97 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 9.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040570 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektr.11/20 SN55 | 465,49 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 9.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040569 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektr.11/20 SN53 | 1705,6 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 9.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040568 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektr.11/20 KR | 286,04 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 9.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040567 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektr.G 11/20 | 1654,39 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 9.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040561 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | toal.papier, utierky | 1111,03 vrátane DPH |
obj.č.1442040129,1442040133 | 8.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040598 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 19.112020-08.12.2020 | 266,48 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040590 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 111,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040589 | Tarbaj Cyril Teplička 78, 052 01 Spišská Nová Ves |
41317386 | maľovanie nebytových priestorov GL | 4995,50 bez DPH |
objednávka 1442040143 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040588 | Autoservis Ján Džubák Tatranská 393, 053 11 Smižany |
10756817 | výmena diískov SN962BX | 243,60 vrátane DPH |
objednávka 1442040148 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040587 | Autoservis Ján Džubák Tatranská 393, 053 11 Smižany |
10756817 | výmena zadných pružín SN962BX | 79,96 vrátane DPH |
objednávka 1442040149 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040586 | Autoservis Ján Džubák Tatranská 393, 053 11 Smižany |
10756817 | oprava vozidla, STK + EK | 259,31 vrátane DPH |
objednávka 1442040136 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040585 | DEEXIN s.r.o. Saleziánska 8, 010 01 Žilina |
53135385 | polymerová dezinfekcia | 159,30 vrátane DPH |
objednávka 1442040155 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040596 | MEDI-PRA s.r.o. 260, 055 62 Prakovce |
36600075 | Úhrada zdravotných úkonov | 250,92 bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040595 | Tomášovská Slávka, MUDr. Hlavná 2, 056 01 Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných úkonov | 27,88 bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040594 | MEDIC ADULT, s.r.o. Kukučínová 56/1326, 056 01 Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných úkonov | 20,91 bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040593 | GEAPED, s.r.o. Chrapčiaková 1, 052 01 Spišská Nová VEs |
44944365 | Úhrada zdravotných úkonov | 20,91 bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040592 | Pedina s.r.o. Nová 814, 049 25 Dobšiná |
45697558 | Úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040591 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masaryková 9, 040 01 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 90,61 bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040584 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver 11/20 GL, KR | 3801,35 bez DPH |
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.12.2020 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | |
1442040580 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 9-12/20 | 321,43 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P | 11.12.2020 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | |
1442040579 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 9-12/20 | 654,72 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 11.12.2020 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | |
1442040573 | Colonnade INSURANCE S.A. Moldavská cesta 8/B, 84280 Košice |
50013602 | poistenie budovy 1-6/2021 | 1563,14 bez DPH |
poistná zmluva č. 8-813-002177 | 10.12.2020 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | |
1442040582 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | internet 11-12/2020 | 51,74 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č.503831 | 14.12.2020 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | |
1442040578 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | LAN 11/20 | 1353,02 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 | 10.12.2020 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | |
1442040577 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP 11/20 | 1668,00 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 | 10.12.2020 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | |
1442040576 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL 11/20 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 | 10.12.2020 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | |
1442040575 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | VPN 11/20 | 3068,21 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 | 10.12.2020 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | |
1442050574 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | hovory 11/20 | 2647,79 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 | 10.12.2020 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | |
1442040566 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 11/2020 | 12,32 bez DPH |
zmluva | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1442040565 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 11/20 hovory SNV | 106,43 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1442040564 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 040 01 Košice |
45391611 | prenájom rohoží 11/20 | 126,00 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1442040563 | OKNO FINAL spol. s r.o. Podskala 2/3241, 052 01 Spišská Nová Ves |
44760922 | servisné práce na oknách a balk. dverách | 225,00 vrátane DPH |
objednávka č. 1442040144 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1442040562 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
31659641 | uloženie objemového odpadu | 138,36 vrátane DPH |
objednávka 1442040140 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1442040560 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava plyn. kotla v kotolni SNV | 153,60 vrátane DPH |
objednávka č. 1442040142 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1442040559 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 11/20 hovory + internet | 244,72 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | 08.11.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 |