Faktúry 2020 (ÚPSVR Zvolen)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1332040264   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 01.07.-15.07.2020  1919,88 
vrátane DPH
VOB/41/20016-M_OVO    06.08.2020  12.08.2020 
1332040248   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 06/2020  3967,75 
vrátane DPH
VOB/41/20016-M_OVO    13.07.2020  17.07.2020 
1332040213   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 05/2020  3967,75 
vrátane DPH
VOB/41/20016-M_OVO    12.06.2020  17.06.2020 
1332040175   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 04/2020  3967,75 
vrátane DPH
VOB/41/20016-M_OVO    13.05.2020  20.05.2020 
1332040146   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 03/2020  3967,75 
vrátane DPH
VOB/41/20016-M_OVO    14.04.2020  17.04.2020 
1332040109   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 02/2020  3967,75 
vrátane DPH
VOB/41/20016-M_OVO    12.03.2020  19.03.2020 
1332040071   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 01/2020  3967,75 
vrátane DPH
VOB/41/20016-M_OVO    13.02.2020   
1332040020   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 12/2019  3863,44 
vrátane DPH
VOB/41/20016-M_OVO    13.01.2020  15.01.2020 
2020/187744   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.08.-14.08.2020  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  121/2019 (19/33/54O/609)  24.08.2020  24.09.2020 
2020/178033   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.07.-31.07.2020  4804,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  122/2019 (19/33/54O/610)  10.08.2020  28.09.2020 
2020/170234   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.07.-24.07.2020  1940,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  121/2019 (19/33/54O/609)  31.07.2020  24.08.2020 
2020/153269   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/590 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.-29.06.2020  1478,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  111/2019 (19/33/54O/590)  08.07.2020  21.08.2020 
2020/153241   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.-30.06.2020  924 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  121/2019 (19/33/54O/609)  08.07.2020  21.08.2020 
2020/153177   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.-30.06.2020  277,2 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  122/2019 (19/33/54O/610)  08.07.2020  21.08.2020 
2020/78705   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.-31.03.2020  646,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  122/2019 (19/33/54O/610)  07.04.2020  15.05.2020 
2020/78688   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.-31.03.2020  1201,2 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  121/2019 (19/33/54O/609)  07.04.2020  15.05.2020 
2020/78680   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/590 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.-27.03.2020  1108,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  111/2019 (19/33/54O/590)  07.04.2020  15.05.2020 
2020/58763   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 03.02.2020 - 29.02.2020  3049,2 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  121/2019 (19/33/54O/609)  06.03.2020  14.04.2020 
2020/58728   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 21.02.2020 - 29.02.2020  1570,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  122/2019 (19/33/54O/610)  06.03.2020  14.04.2020 
2020/58699   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/590 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020  3696 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  111/2019 (19/33/54O/590)  06.03.2020  14.04.2020 
2020/43160   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/471 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.02.2020 - 12.02.2020  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  92/2019 (19/33/54O/471)  19.02.2020  25.03.2020 
2020/33211   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/471 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020  5082 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  92/2019 (19/33/54O/471)  07.02.2020  25.03.2020 
2020/32233   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/590 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 21.01.2020 - 31.01.2020  1663,2 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  111/2019 (19/33/54O/590)  07.02.2020  25.03.2020 
2020/9071   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/450 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.01.2020 - 13.01.2020  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  86/2019 (19/33/54O/450)  08.01.2020  19.02.2020 
2020/3571   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/471 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.12.2019 - 31.12.2019  2125,2 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  92/2019 (19/33/54O/471)  08.01.2020  19.02.2020 
2020/3523   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/450 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019  5266,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  86/2019 (19/33/54O/450)  08.01.2020  19.02.2020 
2020/175149   SWOT spol.s.r.o.
I. Krasku 14, Levice
36567396  Fakturácia v zmysle objednávky 20/33/O46/1 za "Vzdelávanie UoZ - vzdelávací program murár" za obdobie 17.02.2020 - 28.07.2020  17525,2 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 186/OAOTP/2017  08/2020 (20/33/046/1)  05.08.2020  28.09.2020 
1332040444   StVPS, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica
36644030  vodné, stočné - KA  777,24 
vrátane DPH
9/2006    29.12.2020  30.12.2020 
1332040361   StVPS, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica
36644030  vodné, stočné - DT  339,77 
vrátane DPH
9/2006    04.11.2020  11.11.2020 
1332040323   StVPS, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica
36644030  vodné, stočné - KA  862,2 
vrátane DPH
9/2006    30.09.2020  06.10.2020 
1332040261   StVPS, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica
36644030  vodné, stočné - DT  412,16 
vrátane DPH
9/2006    05.08.2020  12.08.2020 
1332040223   StVPS, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica
36644030  vodné, stočné - KA  794,65 
vrátane DPH
9/2006    01.07.2020  06.07.2020 
1332040160   StVPS, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica
36644030  vodné, stočné - DT  342,74 
vrátane DPH
9/2006    29.04.2020  06.05.2020 
1332040123   StVPS, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica
36644030  vodné, stočné - KA  894,42 
vrátane DPH
9/2006    01.04.2020  07.04.2020 
1332040039   StVPS, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica
36644030  vodné, stočné - DT  428,7 
vrátane DPH
9/2006    31.01.2020  05.02.2020 
1332040413   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 11/2020  1300,69 
vrátane DPH
394/OVS/2019    08.12.2020  11.12.2020 
1332040412   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Detva, obdobie 11/2020  530,27 
vrátane DPH
394/OVS/2019    08.12.2020  11.12.2020 
1332040369   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Detva, obdobie 10/2020  518,59 
vrátane DPH
394/OVS/2019    09.11.2020  16.11.2020 
1332040362   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 10/2020  1300,76 
vrátane DPH
394/OVS/2019    06.11.2020  11.11.2020 
1332040330   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 09/2020  1165,85 
vrátane DPH
394/OVS/2019    07.10.2020  12.10.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť