
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142140085 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55 Bratislava  | 
						36525782 | dodávka tepla ÚK | 1616,21  vrátane DPH  | 
						33/2005 | 12.3.2021 | 22.03.2021 | 17.5.2021 | |
| 1142140087 | PolyStar s.r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky  | 
						36552119 | odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | 384,66  vrátane DPH  | 
						13/2021 | 15.3.2021 | 22.03.2021 | 17.5.2021 | |
| 1142140092 | MUDr.Žingorová Ž+Ž s.r.o. Komárňanská 37 Hurbanovo  | 
						36291854 | zdravotné výkony | 34,85  bez DPH  | 
						16.3.2021 | 12.04.2021 | 18.5.2021 | ||
| 1142140088 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava  | 
						36815799 | služby pozáručného servisu IT | 483,11  vrátane DPH  | 
						436/OI/2019 | 9/2021, 10/2021 | 16.3.2021 | 29.03.2021 | 17.5.2021 | 
| 1142140090 | BEGA s.r.o. Lehota  | 
						36547654 | nákup kancelárskeho nábytku | 1178,40  vrátane DPH  | 
						14/2021 | 18.3.2021 | 16.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1142140089 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55 Bratislava  | 
						36525782 | dodávku tepla ÚK | 1297,87  vrátane DPH  | 
						33/2005 | 18.3.2021 | 29.03.2021 | 17.5.2021 | |
| 1142140093 | MUDr.Baruszová Henrieta Brnenské námestie 4, Kolárovo  | 
						37970127 | zdravotné výkony | 27,88  bez DPH  | 
						23.3.2021 | 12.04.2021 | 18.5.2021 | ||
| 1142140091 | BV TV Elektro Pohraničná 21 Komárno  | 
						22712372 | nákup žiaroviek a neónových trubíc | 100,-  vrátane DPH  | 
						22/2021 | 24.3.2021 | 08.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1142140094 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica  | 
						42499500 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov v AB KMDÚ Hurbanovo | 5444,62  vrátane DPH  | 
						208/114/2016 | 25.3.2021 | 19.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1142140095 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica  | 
						42499500 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov v AB KMDÚ Kolárovo | 1581,10  vrátane DPH  | 
						209/114/2016 | 25.3.2021 | 19.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1142140097 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica  | 
						42499500 | výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 242,91  vrátane DPH  | 
						209/114/2016 | 26.3.2021 | 16.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1142140096 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica  | 
						42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 220,99  vrátane DPH  | 
						208/114/2016 | 26.3.2021 | 16.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1142140099 | TG sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28 Komárno  | 
						46304932 | sťahovacie služby | 30,-  vrátane DPH  | 
						21/2021 | 31.3.2021 | 13.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1142140098 | TG sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28 Komárno  | 
						46304932 | sťahovacie služby | 30,-  vrátane DPH  | 
						16/2021 | 31.3.2021 | 13.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1142140106 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava  | 
						44390823 | dezinfekcia UPSVR za 03/2021 | 1004,64  vrátane DPH  | 
						340/114/2019 | 17/2021 | 1.4.2021 | 30.04.2021 | 18.5.2021 | 
| 1142140105 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava  | 
						44390823 | polymérová dezinfekcia UPSVR za 3/2021 | 284,90  vrátane DPH  | 
						340/114/2019 | 1.4.2021 | 30.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1142140107 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava  | 
						44390823 | upratovanie priestorov UPSVR za mesiac 3/2021 | 2819,30  vrátane DPH  | 
						340/114/2019 | 1.4.2021 | 30.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1142140103 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava  | 
						44390823 | polymérová dezinfekcia UPSVR za mesiac 03/2021 | 184,90  vrátane DPH  | 
						340/114/2019 | 18/2021 | 1.4.2021 | 30.04.2021 | 18.5.2021 | 
| 1142140100 | Diplomat profesional SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno  | 
						45352097 | poplatok PCO za mesiac 04/2021 | 100,42  vrátane DPH  | 
						3/2010 | 1.4.2021 | 13.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1142140120 | IBAmed s.r.o. Bezručova 6/1468 Nové Zámky  | 
						45409391 | zdravotné výkony | 48,79  bez DPH  | 
						6.4.2021 | 04.05.2021 | 11.6.2021 | ||
| 1142140102 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava  | 
						35763469 | telekom.služby za 03/2021 | 86,15  vrátane DPH  | 
						23/2014 | 6.4.2021 | 16.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1142140101 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno  | 
						43797831 | dodávka tepla za 03/2021 | 3838,49  vrátane DPH  | 
						1/2008 | 6.4.2021 | 13.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1142140109 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina  | 
						51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 03/2021 | 349,64  vrátane DPH  | 
						185/OVS/2020 | 7.4.2021 | 06.05.2021 | 11.6.2021 | |
| 1142140119 | STEHLEK s.r.o. Mederčská 24/16, Komárno  | 
						44341857 | zdravotné výkony | 41,82  bez DPH  | 
						7.4.2021 | 04.05.2021 | 11.6.2021 | ||
| 1142140108 | AGEM Computers s.r.o. Panónska 42 Bratislava  | 
						35692715 | vyhrievaný elektrický obedár | 34,56  vrátane DPH  | 
						26/2021 | 8.4.2021 | 13.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1142140110 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava  | 
						47258314 | tel.poplatky za 03/2021 | 1912,80  vrátane DPH  | 
						25/2014 | 9.4.2021 | 06.05.2021 | 11.6.2021 | |
| 1142140112 | Plotbase s.r.o. Pečnianska 5,Bratislava  | 
						45674515 | nákup ochrannej prepážky z plexiskla 13 ks | 969,53  vrátane DPH  | 
						11/2021 | 9.4.2021 | 22.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1142140111 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava  | 
						31322832 | nákup PHM | 254,25  vrátane DPH  | 
						4/2010 | 9.4.2021 | 20.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1142140114 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55 Bratislava  | 
						36525782 | dodávka tepla-kúrenie 03/2021 | 1705,09  vrátane DPH  | 
						33/2005 | 14.4.2021 | 27.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1142140116 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštové služby za mesiac marec 2021 | 1575,30  vrátane DPH  | 
						15.4.2021 | 19.05.2021 | 11.6.2021 | ||
| 1142140115 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava  | 
						36361127 | komplexná správa objektov za marec 2021 | 598,49  vrátane DPH  | 
						16515/2020-M-OVO, 49195/2020 | 15.4.2021 | 04.05.2021 | 11.6.2021 | |
| 1142140117 | Interchair s.r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava  | 
						31402623 | nákup ochrannej plexi steny 3 ks | 177,-  vrátane DPH  | 
						1/2021 | 19.4.2021 | 27.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1142140122 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica  | 
						42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 220,99  bez DPH  | 
						208/114/2016 | 21.4.2021 | 17.05.2021 | 11.6.2021 | |
| 1142140121 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica  | 
						42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo za máj 2021 | 242,91  bez DPH  | 
						209/114/2016 | 21.4.2021 | 19.05.2021 | 11.6.2021 | |
| 1142140125 | Hajtman-Med s.r.o. Hríbová 2751/29, Komárno  | 
						36762695 | zdravotné výkony | 41,82  bez DPH  | 
						21.4.2021 | 04.05.2021 | 11.6.2021 | ||
| 1142140118 | MUDr.Baránek Tibor Komárno  | 
						37967975 | zdravotné výkony | 34,85  bez DPH  | 
						21.4.2021 | 04.05.2021 | 11.6.2021 | ||
| 1142140123 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava  | 
						31322832 | nákup PHM | 89,43  vrátane DPH  | 
						4/2010 | 22.4.2021 | 04.05.2021 | 11.6.2021 | |
| 1142140124 | TOMICI s.r.o. Nová Osada 4426 Komárno  | 
						50991108 | zdravotné výkony | 90,61  bez DPH  | 
						26.4.2021 | 04.05.2021 | 11.6.2021 | ||
| 1142140126 | RONAKOM s.r.o. Vnútorná okružná 176/17 Komárno  | 
						36548561 | oprava, výmena a montáž elektrického ohrievača vody | 163,98  vrátane DPH  | 
						27/2021 | 27.4.2021 | 04.05.2021 | 11.6.2021 | |
| 1142140127 | MedMaur s.r.o. Süttská promenáda č.1 Moča  | 
						35945991 | zdravotné výkony | 34,85  bez DPH  | 
						28.4.2021 | 26.05.2021 | 11.6.2021 |