Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1232140225 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 31-05/2021 z 14.5.2021 | 18.06.2021 | 29.06.2021 | 7.7.2021 | |
1232140224 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 28-05/2021 z 14.5.2021 | 18.06.2021 | 29.06.2021 | 7.7.2021 | |
1232140222 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 30-05/2021 z 14.5.2021 | 17.06.2021 | 29.06.2021 | 7.7.2021 | |
1232140221 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 29-05/2021 z 14.5.2021 | 17.06.2021 | 29.06.2021 | 7.7.2021 | |
1232140220 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 48,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 27-05/2021 z 13.5.2021 | 17.06.2021 | 29.06.2021 | 7.7.2021 | |
1232140228 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis služob. motor. vozidla | 250,14 vrátane DPH |
Objednávka č. 34-05/2021 z 14.5.2021 | 22.06.2021 | 29.06.2021 | 7.7.2021 | |
1232140077 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava vozidla (nedostatky pri odovzdaní vozidla) | 149,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 200/SSVR/2017 | 15.02.2021 | 04.03.2021 | 6.4.2021 | |
1232140078 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava vozidla (nedostatky pri odovzdaní vozidla) | 149,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 200/SSVR/2017 | 15.02.2021 | 04.03.2021 | 6.4.2021 | |
1232140360 | INWAY, s.r.o. Kubínska 1103/2, 010 08 Žilina |
45623007 | Regále | 1188,48 vrátane DPH |
Objednávka č. 56-09/2021 z 14.9.2021 | 02.11.2021 | 05.11.2021 | 16.12.2021 | |
1232140345 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | Odvoz a recyklácia papiera | 2,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 51-08/2021 z 24.8.2021 | 11.10.2021 | 28.10.2021 | 10.11.2021 | |
1232140068 | MUDr. Križková Daniela Republikánska 6, 038 61 Vrútky |
45460736 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 306,68 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 22.01.2021 | 17.02.2021 | 24.2.2021 | |
1232140032 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Servis stroja Neopost IJ 40 | 419,28 vrátane DPH |
Objednávka č. 01-01/2021 z 19.1.2021 | 01.02.2021 | 04.02.2021 | 24.2.2021 | |
1232140031 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Ročný kreditačný poplatok za frankovací stroj 2021 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. Servisu č. 2013/4120 z 17.12.2012 | 01.02.2021 | 04.02.2021 | 24.2.2021 | |
1232140037 | MUDr. Babušíková Jana PED-AMB Podháj, s.r.o. J. Goliána 38, 036 01 Martin |
44513003 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 104,55 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 07.01.2021 | 04.02.2021 | 24.2.2021 | |
1232140087 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Žilina Moyzesova 38, 010 01 Žilina |
00416169 | Testovanie COVID 19 (1.3.2021) | 215,00 bez DPH |
Objednávka č. 10-02/2021 z 23.2.2021 | 02.03.2021 | 04.03.2021 | 6.4.2021 | |
1232140084 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Žilina Moyzesova 38, 010 01 Žilina |
00416169 | Testovanie COVID 19 (23.2.2021) | 247,50 bez DPH |
Objednávka č. 07-02/2021 z 16.2.2021 | 24.02.2021 | 26.02.2021 | 24.2.2021 | |
1232140081 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Žilina Moyzesova 38, 010 01 Žilina |
00416169 | Testovanie COVID 19 (17.2.2021) | 287,50 bez DPH |
Objednávka č. 06-02/2021 z 15.2.2021 | 19.02.2021 | 24.02.2021 | 24.2.2021 | |
1232140071 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Žilina Moyzesova 38, 010 01 Žilina |
00416169 | Testovanie COVID 19 (11.2.2021) | 252,50 bez DPH |
Objednávka č. 05-02/2021 z 8.2.2021 | 12.02.2021 | 17.02.2021 | 24.2.2021 | |
1232140387 | JUDr. Martin Rišian, EXEKÚTORSKÝ ÚRAD Žilina Pivovarská 1069, 010 01 Žilina |
37801511 | Trovy exekúcie | 36,00 vrátane DPH |
Uznesenie okresného súdu EX 876/2021 | 11.11.2021 | 23.11.2021 | 16.12.2021 | |
1232140206 | Jozef Kvočkuliak "PROFIT-VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE" Valča 270, 038 35 |
37137841 | Prečistenie kanalizácie v budove | 192,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 39-06/2021 z 2.6.2021 | 08.06.2021 | 10.06.2021 | 7.7.2021 | |
1232140127 | VLADÁR, s.r.o. R. Viesta 4714/71, 036 01 Martin |
36862029 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 230,01 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 16.02.2021 | 09.04.2021 | 7.5.2021 | |
1232140238 | DE - AQUA, s.r.o. Hrdinov SNP 5713, 036 01 Martin |
36829587 | Deratizácia priestorov pracoviska ÚPSVaR Martin | 189,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 40-06/2021 z 2.6.2021 | 09.07.2021 | 14.07.2021 | 11.8.2021 | |
1232140165 | DE - AQUA, s.r.o. Hrdinov SNP 5713, 036 01 Martin |
36829587 | Dezinfekcia priestorov pracovísk ÚPSVaR Martin 04/2021 | 446,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 19-04/2021 z 15.4.2021 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 7.6.2021 | |
1232140118 | DE - AQUA, s.r.o. Hrdinov SNP 5713, 036 01 Martin |
36829587 | Dezinfekcia priestorov pracovísk ÚPSVaR Martin 03/2021 | 892,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 15-03/2021 z 5.3.2021 | 26.03.2021 | 31.03.2021 | 6.4.2021 | |
1232140085 | DE - AQUA, s.r.o. Hrdinov SNP 5713, 036 01 Martin |
36829587 | Dezinfekcia priestorov pracovísk ÚPSVaR Martin 22.2.2021 | 446,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 08-02/2021 z 22.2.2021 | 24.02.2021 | 04.03.2021 | 6.4.2021 | |
1232140030 | DE - AQUA, s.r.o. Hrdinov SNP 5713, 036 01 Martin |
36829587 | Dezinfekcia priestorov pracovísk ÚPSVaR Martin | 446,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 94-12/2020 z 16.12.2020 | 29.01.2021 | 04.02.2021 | 24.2.2021 | |
1232140352 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Pozáručný servis zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 60-09/2021 z 22.9.2021 | 13.10.2021 | 05.11.2021 | 16.12.2021 | |
1232140378 | MEDCENTER, s.r.o. 9. mája 15, 039 01 Turčianske Teplice |
36798541 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 139,40 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 11.10.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
1232140181 | MEDCENTER, s.r.o. 9. mája 15, 039 01 Turčianske Teplice |
36798541 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 15.04.2021 | 24.05.2021 | 7.6.2021 | |
1232140063 | MEDCENTER, s.r.o. 9. mája 15, 039 01 Turčianske Teplice |
36798541 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 15.01.2021 | 17.02.2021 | 24.2.2021 | |
1232140083 | R.I.K. s.r.o. Horné Rakovce 1376/5, 039 01 Turčianske Teplice |
36752223 | Vypracovanie cenovej ponuky "Nacenenie prác na opravu strechy na budove ÚPSVaR Martin, Novomeského 4" | 400,00 bez DPH |
Objednávka č. 04-02/2021 z 3.2.2021 | 24.02.2021 | 26.02.2021 | 24.2.2021 | |
1232140073 | Vaša ambulancia, s.r.o. Prieložtek 5059/1, 036 01 Martin |
36710539 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 11.01.2021 | 17.02.2021 | 24.2.2021 | |
1232140089 | MUDr. Andrea Remišová, s.r.o. Horná Štubňa 455, 038 46 Horná Štubňa |
36695769 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 243,95 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 21.01.2021 | 04.03.2021 | 6.4.2021 | |
1232140411 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 06-11/2021 | 1067,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 14.1.2022 | |
1232140410 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 11/2021 | 66,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 14.1.2022 | |
1232140402 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 05-11/2021 | 874,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 03.12.2021 | 10.12.2021 | 14.1.2022 | |
1232140384 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 10/2021 | 90,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
1232140338 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 08/2021 | 60,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 08.10.2021 | 13.10.2021 | 10.11.2021 | |
1232140314 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 08/2021 | 81,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 10.09.2021 | 17.09.2021 | 6.10.2021 | |
1232140276 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 07/2021 | 64,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 9.9.2021 |