
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422140389 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
443390823 | upratovacie služby 11/2021 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2021 | 01.12.2021 | 07.12.2021 | 7.12.2021 | |
1422140361 | ATALIAN s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 10/2021 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2021 | 02.11.2021 | 11.11.2021 | 10.11.2021 | |
1422140316 | ATALIAN s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 9/2021 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2021 | 01.10.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | |
1422140291 | ATALIAN s.r.o Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 8/2021 | 4 740,00 EUR vrátane DPH |
192/142/2021 | 31.08.2021 | 08.09.2021 | 7.9.2021 | |
1422140261 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 07/2021 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2021 | 02.08.2021 | 05.08.2021 | 30.8.2021 | |
1422140237 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 6/2021 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 238,82 EUR vrátane DPH |
195/OVS/2020 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
1422140378 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2021 Zelené 63/299, Veľké Kapušany | 115,63 EUR vrátane DPH |
195/OVS/2020, 365/OVS/2021 | 10.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1422140377 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2021 Zelená 63/299, V. Kapušany | 477,01 EUR vrátane DPH |
195/OVS/2020, 365/OVS/2021 | 10.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1422140376 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2021 Michalovská 55, Sobrance | 563,50 EUR vrátane DPH |
195/OVS/2020, 365/OVS/2021 | 10.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1422140375 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2021 Saleziánov 1, Michalovce A,B, C | 1 771,90 EUR vrátane DPH |
195/OVS/2020, 365/OVS/2021 | 10.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1422140374 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2021 Saleziánov 1, Michalovce pavilón, D | 726,62 EUR vrátane DPH |
195/OVS/2020, 365/OVS/2021 | 10.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1422140332 | Gree Wave Recycling, s.r.o Podradnická ulica 271/27 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV210098 | 07.10.2021 | 15.10.2021 | 14.10.2021 |
1422140173 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdenenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks (240L) umiestnených v budove ÚPSVaR Michalovce, u. Saleziánov 1 | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV210058 | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 |
1422140263 | Gree Wave Recycling, s.r.o Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia | 2,40 EUR vrátane DPH |
247/142/2017 | OV210072 | 04.08.2021 | 06.08.2021 | 4.8.2021 |
1422140391 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 12/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | 9.12.2021 | |
1422140362 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 11/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 02.11.2021 | 11.11.2021 | 10.11.2021 | |
1422140321 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 11.08.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | |
1422140292 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 9/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 02.09.2021 | 09.09,.2021 | 7.9.2021 | |
1422140260 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 02.08.2021 | 05.08.2021 | 3.8.2021 | |
1422140230 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/2021 | 1856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
1422140200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140161 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2021 | 1856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140110 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 4/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 07.04.2021 | 09.04.2021 | 9.4.2021 | |
1422140070 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 03/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.03.2021 | 10.03.2021 | 8.3.2021 | |
1422140040 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 2/2021 | 1856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.02.2021 | 12.02.2021 | 15.2.2021 | |
1422140023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu 1-12/2020 | 2 138,06 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 25.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 | |
1422140001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2021 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
14221403999 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2021 Michalovská 55, Sobrance | 678,64 EUR, vrátane DPH |
365/OVS/2021 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | 9.12.2021 | |
1422140398 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2021 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 2 152,13 EUR vrátane DPH |
365/OVS/2021 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | 9.12.2021 | |
1422140397 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2021 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 112,26 EUR vrátane DPH |
365/OVS/2021 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | 9.12.2021 | |
1422140396 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2021 Zelená 63/299, V. Kapušany | 523,75 EUR vrátane DPH |
365/OVS/2021 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | 9.12.2021 | |
1422140395 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2021 Saleziánov 1, Michalovce | 869,75 EUR vrátane DPH |
365/OVS/2021 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | 9.12.2021 | |
1422140395 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
00051865 | Elektrina 11/2021 - Saleziánov 1, Michalovce D | 869,75 EUR vrátane DPH |
365/OVS/2021 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | 9.12.2021 | |
1422140323 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 23.06.2021-29.09.2021 | 904,22 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.10.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | |
1422140228 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.12.-28.6.2021 , Michalovská 55 Sobrance | 445,27 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.07.2021 | 16.07.2021 | 8.7.2021 | |
1422140221 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 27.03..-27.06.2021 | 899,00 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 28.06.2021 | 02.07.2021 | 1.7.2021 | |
1422140109 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné, Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.12-2020-26.03.2021 | 884,64 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.04.2021 | 09.04.2021 | 9.4.2021 | |
1422140024 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dobropis k faktúre 2500240075 | - 1 458,00 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 28.01.2021 | 1.2.2021 | ||
1422040678 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné obdobie 30.06.-29.12.2020 Michalovská 55, Sobrance | 482,57 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422140060 | VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Tower 115, 811 09 Bratislava |
36815799 | oprava výpočtovej techniky - služby pozáručného servisu za obdobie 01.01.2021-31.01.2021 | 319,36 EUR vrátane DPH |
436/OI/2019 | OV210006 | 15.02.2021 | 26..02.2021 | 24.2.2021 |