Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422140304 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763569 | Telekomunikačné poplatky 08/2021 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.09.2021 | 13.09.2021 | 10.9.2021 | |
1422140303 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763569 | Telekomunikačné poplatky 08/2021 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.09.2021 | 13.09.2021 | 10.9.2021 | |
1422140406 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 11/2021 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | 9.12.2021 | |
1422140405 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 11/2021 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | 9.12.2021 | |
1422140371 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2021 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1422140370 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2021 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1422140336 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 09/2021 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | 14.10.2021 | |
1422140335 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2021 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | 14.10.2021 | |
1422140244 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 06/2021 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
1422140243 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 06/2021 | 212,95 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
1422140210 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2021 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1422140203 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2021 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1422140172 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2021 | 213,24 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140171 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2021 | 99,62 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140115 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2021 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.04.2021 | 19.04.2021 | 15.4.2021 | |
1422140114 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2021 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.04.2021 | 19.04.2021 | 15.4.2021 | |
1422140087 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 02/2021 | 114,83 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.03.2021 | 15.03.2021 | 11.3.2021 | |
1422140086 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 02/2021 | 211,48 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.03.2021 | 15.03.2021 | 11.3.2021 | |
1422140050 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 1/2021 | 211,01 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 15.2.2021 | |
1422140042 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2021 | 97,45 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 15.2.2021 | |
1422140007 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | vytýčenie telekomunikačných sieti | 25,20 EUR vrátane DPH |
OV210003 | 20.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 | |
1422040682 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2020 | 211,14 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040681 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2020 | 97,45 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.01.2020 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422140266 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35762469 | Telekomunikačné poplatky 07/2021 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
1422140265 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35762469 | Telekomunikačné poplatky 07/2021 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
1422140391 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 12/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | 9.12.2021 | |
1422140362 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 11/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 02.11.2021 | 11.11.2021 | 10.11.2021 | |
1422140321 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 11.08.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | |
1422140292 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 9/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 02.09.2021 | 09.09,.2021 | 7.9.2021 | |
1422140260 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 02.08.2021 | 05.08.2021 | 3.8.2021 | |
1422140200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140161 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2021 | 1856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140110 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 4/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 07.04.2021 | 09.04.2021 | 9.4.2021 | |
1422140070 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 03/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.03.2021 | 10.03.2021 | 8.3.2021 | |
1422140040 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 2/2021 | 1856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.02.2021 | 12.02.2021 | 15.2.2021 | |
1422140023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu 1-12/2020 | 2 138,06 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 25.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 | |
1422140001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2021 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422140410 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie SPO CPS 12/2021 | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 15.12.2021 | 20.12.2021 | 17.12.2021 | |
1422140384 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom kancelárie pre oddelenie SPO centrum poradenských služieb | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 23.11.2021 | 01.12.2021 | 1.12.2021 | |
1422140342 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie SPO CPS 10/2021 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 13.10.2021 | 19.10.2021 | 18.10.2021 |