Faktúry 2021 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1392101459   Detské kočovné divadlo DRaK
Hlavná 18, 08001 Prešov
  Vykonávanie opatrení SPODaSK na základe schválených priorít 2021  9378,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2021    31.03.2021  08.04.2021 
1392101457   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
  Zálohová platba za elektrinu  22,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019    01.04.2021  08.04.2021 
1392101456   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
  Zálohová platba za elektrinu  5,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019    01.04.2021  08.04.2021 
1392101455   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
  Ochrana objektu  3,98 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu    01.04.2021  08.04.2021 
1392101662   Mesto Stropkov
Hlavná 38/2, 09101 Stropkov
  Poplatok za komunálne odpady na rok 2021  2382,50 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 3382    20.04.2021  22.04.2021 
1392101663   Mesto Medzilaborce
06801 Medzilaborce
  Daň z nehnuteľnosti za rok 2021  218,33 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 2110115423    20.04.2021  22.04.2021 
1392101454   Mesto Medzilaborce
Mierová 4/326, 06801 Medzilaborce
  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  225,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 2110225423    30.03.2021  31.03.2021 
1392100913   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
  Zálohová platba za elektrinu   22,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019    01.03.2021  08.03.2021 
1392100912   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
  Zálohová platba za elektrinu   5,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019    01.03.2021  08.03.2021 
1392100911   NV SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
  Poskytnutie služby ochrany objektu   3,98 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu    01.03.2021  08.03.2021 
1392100345   MV SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
  Poskytovanie služby ochrana objektu  3,98 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu     01.02.2021  05.02.2021 
1392100346   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
  Zálohová platba za elektrinu  5,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019     01.02.2021  05.02.2021 
1392100347   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
  Zálohová platba za elektrinu  22,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019     01.02.2021  05.02.2021 
1392100001   MV SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
  Poskytnutie služby ochrany objektu   3,98 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu     04.01.2021  07.01.2021 
1392101458   Mesto Stropkov
Hlavná 38/2, 09101 Stropkov
00331007  Daň z nehnuteľnosti za rok 2021  3645,58 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 3698    01.04.2021  08.04.2021 
1392140062   SČK, územný spolok Svidník
Stropkovská 717/82
00416266  Testovanie zamestnancov ÚPSVaR Stropkov Ag testami COVID-19  584,00 
vrátane DPH
  9,15,18/2021  10.03.2021  22.03.2021 
1392140032   SČK, územný spolok Svidník
Stropkovská 717/82, 089 01 Stropkov
00416266  Testovanie zamestnancov antigénovými testami COVID 19  72,00 
vrátane DPH
  5/2021  04.02.2021  11.02.2021 
1392140070   COMPACT STUDIO
Hlavná 65, 09101 Stropkov
10813675  Germicidné žiariče NEXA PROLUX GM30WA  1197,00 
vrátane DPH
  20/2021  15.03.2021  22.03.2021 
1392140082   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
30794536  Telekomunikačné služby  150,13 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom programe Business Partner     07.04.2021  14.04.2021 
1392140085   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  389,89 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004     09.04.2021  14.04.2021 
1392140075   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  194,33 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004     22.03.2021  29.03.2021 
1392140057   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  302,65 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004     08.03.2021  17.03.2021 
1392140047   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  269,45 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004     22.02.2021  26.02.2021 
1392140038   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  457,76 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    08.02.2021  11.02.2021 
1392140013   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  201,74 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004     11.01.2021  15.01.2021 
1392140029   PosAm, spol. s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
31365078  USB token eToken 5110 FIPS  292,68 
vrátane DPH
  62/2020  01.02.2021  11.02.2021 
1392140081   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  2046,69 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019     06.04.2021  08.04.2021 
1392140052   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  2046,69 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019     03.03.2021  11.03.2021 
1392140034   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  2046,69 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019     05.02.2021  11.02.2021 
1392140015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu  1828,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019    12.01.2021  15.01.2021 
1392140007   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  2110,67 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019     05.01.2021  12.01.2021 
1392140056   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  150,13 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom programe Business Partner     04.03.2021  17.03.2021 
1392140035   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  150,13 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom programe Business Partner     05.02.2021  11.02.2021 
1392140005   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  150,85 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom programe Business Partner     05.01.2021  12.01.2021 
1392140065   STRABAG Property and Facillity Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR  3193,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb "komplexná správa objeketov" č. 16575/2020    12.03.2021  24.03.2021 
1392140042   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie január 2021  3193,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb komplexná správa objektov     12.02.2021  26.02.2021 
1392140025   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie december 2020  3193,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb komplexná správa objektov     14.01.2021  22.01.2021 
1392140017   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Diagnostika a oprava EZS na pracovisku Medzilaborce  370,46 
vrátane DPH
  53/2020  14.01.2021  22.01.2021 
1392140088   Wiber sp, s.r.o.
Hviezdoslavova 1942, 09101 Stropkov
36456446  Dodávka a oprava okenných žalúzií  698,82 
vrátane DPH
  24/2021  09.04.2021  14.04.2021 
1392140071   ADOMEZA, s.r.o.
Turany nad Ondavou 108, 09033 Turany nad Ondavou
36479497  Zdravotné výkon na účely sociálnej pomoci  27,88 
vrátane DPH
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     15.03.2021  22.03.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť