Faktúry 2025 (ÚPSVR Banská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1262540107   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Závesné obaly   82,70 
vrátane DPH
10/2025  1.4.2025  01.04.2025  17.4.2025 
1262540155   Slovenský Červený kríž, ÚsZ BB
Pod Urpínom 6, 974 01 Banská Bystrica
00416045  Kurz prvej pomoci  450 
bez DPH
017/2025 zo dňa 2.5.2025  6.6.2025  11.6. 2025  7.7.2025 
1262540161   Marian Baník - Super tep
Tulská 23, 974 04 Banská Bystrica
10970509  Čistenie kanalizácie  381,30 
vrátane DPH
026/2025 zo dňa 4.6.2025  9.6.2025  18.06.2025  7.7.2025 
1262540031   Marian Baník - Super tep
Tulská 23, 974 04 Banská Bystrica
10970509  Čistenie kanalizácie  215,25 
vrátane DPH
002/2025 zo dňa 16.1.2025  19.1.2025  27.01.2025  21.2.2025 
1262540002   Marian Baník - Super tep
Tulská 23, 974 04 Banská Bystrica
10970509  Čistenie kanalizácie  261,60 
vrátane DPH
067/2024 zo dňa 23.12.2024   1.1.2025  13.01.2025  22.1.2025 
1262540115   ICEKO, s.r.o.
Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
30226422  Pristavenie a doprava VOK, skladočné  255,72 
vrátane DPH
013/2025 zo dňa 2.4. 2025  10.4. 2025   23.4. 2025  9.5.2025 
1262540070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
30794536  Telekomunikačné služby 02/25  83,10 
vrátane DPH
ZoP+BP60  6.3.2025  12.03.2025  24.3.2025 
1262540069   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
30794536  Telekomunikačné služby 02/25  18,33 
vrátane DPH
ZoP+BP60  7.3.2025  12.03.2025  24.3.2025 
1262540048   Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, 821 04 Bratislava
30794536  Pauš. popl.- internet, IP adresa, doménový kôš 02/25  75,79 
vrátane DPH
A993321194  10.2.2025  04.03.2025  12.3.2025 
1262540143   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Karta Slovnaft 05/25  669,38 
vrátane DPH
002863/73120/2004  4.6. 2025   11.6. 2025  7.7.2025 
1262540139   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  karta Slovnaft 05/25  43,57 
vrátane DPH
002863/73120/2004  19.5.2025  27.05.2025  7.7.2025 
1262540120   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Karta Slovnaft 04/25  520,39 
vrátane DPH
002863/73120/2004  5.5. 2025   12.5. 2025  29.5.2025 
1262540116   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Karta Slovnaft 04/25  181,13 
vrátane DPH
002863/73120/2004  17.4. 2025   29.4. 2025  9.5.2025 
1262540092   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Karta Slovnaft 03/25  658,69 
vrátane DPH
002863/73120/2004  3.4. 2025   9.4. 2025  9.5.2025 
1262540085   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Karta Slovnaft 03/25  152,93 
vrátane DPH
002863/73120/2004  17.3. 2025   26.03.2025  17.4.2025 
1262540076   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  karta Slovnaft 02/25  -796,49 
vrátane DPH
002863/73120/2004    5.3.2025    4.4.2025 
1262540075   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  karta Slovnaft 02/25  796,49 
vrátane DPH
002863/73120/2004  4.3.2025  nehradí sa - chybná faktúra  4.4.2025 
1262540074   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  karta Slovnaft 02/25  794,52 
vrátane DPH
002863/73120/2004  5.3.2025  12.03.2025  4.4.2025 
1262540060   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  karta Slovnaft 02/25  250,59 
vrátane DPH
002863/73120/2004  18.2.2025  26.02.2025  12.3.2025 
1262540037   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  karta Slovnaft 01/25  477,21 
vrátane DPH
002863/73120/2004  4.2.2025  11.02.2025  21.2.2025 
1262540032   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  karta Slovnaft 01/2025  173,36 
vrátane DPH
002863/73120/2004  17.1.2025  22.01.2025  21.2.2025 
1262540004   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  karta Slovnaft 12/2024  442,13 
vrátane DPH
002863/73120/2004  3.1.2025  13.01.2025  22.1.2025 
1262540151   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Ročné služby prevádzky DFS v DKS  206,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb DFS   5.6.2025  18.06.2025  7.7.2025 
1262540151   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Ročné služby prevádzky DFS v DKS  206,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb DFS   5.6.2025  18.06.2025  7.7.2025 
1262540140   Mgr. Milan Somík
Československej armády1, 036 01 Martin
35662794  Vyčíslené trovy   0,00 
bez DPH
Zákon o pohľadávkach štátu    15.5.2005    7.7.2025 
1262540174   Magna Energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie dodávky plynu   2987,17 
vrátane DPH
202/OVS/2024   16.6.2025  04.07.2025  7.7.2025 
1262540163   Magna Energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elek. energie   358,99 
vrátane DPH
323/OVS/2024   11.6.2025  04.07.2025  7.7.2025 
1262540163   Magna Energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elek. energie   358,99 
vrátane DPH
323/OVS/2024   11.6.2025  04.07.2025  7.7.2025 
1262540147   Magna Energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 06/25  1797,41 
vrátane DPH
202/OVS/2024   4.6. 2025   11.06.2025  7.7.2025 
1262540146   Magna Energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka a distribúcia elektriny 06/25  956,47 
vrátane DPH
323/OVS/2024   4.6. 2025   11.06.2025  7.7.2025 
1262540137   Magna Energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elekt. energie 04/25  324,32 
vrátane DPH
323/OVS/2024   14.5. 2025  27.5. 2025  11.6.2025 
1262540119   Magna Energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 05/25  1797,41 
vrátane DPH
202/OVS/2024   5.5. 2025   12.5. 2025  29.5.2025 
1262540118   Magna Energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka a distribúcia elektriny 05/25  956,47 
vrátane DPH
323/OVS/2024   5.5. 2025   12.5. 2025  29.5.2025 
1262540108   Magna Energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektr. energie 03/25  -0,56 
vrátane DPH
323/OVS/2024   10.4. 2025    9.5.2025 
1262540094   Magna Energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 04/25  1797,41 
vrátane DPH
202/OVS/2024   3.4. 2025  9.4. 2025  9.5.2025 
1262540093   Magna Energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka a distribúcia elektriny 04/25  956,47 
vrátane DPH
323/OVS/2024   3.4. 2025  9.4. 2025  9.5.2025 
1262540081   Magna Energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elekt. energie 02/25  -49,74 
vrátane DPH
323/OVS/2024   12.3.2025    4.4.2025 
1262540066   Magna Energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu - 03/25  1797,41 
vrátane DPH
202/OVS/2024   5.3.2025  12.03.2025  24.3.2025 
1262540065   Magna Energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka a distribúcia elektriny 03/25  1267,54 
vrátane DPH
323/OVS/2024   5.3.2025  12.03.2025  24.3.2025 
1262540057   Magna Energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektr. energie 01/25  101,39 
vrátane DPH
323/OVS/2024   14.2.2025  04.03.2025  12.3.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Bystrica

Tlačiť