Faktúry 2024 (ÚPSVR Banská Štiavnica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1272440104   AP Termoprojekt, Ing. Michal Piatnica
Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves
37704338  aktualizácia rozpočtu kotolne UP ZC  150 
bez DPH
  OV240026  26.4.2024  06.05.2024  3.5.2024 
1272440083   Ulbrík Jaroslav
Pod Donátom 12/127, Žiar nad Hronom
35302313  čistenie kanalizácie  299 
bez DPH
  OV240024  8.4.2024  16.04.2024  9.4.2024 
1272440099   PK-EMAN s.r.o.
Svätý Anton 494
54585104  oprava dlažby ZC  975 
bez DPH
  OV240022  16.4.2024  22.04.2024  17.4.2024 
1272440096   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, Nová Baňa
45539197  skartácia dokumentov  81 
vrátane DPH
  OV240018  16.4.2024  22.04.2024  17.4.2024 
1272440078   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  UMV  373,31 
vrátane DPH
  OV240016  2.4.2024  08.04.2024  4.4.2024 
1272440042   Ziman Július - Autoservis
Sládkovičova 2/14, Žiar nad Hronom
30458722  oprava defektu  12,00 
vrátane DPH
  OV240015  12.2.2024  19.02.2024  13.2.2024 
1272440051   All Security Group s.r.o.
E.P.Voljanského 16, Zvolen
50650955  oprava kamerového systému  536,35 
vrátane DPH
  OV240013  21.2.2024  26.02.2024  23.2.2024 
1272440053   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  oprava výťahu ZC  78 
vrátane DPH
  OV240012  22.2.2024  26.02.2024  23.2.2024 
1272440044   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  UMV  167 
vrátane DPH
  OV240011  12.2.2024  19.02.2024  15.2.2024 
1272440043   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  UMV  315,07 
vrátane DPH
  OV240010  12.2.2024  19.02.2024  15.2.2024 
1272440040   Stanislav Buzalka
Srnčia 74/3, Banská Štiavnica
40043797  žalúzie BS  948,00 
vrátane DPH
  OV240009  9.2.2024  19.02.2024  13.2.2024 
1272440101   Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
SNP 131, Žiar nad Hronom
44877315  zberná nádoba  268,50 
vrátane DPH
  OV240007  17.4.2024  29.04.2024  23.4.2024 
1272440075   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, Nová Baňa
45539197  skartácia obsahu nádob  88,20 
vrátane DPH
  OV240006  14.3.2024  26.03.2024  20.3.2024 
1272440023   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  UMV  533,56 
vrátane DPH
  OV240005  29.1.2024  05.02.2024  1.2.2024 
1272440021   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  UMV  1462,06 
vrátane DPH
  OV240004  29.1.2024  05.02.2024  1.2.2024 
1272440022   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  UMV  1360,82 
vrátane DPH
  OV240003  29.1.2024  05.02.2024  1.2.2024 
1272440055   ACD s.r.o.
M.R. Štefánika 14, Martin
36618756  batérie  936 
vrátane DPH
  OV240002  28.2.2024  04.03.2024  1.3.2024 
1272440027   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  hyg. materiál  1686,24 
vrátane DPH
  OV230041  6.2.2024  12.02.2024  6.2.2024 
1272440041   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, Nová Baňa
45539197  skartácia dokumentov  81,00 
vrátane DPH
  OV230040  12.2.2024  19.02.2024  13.2.2024 
1272440090   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  prenájom rohoží  177,12 
vrátane DPH
  OV230019  8.4.2024  16.04.2024  9.4.2024 
1272440071   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  prenájom rohoží  177,12 
vrátane DPH
  OV230019  11.3.2024  19.03.2024  11.3.2024 
1272440050   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  prenájom rohoží  177,12 
vrátane DPH
  OV230019  21.2.2024  26.02.2024  23.2.2024 
1272440003   ECHON s.r.o.
Fabiniova 5001/1, Poprad
44257201  plošinový vozík  148,80 
vrátane DPH
  OV  11.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1272440110   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina BS  2852,74 
vrátane DPH
rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 16446/2017-M_ODSM č. 33836/2017 zo dňa 13.10.2017    7.5.2024  13.05.2024  9.5.2024 
1272440109   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovanie  3629,56 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č. 456/OVS/2022    6.5.2024  13.5.2024  9.5.2024 
1272440108   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM + UMV  809,28 
vrátane DPH
002863/73120/2004    6.5.2024  13.5.2024  9.5.2024 
1272440107   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné ZC  1193,34 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 706201353    3.5.2024  13.05.2024  9.5.2024 
1272440107   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné ZC  1193,34 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 706201353    3.5.2024  13.05.2024  9.5.2024 
1272440106   Mestský bytový podnik Kremnica
Jurka Langsfelda 698/13, Kremnica
00634336  deratizačné práce  4,32 
bez DPH
zmluva po nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    3.5.2024  13.5.2024  9.5.2024 
1272440105   Poliklinika AGEL Žiar nad Hronom s.r.o.
Palisády 56, Bratislava
50007564  zdrav. výkony  13,94 
bez DPH
zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia podľa §11 zákona 447/2008    03.5.2024  13.5.2024  9.5.2024 
1272440103   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava-Staré Mesto
35776005  odmena za apríl  7,20 
vrátane DPH
v zmysle ustanovení §18 ods. 6 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj článku V. bod 5 Zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu.    24.4.2024  25.04.2024  25.4.2024 
1272440102   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  243,36 
vrátane DPH
002863/73120/2004    19.4.2024  29.04.2024  23.4.2024 
1272440100   Mestský bytový podnik KC
Jurka Langsfelda 698/13, Kremnica
00634336  vykonané práce  232,50 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    16.4.2024  22.04.2024  17.4.2024 
1272440098   Mestský bytový podnik KC
Jurka Langsfelda 698/13, Kremnica
00634336  spotreba vody  108,29 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    16.4.2024  22.04.2024  17.4.2024 
1272440097   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  6165,48 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    16.4.2024  22.04.2024  17.4.2024 
1272440095   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  poštový úver + priečinok  1160,90 
vrátane DPH
zmluva z 6.2.2004    12.4.2024  22.04.2024  17.4.2024 
1272440094   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet  36 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb č. DSL08102900016 a DSL08102900020    11.4.2024  22.04.2024  17.4.2024 
1272440093   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina ZH  706,58 
vrátane DPH
rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 16446/2017-M_ODSM č. 33836/2017    10.4.2024  16.04.2024  11.4.2024 
1272440092   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina ZH  953,12 
vrátane DPH
rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 16446/2017-M_ODSM č. 33836/2017    10.4.2024  16.04.2024  11.4.2024 
1272440091   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina ZC  2903,84 
vrátane DPH
zmluva o združených službách dodávky plynu    10.4.2024  16.04.2024  11.4.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Štiavnica

Tlačiť